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澧县文体广新局2017年度部门决算公开说明

 一、单位概况 

   (一)主要职能 

1.贯彻落实党和国家、省、市有关文化艺术、体育、广电、新闻出版(版权)的政策、法规;拟订全县文化艺术、体育、广电、新闻出版(版权)事业发展规划并组织实施;起草有关规范性文件;指导、推进全县文化体育广电新闻出版领域的体制机制创新。

2.负责全县文化艺术、体育、广电、新闻出版(版权)领域的行政许可和监督;指导、监督全县文化艺术、体育、广电、新闻出版(版权)领域的行业学会和协会工作。

3.规划、指导和管理全县文学艺术、体育事业;指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、规范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;协调区域性体育事业发展,负责多元化体育服务体系建设;承担全县性重大文化体育活动组织工作。

4.负责管理全县文化、体育、广电、新闻出版(版权)市场,会同有关部门制定全县文化、体育市场发展规划和规范性文件并组织实施;指导全县文化、体育、广电、新闻出版市场综合执法工作,负责行政复议、行政应诉及行政执法的监督和检查。

5.拟订全县“扫黄打非”行动方案并指导实施,组织协调集中行动和大案要案的查处。

6.负责全县公共文化、体育、广电、新闻出版服务体系建设;规划、引导公共文化产品生产;统筹安排全县文化、体育、广电、新闻出版领域的专项经费;拟订申报体育彩票公益金分配使用计划;会同有关部门组织开展体彩公益金管理和使用情况的监督检查。

7.负责全县文化遗产的保护和管理工作;指导全县文物保护工作;规划、组织实施全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作,承办国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目的申报工作和县级非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作;组织协调全县性文化遗产展示活动。

8.拟订全县文化、体育、新闻出版、广播影视产业发展规划并组织实施;重点推进全县文化创意产业发展和体育标准化建设;加强文化体育产业信息化建设;负责体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

9.统筹规划全县群众体育事业发展,会同有关部门组织实施国家、省、市、县全民健身实施计划,并进行检查指导;建立和完善全民健身服务体系,推广科学的体育健身方法,监督实施体育锻炼标准,指导全民体育健身活动的开展;负责全县全民健身活动情况调查和监督检查;制定公民体质监测方案,会同有关部门组织实施;负责社会体育指导员队伍建设和管理;组织实施全县全民健身工程;指导公共体育设施建设;负责全县公共体育设施的监督管理;承担县实施全民健身计划指导委员会办公室的日常工作。

10.负责授权范围内的全县体育运动员、社会体育指导员技术等级审核、审批工作;负责授权范围内的体育教练员职务等级审核工作;负责全县体育竞赛裁判员管理工作;会同有关部门制订并落实全县体育工作奖励政策。

11.统筹规划竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,制定全县性综合体育竞赛计划,指导全县性体育竞赛工作;组织举办全县综合性体育竞赛,申报、承办或组织参加市以上体育竞赛;监督管理全县体育后备人才队伍建设、体育训练、体育竞赛;协调运动员社会保障工作。

12.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;负责指导少年儿童体育学校的体育训练和日常管理工作;指导全县青少年体育训练与活动的阵地建设工作;会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

13.指导、协调和监督全县广播电视宣传和广播电视创作;负责全县广播电视系统的对外交流,协调指导全县广播电视事业建设,管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏;管理监督全县广播电视节目、全县信息网络视听节目,负责管理开办视频点播业务。

14.负责全县广播电视安全播出保障体系的建立,监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作;组织制定广播电视安全播出应急预案,协调落实防范措施;协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

15.负责全县新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)的监督管理;负责全县著作权工作;处理有关版权纠纷,负责受理出版物的鉴定。

16.拟订对外文化、体育交流规划并组织实施;贯彻执行对外及对港澳台的文化、体育交流政策;组织落实文化体育外事任务。

17.拟订全县文化、体育科技发展规划并监督实施,推进文化、体育科技信息建设;组织开展体育领域的科研活动及成果推广,配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

18.拟订全县文化艺术教育规划并组织实施,指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

19.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成 

澧县文广新局作为一级预算单位,下属有局机关(局本级)、文化市场综合执法大队(参管副科级)、全民健身服务中心(副科级)、文化馆、图书馆、荆河剧院、文化艺术研究7个核算单位,共有在职人员183人,2017年度部门决算公示为7个单位数据汇总。

    二、澧县文体广新局2017年度部门决算表 

  公开表格附后。 

  三、澧县文体广新局2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入 4268.71万元。比上年增长42.1 %。总支出    4093.03万元,比上年增长44.3%。 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入4268.71万元,其中财政拨款收入 4268.71万元,占总收入的 100%,事业收入0万元,占总收入的 0%。 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出4093.03万元中,财政拨款支出4093.03万元,占本年支出的 100%。 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入4268.71万元,比上年增加42.1 %,一般公共预算财政拨款收入3414.41万元,政府性基金预算财政拨款收入854.3万元。财政拨款总支出4093.03万元,比上年增加44.3%,一般公共预算财政拨款支出3292.14万元,政府性基金预算财政拨款支出800.89万元。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3292.14万元,比上年增加19.6 %。 

  2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出75.06万元,占本年财政拨款支出3292.14万元的 2.3 %;教育支出17万元,占本年支出的 0.5%;文化体育与传媒支出2796.04万元,占本年支出的 85%;社会保障和就业支出258.58万元,占本年支出的7.8%;医疗卫生与计划生育支出42.30万元,占本年支出的1.3 %;住房保障支出102.16万元,占本年支出的 3.1 %;农林水支出0万元,占本年支出的 0 %;资源勘探信息等支出1万元,占本年支出的0.03%。 

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3292.14万元,比年初预算数1960.71万元增加67.9%。其中基本支出决算数 1879.52万元,比年初预算数1695.84万元增加10.8%;项目支出决算数1412.62万元,比年初预算数264.87万元增加43.3%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:1.体彩工作经费;2.春晚及其他晚会;3.上级下达项目资金等。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1879.52万元,占本年支出的57.1 %。基本支出中人员经费1729.91万元,占基本支出1879.52万元的的 92%,日常公用经费149.61万元,占基本支出的8 %。 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出67.87万元,比年初预算87.9万元减少23%,比上年74万元减少8.4%。其中:因公出国(境)费支出 0万元,比年初预算 0万元减少0 %,比上年0 万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出12万元,比年初预算12 万元持平,比上年 16万元减少25%;公务接待费支出55.87万元,比年初预算75.9万元减少26.4%,比上年58万元减少3.7%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。 

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出854.3万元,比上年   95.63万元增加793 %。 

  (九)其他重要事项 

  1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出52.77万元,比上年16.3万元增加223%。

2.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。         

  3.国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆6辆,其中4辆为一般公务用车;其他业务车辆2辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

4.预算绩效情况的说明。

根据年初预算安排,我局在2017年内要围绕如下主要事项开展相关工作:

 ①逐步建设覆盖县、镇(街道)、村公共文化服务中心;

 ②扎实做好文化馆、图书馆、体育中心免费开放工作;

做好送电影下乡和送戏下乡工作;

④搞好广播村村响和电视户户通后续管理工作;

⑤开展丰富多彩的群众文化体育活动;

⑥做好非遗保护工作;

⑦加强对文化体育广电新闻出版市场的管理。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

澧县文体广新局2017年度部门决算公开表格

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