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澧县广播电视台2019年部门预算及“三公”经费预算公开

2019-05-20 00:00 信息来源:本站原创
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一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释


  一、部门基本概况 

  1、职能职责 

(一)贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规,把握舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党委、政府和人民的喉舌。

   (二)负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

   (三)负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理;负责组织审查本台广告播出,开展相关经营活动;负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。

   (四)负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用。

   (五)负责组织和推进本台广播电视事业改革;加强广播电视队伍建设,提高人员素质。

   (六)承办县委、县政府交办的其他事项。

  2、机构设置 

   内设处室分别是办公室、纪检监察室、政工人事室、计划财务室、设备管理部、工会办公室、精准扶贫.美丽乡村建设工作队、总编室、采访部、电台编播部、新媒体编发部、技术与播出管理部、全媒经营部,全部纳入2019年部门预算编制范围。

  二、部门预算单位构成 

  我台作为一级预算单位,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县广播电视台。 

  三、部门收支总体情况 

2019年部门预算即我台本级预算。我台2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和纳入财政预算管理的非税收入拨款;支出包括保障台基本运行的经费,也包括台项目经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数1202.99万元,其中:经费拨款802.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款400万元。2019年收入预算较去年减少了5.53万元,主要是经费拨款减少了5.53万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数1202.99万元,其中,文化体育与传媒支出982.72万元,社会保障和就业支出137.13万元,卫生健康支出42万元,住房保障支出41.14万元。支出较去年减少了5.53万元,主要是基本支出减少7.25万元,项目支出增加1.72万元。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入1202.99万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1051.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为151.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作专项支出136.6万元,主要用于采编、制作、审核、播控、传输、发射等;其它资本性支出15万元,主要用于台广播电视新技术的科学研究和开发利用、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

2019年台机关运行经费当年一般公共预算拨款 171.8万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款285.53万元,比2018年预算增加11.6万元,上升2.6%。 

  2、“三公”经费预算 

  2019年“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少12.58万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 

  3、政府采购情况 

2019年我台政府采购预算总额60万元,其中,设备添置45万元,演播室升级改造10万元,广播村村响后台维护5万元。

  4、国有资产占用使用情况说明:我单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

   5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1202.99万元,其中,基本支出1051.39万元,项目支出151.6万元。 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

澧县广播电视台2019年部门预算公开表

终审:财政局

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