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澧县城市管理行政执法大队2021年部门预算公开说明

2021-02-26 17:20 信息来源:澧县财政局
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第一部分:澧县城市管理行政执法大队2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用情况说明

6、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分:部门预算公开的表格情况 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分: 澧县城市管理行政执法大队2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、为维护城市市容市貌提供管理保障,市容环境卫生、公安交通、市政管理、工商行政管理行政执法和违规处罚。

2、承担城市市容环境卫生监管责任;负责县城区市容市貌、环境卫生、经营性占道、公益占道、建筑垃圾和生活垃圾的管理,行使相关违法违规行为的行政处罚权;负责县城规划区户外广告设置的管理,行使相关违法违规行为的行政处罚权。

(二)机构设置 

   根据县委编委核定编制数184人,实际在职人数178人。内设股室13个,分别为政办督查室、财务室、行政处罚中心、机动一中队、机动二中队、澧西市容中队、澧西规划中队、澧阳市容中队、澧阳规划中队、澧浦市容中队、澧浦规划中队、澧澹市容中队、澧澹规划中队。全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成 

澧县城市管理行政执法大队只有本级,没有其他预算单位,因此纳入编制范围的预算单位只有澧县城市管理行政执法大队本级。

三、部门收支总体情况 

 2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。

1、收入预算:2021年年初预算数2439.06万元,其中:一般公共预算拨款1499.92万元(经费拨款1478.92万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款21万元),上级补助收入670.4万元,上年结转268.74万元。收入较去年增加22.85万元,主要原因是人员经费增加。

2、支出预算:2021年年初预算数2439.06万元,其中:社会保障和就业156.18万元,卫生健康支出73.21万元,城乡社区支出2092.53万元,住房保障支出117.14万元。支出较去年增加22.85万元,主要原因是人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入1499.92万元,具体安排情况如下: 

1、基本支出:2021年基本支出年初预算数为1495.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:商品服务支出4万元。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款137.8万元,比2020年预算减少11万元,下降7.4%。减少原因是树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,进一步压减机关运行等一般性支出。

2、“三公”经费预算 

       2021年“三公”经费预算数为51万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费48万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费48万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。相比持平,主要原因如下:一是2020、2021年度因公出国(境)费用预算数0元,全年没有因公出国(境)人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数48万元,与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数3元,因为严格贯彻落实中央八项规定,省市县纪委文件精神,取得良好的效果。

3、一般性支出情况

2021年一般公共预算拨款一般性支出137.8万元,其中:办公费6万元、印刷费4万元、水4万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费4万元、维修费5万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费6.88万元、党建经费11.47万元、福利费33.45万元、公务用车运行维护费48万元、其他商品服务支出3万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购情况 

2021年本部门政府采购预算总额140万元,其中:政府采购货物类预算0万元;工程类采购预算0万元;政府采购服务类预算140万元。 

5、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月底,本单位共有车辆13辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车13辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。 

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2439.06万元,其中,基本支出2058.74万元,项目支出380.32万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   第二部分:部门预算公开的表格 

  附件:2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(30张公开表格)


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