澧县教师进修学校2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、承担全县中小学及幼儿园教师的全员远程培训,信息技术能力提升工程培训,普通话培训,短缺学科培训,中小学校长培训,新教师上岗培训及师训教学教研工作。整体提高了澧县中小学教师队伍素质,特别是促进了短缺学科教师的平衡。
2、配合相关高校输送了专、本科毕业学员,澧县电大自成立以来,本着“服务学员、服务社会”的办学宗旨,为澧县经济建设和社会发展培养了大批实用型人才。
3、承担澧县社区教育,提高全民素质。
(二)机构设置
本单位共有编制人数44人,实有人数37人。内设股室5个,分别是办公室、总务处、继教处、电大教务处、教科室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,澧县教师进修学校没有二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,508.83万元,其中,一般公共预算拨款1,204.31万元(经费拨款1,181.31万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23万元),财政专户管理资金收入199万元,上级单位补助收入105.4万元。收入较去年增加823.25万元,主要是因为2022年增加了师训费预算。
2、支出预算:2022年本部门支出预算1,508.83万元,其中:教育支出1,386.66万元,社会保障和就业支出50.47万元,卫生健康支出21.09万元,住房保障支出50.61万元。支出较去年增加823.25万元。主要是基本支出增加63.5万元,项目支出增加759.75万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1309.83万元(含:上级单位补助收入105.4万元),具体安排情况如下:
1、基本支出:2022年基本支出预算数为471.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2022年本部门项目支出预算838.57万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:非税执收成本支出5万元,主要用于综合楼出租税金及维护维修等方面;教师培训支出617.52万元,主要用于全县教师全员远程培训继续教育研修、信息技术2.0提升工程培训、普通话强化培训、短缺学科培训、中小学校长、业务骨干、德育骨干教师、心理健康教育教师培训、新入编教师(含特岗教师)培训等方面;教育联组活动支出100万元;社区教育支出10万元,主要用于社区培训与网络学习为主要形式的书法、摄影、老年人智能手机的使用等为乡村振兴助力等方面;中小学幼儿园教师国家级培养计划支出100.05万元,主要用于中小学幼儿园教师国家培养计划,主要提升我县各个层次教师的均衡发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出199万元,其中,财政专户管理资金预算支出99.46万元;项目支出99.54万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费:2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,预算与上一年度持平。
2、“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平,厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况:2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含:会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事,经费预算0万元。
4、政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物类预算0万元;工程类采购预算0万元;政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况:截至2021年12月底,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,508.83万元,其中,基本支出570.72万元,项目支出938.11万元,具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
3、机关运行经费:指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表