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澧县弘毅学校2022年部门预算公开说明(二级单位)

2022-04-02 11:05 信息来源:澧县财政局
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目 录 

第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

1、收入预算 

2、支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

1、基本支出 

2、项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

七、财政专户管理资金支出情况 

八、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算 

3、一般性支出情况 

4、政府采购情况 

5、国有资产占用情况 

6、预算绩效目标说明 

九、名词解释 

第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、⑴协助校长制定好学校的整个规划,贯彻落实学校支部、行政会议决议,处理好有关党务、行政、劳资和人事问题的具体事情。 ⑵直接对校长负责,完成校长交办的通知、信件和报表工作,写好周工作计划、学期工作计划和学期工作总结,编好学期工作周历表。 ⑶及时收阅文件、传阅文件和整理归档工作,处理好来信访和接待及其他日常工作。 ⑷协助校长做好教职工的思想教育工作,有计划地开展政治学习,并组织好教职工大会和师生大会,做好会议记录。

2、领导研究工作。定期召开教研组长会议,组织学习教学大纲和教学计划,审查批准各级的教学计划。督促教师执行岗位责任制,深人教学第一线听课、评课,参加教研活动,检查学生作业、分析试卷。召开学生及家长座谈会。了解和掌握教学情况,对教学中存在的问题提出改进意见。帮助教师认真抓好“双基”,发展学生智力,培养学生能力。帮助教师总结经验,及时组织交流,建立教师档案.组织教师业务进修,提高教学水平。

3、(1)教导主任在校长直接领导下,具体负责学校的教务工作,副教导主任协助教导主任工作,并搞好自己所分管的工作。 (2)主持教导处的日常行政工作。组织招生、学生入学编班、成绩考核工作。负责排课、调课、安排教师代课。制订作息时间,管理学生学籍。积累教学资料,负责学生课本的订购,搞好各种课外活动。检查教育、教学工作。 (3)抓好班主任工作。审查批准班主任工作计划,定期召开会议,研究汇报工作;加强对学生思想、学习、劳动、生活的管理,组织班主任做好学生的操行评定和评选工作。做好后进生的转化工作。帮助班主任总结经验,改进工作。抓好少先队工作,培养学生干部。

4、管理体育卫生工作。抓好体育课、早操(或课间操)、眼保健操,开展群众性体育活动,适当组织各种运动队和小型多样的竞赛活动。抓好学生的卫生常识教育,培养学生良好的卫生习惯,及时组织学生卫生检查并制订措施保护学生视力。

5、(1)负责制定总务工作计划,并组织实施。(2)做好财务管理工作,严格执行财务制度,负责学校经费预算、决算实施。(3)负责教育、教学设备、用品供应、发放、维修和更新。(4)负责学校校舍及设备的管理、维修。 (5)负责学校的财产保管、使用。(6)组织人员办好食堂,搞好师生的伙食供应,解决教职工后顾之忧。

6、(1)围绕党的中心工作,根据学校党委和上级工会的工作部署,制定工会工作计划,发挥工会全体委员的作用。 (2)贯彻《教师法》、《教育法》和《工会法》,努力维护教职工合法权益,为群众说话办事,沟通领导与教职工的联系,做好上情下达、下情上达的工作。(3)会同有关部门积极开展“教书育人、管理育人、服务育人”以及“师德工程建设”;做好有关先进个人和先进集体的推荐、评选和表彰工作。(4)按期召开工会会员代表大会,组织筹备工会委员会的选举工作,主持起草工作报告,并向大会报告工作。

(二)机构设置 

本部门共有编制人数85人,实有人数85人。内设股室6个,分别为:办公室,教研室,教导处,政教处,总务处,工会。全部纳入2022年预算编制范围。

二、部门预算单位构成 

澧县弘毅学校只有本级,没有其他预算单位,因此纳入编制范围的预算单位只有澧县弘毅学校本级。 

三、部门收支总体情况 

1、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,195.33万元,其中,一般公共预算拨款1,026.35万元(经费拨款1,019.55万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.8万元)。收入较去年增加1,019.48万元,主要是因为由于本年课后服务费提高标准,所以本年收入较去年有增加,再加上本年寻求外源帮助,增加本年收入。 

2、支出预算:2022年本部门支出预算2,195.33万元,其中:教育支出1,968.7万元,社会保障和就业支出108.55万元,卫生健康支出45.41万元,住房保障支出72.66万元。支出较去年增加1,019.48万元。主要是基本支出增加118.5万元,项目支出增加900.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2022年一般公共预算拨款收入1,026.35万元,具体安排情况如下: 

1、基本支出:2022年基本支出预算数为1,026.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金预算拨款。 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。 

七、财政专户管理资金支出情况 

2022年本部门财政专户管理资金预算支出240万元,其中,财政专户管理资金预算支出200万元;项目支出40万元。 

八、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费:2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比上年预算减少10.6万元,下降100%,主要原因是树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,进一步压减机关运行等一般性支出。 

2、“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平,厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。 

3、一般性支出情况:2022年本部门一般性支出0万元,其中:会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物类预算0万元;工程类采购预算0万元;政府采购服务类预算0万元。 

5、国有资产占用情况:截至2021年12月底,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。  

6、预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,195.33万元,其中,基本支出1,294.35万元,项目支出900.98万元,具体绩效目标详见报表。 

九、名词解释 

1、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

2、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。 

3、机关运行经费:指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费:指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。 

注:报表中空表表示本单位无相关收支情况

第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表 

附件:澧县弘毅学校2022年部门预算公开表


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