澧县食品药品工商质量监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻执行国家、省、市、县有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策;拟订相关规范性文件,推动建立落实市场安全主体责任、地方政府负总责的机制,着力防范区域性、系统性市场监管安全风险。
(二)拟订并组织实施市场和质量监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。
(三)负责统一管理标准化工作。组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施;监督全县强制性标准执行情况;指导企事业单位的标准化工作;管理企业产品标准备案;推行采用国际标准和国外先进标准;负责全县地理标志产品保护申报和监督管理工作;管理全县组织机构代码和商品条码工作。
(四)负责统一管理计量工作。
(五)负责产品(商品)质量监督工作。
(六)依法登记注册、监督管理全县各类企业(包括授权范围内的外商投资企业)和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体;指导全县个体工商户、农民专业合作社登记注册和监督管理工作;承担依法查处取缔无照经营的责任。
(七)依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;根据委托,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断除外)。
(八)负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;推荐知名商标、著名商标、驰名商标,负责特殊标志、官方标志的保护工作。
(九)负责市场主体信用信息公示体系建设工作,负责全市登记注册企业的公示管理,依法组织指导市场主体信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。
(十)负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全称监督管理。
(十一)负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划(含食品安全监督抽检年度计划)、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立全县食品药品安全信息统一公布制度,依法公布食品药品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作;负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。
(十二)负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;监督实施药品、医疗器械注册制度;负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展监测和处置工作;配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作;监督实施执业药师制度;配合有关部门实施国家基本药物制度。
(十三)负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(十四)推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训,开展与食品药品监督管理有关的交流与合作,推进诚信体系建设。
(十五)承担县食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促检查各镇人民政府(街道办)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
2、机构设置
我局下设23个股室,5个执法中队,1个质量监督计量所,19个食品药品工商质量监督所。分别是办公室、人教股、财务股、监察室、法制股、应急股、食药检测中心、药品不良反应中心、个私协指导中心、行政许可办、信息中心、市管股、商广股、企监股、产品质量监督股、计量认证股、消保股、特种设备股、食品生产监督股、食品流通监督股、食品消费监督股、保化股、药品医疗监督股、经济检查中队、特种设备检查中队、食安检查中队、酒类检查中队、药品检查中队、县质量监督计量所、澧阳所、澧澹所、澧浦所、澧西所、城头山所、涔南所、小渡口所、官垸所、如东所、梦溪所、复兴厂所、盐井所、大堰当所、王家厂所、金罗所、火连坡所、甘溪所、码头铺所、澧南所,全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有我局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括行政单位基本运行的经费,也包括行政执法及食品安全等项目经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数3238.54万元,其中,一般公共预算拨款2988.54万元(经费拨款2409.54万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款579万元)。收入较去年增加343.87万元,主要是经费拨款增加128.87万元,上级补助收入增加200万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数3238.54万元,其中,一般公共服务2609.84万元,社会保障和就业300.87万元,医疗卫生与计划生育支出87.36万元,住房保障240.47万元。支出较去年增加343.87万元,主要是基本支出增加157.07万元,项目支出增加186.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2988.54万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为2926.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为61.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括餐饮行业食品抽样检测及药品医疗器械抽检经费、农村药品“两网”建设、食品安全专项和设备购置费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 2926.74万元,比2018年预算增加82.07万元,上升2.89%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为70万元,其中,公务接待费28万元,公务用车购置及运行费42万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费42万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少19.5万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额5.8万元,其中,政府采购货物预算5.8万元。
4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,共有车辆11辆,均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3293.54万元,其中,基本支出2926.74万元,项目支出366.8万元(含非部门预算项目绩效申报55万元)。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审:财政局