澧县归国华侨联合会2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传、贯彻党和政府有关方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保县侨联依法开展活动;为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
3、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来澧投资兴办实业及各种社会公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。
4、制订全县侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
5、积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
6、密切与海外侨联及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按照中央、省,市、县委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
7、指导全县侨联组织的业务工作。
8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,截止预算公开之日,本单位共有编制人数4人,实有人数4人。内设1个办公室全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,澧县归国华侨联合会没有二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算101.04万元,其中,一般公共预算拨款86.04万元(经费拨款86.04万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加26.54万元,主要是因为人员经费、专项收入增加。
2、支出预算:2022年本部门支出预算101.04万元,其中:一般公共服务支出92.45万元,社会保障和就业支出4.02万元,卫生健康支出1.76万元,住房保障支出2.81万元。支出较去年增加26.54万元。主要是基本支出增加10.04万元,项目支出增加16.49万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入86.04万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2022年基本支出预算数为46.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2022年本部门项目支出预算39.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:老年归侨生活补助支出0.62万元,主要用于老年归国华侨生活补助等方面;侨胞之家支出5万元,主要用于侨胞之家的建设等方面;侨联联谊活动支出20万元,主要用于侨胞联谊、走访、慰问等方面;侨联事业专项支出13.5万元,主要用于联系服务归侨侨眷,邀请侨商来澧考察,开展海内外交流联谊,维护归侨侨眷权益,关怀照顾特殊群体等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费:2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.89万元,比上年预算增加3.97万元,增长135.85%,主要原因是根据实际工作需要,基本支出增加3.97万元。
2、“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平,厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况:2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含:会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;其他一般性支出中办公费1万元,差旅费0.58万元,其他商品和服务支出0.28万元,其他交通费用4.35万元;不举办节庆、晚会、论坛、赛事,经费预算0万元。
4、政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物类预算0万元;工程类采购预算0万元;政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况:截至2021年12月底,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为101.04万元,其中,基本支出46.91万元,项目支出54.12万元,具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
3、机关运行经费:指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表