澧县金罗镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分:澧县金罗镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分:部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:澧县金罗镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县金罗镇人民政府是基层国家行政机关,行使金罗镇辖区内的行政职能。
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹乡镇和村(社区)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设、项目发展工作,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、集镇管理、控违拆违等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为乡镇发展服务。
(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设,健全村(居)民自治平台,组织驻村(社区)单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。
(九)完成县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定,我镇内设机构6个,所属事业单位5个,全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态建设办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
所属事业单位分别是农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
我镇纳入2021年部门预算编制范围的有金罗镇人民政府、金罗镇事业站所。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我镇本级预算。我镇2021年在基本支出预算中没有安排对个人和家庭的补助经费,所以公开的附件10、11、19、20表均为空;也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入只包括经费拨款;支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费,也包括村级惠民资金、村社区运转经费专项经费。
1、收入预算:2021年年初预算数1030.22万元,其中一般公共预算拨款556.69万元(经费拨款556.69万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加570.52万元,主要是经费拨款增加96.99万元、上级补助收入增加473.53万元。
2、支出预算:2021年年初预算数1030.22万元,其中,一般公共服务922.35万元,社会保障和就业48.62万元,卫生健康支出22.79万元,住房保障36.46万元。支出较去年增加570.52万元,主要是基本支出增加235.69万元、项目支出增加334.83万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入556.69万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2021年基本支出年初预算数为556.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年金罗镇政府机关运行经费当年一般公共预算拨款 140.45万元,比2020年预算增加25.43万元,上升22.11%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021“三公”经费预算较2020年持平。主要原因如下:一是2020、2021年度因公出国(境)费用预算数0万元,全年没有因公出国(境)人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数0万元,与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数4万元,因为严格贯彻落实中央八项规定,省市县纪委文件精神,取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门办公费预算28.01万元,具体用于日常性办公用品的购买等;印刷费预算24万元,具体用于日常资料整理打字复印及宣传牌制作等;电费预算20万元,具体用于日常性用电支出;差旅费预算22万元,具体用于本单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、市内交通费、县内交通费、伙食补助费及住宿费;维修(护)费预算15万元,具体用于政府机关院内基础设施的维护和修缮;会议费预算7万元,具体用于镇政府召开会议期间的伙食费及文件印刷费等支出;培训费预算4万元,具体用于培训期间的住宿费、资料费、交通费等支出;工会经费预算1.45万元,具体用于工会福利的发放等;党建经费2.42万元,具体用于本单位基层组织建设的各项工作和党组织活动。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年我镇政府采购预算总额13.2万元,其中,政府采购货物预算13.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车,单位价值在12万元以下。
6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1030.22万元,其中,基本支出695.39万元,项目支出334.83万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格情况
附件:2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(30张公开表格)
政府采购工程预算0万元