澧县甘溪滩镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分:澧县甘溪滩镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开的表格情况
第一部分:澧县甘溪滩镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹各镇和村(社区)区域化党建,加强意识形态阵地及队伍建设,不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
(2)统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设、项目发展工作,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发挥等工作。
(3)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村(居)民小区物业管理等领域相关法规政策,动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为镇级发展服务。
(4)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理。平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
(7)保障居民自治。指导村(居)委员会建设,健全村(居)民自治平台,组织村(居)民参与村(社区)建设、管理。
2、机构设置
根据编委核定,我镇内设机构6个,镇设立机构1个,执行机构1个,派驻机构1个,所属事业单位6个,除水利管理站外全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室;镇设立财政所,执行机构综合行政执法队,派驻机构司法所;所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和社会保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
我镇只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县甘溪滩镇人民政府。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障镇政府及所属事业单位基本运行的经费。
1、收入预算:2020年年初预算数518.58万元,其中,一般公共预算拨款518.58万元。收入较去年减少10.21万元,主要是经费拨款减少10.21万元。
2、支出预算:2020年年初预算数518.58万元,其中,一般公共服务支出418.2万元,社会保障和就业支出44.03万元,卫生健康支出20.33万元,住房保障33.02万元。支出较去年减少10.21万元,主要是基本支出减少10.21万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入518.58万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2020年基本支出年初预算数为518.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2020年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年镇本级机关运行经费当年一般公共预算拨款137.99万元,比2019年预算增加25.02万元,上升22.15% 。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0万元。
3、政府采购情况
2020年我镇政府采购预算总额6.4万元,其中,政府采购货物6.4万元,政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截止2019年12月31日止,甘溪滩镇人民政府共有车辆1辆,为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为518.58万元,其中,基本支出518.58万元,项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表