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澧县档案馆2022年度部门预算公开说明

2022-04-02 09:25 信息来源:澧县财政局
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目 录 

第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

1、收入预算 

2、支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

1、基本支出 

2、项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

七、财政专户管理资金支出情况 

八、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算 

3、一般性支出情况 

4、政府采购情况 

5、国有资产占用情况 

6、预算绩效目标说明 

九、名词解释 

第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定,拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。

2、协助档案行政管理部门规范属于县档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。

3、按规定接收各种门类和载体的档案资料;承担馆藏档案的整理和鉴定,编制检索工具。

4、负责征集散存于社会的反映澧县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在澧县活动中形成的各种门类和载体的档案资料;接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。

5、科学保管馆藏档案资料,确保档案资料的完整。

6、负责馆藏档案数字化建设,负责县本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,负责数字档案资源的真实、完整和有效利用;负责馆内信息网络建设。

7、负责馆藏档案资源信息开发与利用;接收和管理县委、县政府、县直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。

8、负责档案学术理论和科学技术研究,负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

9、负责建立馆藏档案的人防、技防体系;负责馆藏档案资科的保护、修复和统计等基础工作;负责重点档案资源的抢教和保护工作。

10、负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发,举办案陈列展览,编辑出版档案文化产品。

11、承担县委办公室交办的其他事项。

(二)机构设置 

澧县档案馆共有编制人数12人,实有人数11人。内有股室3个,分别为综合室、编研信息室、征集利用室。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算,澧县档案馆没有二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况 

1、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算177.31万元,其中,一般公共预算拨款157.31万元(经费拨款157.31万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加47.75万元,主要是因为人员经费和档案整理项目资金预算增加。 

2、支出预算:2022年本部门支出预算177.31万元,其中:科学技术支出152.38万元,社会保障和就业支出11.98万元,卫生健康支出4.98万元,住房保障支出7.96万元。支出较去年增加47.75万元。主要是基本支出增加29.75万元,项目支出增加18万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2022年一般公共预算拨款收入177.31万元(含:上级财政补助收入中一般公共预算补助20万元),具体安排情况如下: 

1、基本支出:2022年基本支出预算数为133.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:2022年本部门项目支出预算44万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:档案保管保护支出10万元,主要用于档案馆馆藏的14万卷档案的保管保护等方面;档案收集、接收、管理及查阅支出13万元,主要用于档案馆接收、收集和管理各类档案以及群众查阅档案等方面;档案整理支出20万元,主要用于整理各类档案费用等方面;历史档案抢救支出1万元,主要用于整理和修裱民国时期的档案等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金预算拨款。 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。 

七、财政专户管理资金支出情况 

2022年本部门无财政专户管理资金。 

八、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费:2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.83万元,比上年预算增加6.12万元,增长63.06%,主要原因是根据实际工作需要,基本支出增加6.12万元。 

2、“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平,厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。 

3、一般性支出情况:2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含:会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;其他一般性支出中办公费1.17万元,水费0.5万元,电费1.2万元,邮电费1万元,差旅费1.5万元,工会经费0.49万元,其他交通费5.16万元,其他商品服务支出0.82万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事支出,经费预算0万元。

4、政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物类预算0万元;工程类采购预算0万元;政府采购服务类预算0万元。 

5、国有资产占用情况:截至2021年12月底,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。  

6、预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为177.31万元,其中,基本支出133.31万元,项目支出44万元,具体绩效目标详见报表。 

九、名词解释 

1、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

2、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。 

3、机关运行经费:指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费:指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。 

第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表 

       澧县档案馆2022年部门预算公开表

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