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澧县中医医院2022年度部门预算公开说明

2022-04-02 14:50 信息来源:澧县财政局
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第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

1、收入预算 

2、支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

1、基本支出 

2、项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

七、财政专户管理资金支出情况 

八、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算 

3、一般性支出情况 

4、政府采购情况 

5、国有资产占用情况 

6、预算绩效目标说明 

九、名词解释 

第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、以中医中药为主为人民身体健康提供中西医医疗、预防保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策。

3、拟定中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合建设。

4、开展专科服务,120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修,承担医院学校临床教学实习任务。

6、接受下级医疗卫生机构的转诊,指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

7、完成好县委、县政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

(二)机构设置 

本部门共有编制人数733人,实有人数733人。医院设有急诊科、儿科(新生儿病房)、妇产科、疼痛针灸科、糖尿病科、外一科、血防科、脾胃肝病科、老年病科、肾病科、血透室、脑病肿瘤科、肺病科、心血管科、内科、眼科、肛肠科、耳鼻喉科、外三科、外二科、骨二科、骨一科、重症监护室、住院手术室等30多个临床科室和12个医技科室,设立病区23个。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算,澧县中医医院没有二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况 

1、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算33,299.99万元,其中,一般公共预算拨款1,902.82万元(经费拨款1,902.82万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加2,422.18万元,主要是因为经费拨款的增加及业务的增长。 

2、支出预算:2022年本部门支出预算33,299.99万元,其中:社会保障和就业支出1,437.48万元,卫生健康支出31,349.74万元,住房保障支出512.77万元。支出较去年增加2,422.18万元。主要是基本支出增加2,163.78万元,项目支出增加258.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2022年一般公共预算拨款收入1,902.82万元,具体安排情况如下: 

1、基本支出:2022年基本支出预算数为1,902.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金预算拨款。 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。 

七、财政专户管理资金支出情况 

2022年本部门无财政专户管理资金。 

八、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费:2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,预算与上一年度持平。 

2、“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平,厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。 

3、一般性支出情况:2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含:会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事,经费预算0万元。

4、政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额5462.4万元,其中,政府采购货物类预算2044万元;工程类采购预算1300万元;政府采购服务类预算2118.4万元。 

5、国有资产占用情况:截至2021年12月底,本单位共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),价值100万元以上专用设备15台(套)。 2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为33,299.99万元,其中,基本支出14,349.59万元,项目支出18,950.4万元,具体绩效目标详见报表。 

九、名词解释 

1、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

2、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。 

3、机关运行经费:指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费:指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。 

第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表 

      澧县中医医院部门预算公开表


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