澧县水运事务中心2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分:澧县水运事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分:部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分: 澧县水运事务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责贯彻宣传执行中央市关于水上交通管理的省方针政策、法律、法规;组织实施水路交通地方性法规、规章、规则及技术规范。
2、负责拟订全县水路运输发展规划,编报海事监督、船舶检验、航道管理、港航管理的新建改建(养护)工程项目年度计划并组织实施。
3、承担水上交通安全监督管理责任。负责水路交通安全行政执法及监督检查;负责防止船舶污染水域监督工作,调查、处理水上交通和船舶污染事故;负责管理和发布航行警(通)告;负责对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系纪检、计生、工会以及机关内务管理、门卫管理、后勤服务等工作。负责财务会计、资产管理、基本建设等工作;拟中长期发展规划和年度计划;负责全县水上交通规费征收、上缴和票据管理工作。
(二)机构设置
根据县委编委核定编制数8人,实际在职人数5人。内设股室4个,分别是综合股 、财计股、安全股(执法大队)、水上监控中心。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县水运事务中心只有本级,没有其他预算单位,因此纳入编制范围的预算单位只有澧县水运事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算:2021年年初预算数99.76万元,其中:一般公共预算拨款86.14万元(经费拨款26.64万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款59.5万元),上级补助收入10.7万元,上年结转2.92万元。收入较去年减少12.61万元,主要原因是人员调动,财政拨款收入减少。
2、支出预算:2021年年初预算数99.76万元,其中:社会保障和就业2.83万元,卫生健康支出1.33万元,交通运输支出91.87万元,住房保障支出3.73万元。支出较去年减少12.61万元,主要原因是基本支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入86.14万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2021年基本支出年初预算数为55.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为30.26万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:商品服务支出30.26万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.34万元,比2020年预算减少1.22万元,下降14.25%。主要是因为树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为6.5万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,主要原因如下:一是2020、2021年度因公出国(境)费用预算数0元,全年没有因公出国(境)人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数3.5万元,与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数3元,因为严格贯彻落实中央八项规定,省市县纪委文件精神,取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年一般公共预算拨款一般性支出7.34万元,其中:办公费0.2万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.09万元、公务接待费3万元、工会经费0.13万元、党建经费0.22元、公务用车购置及运行费3.5万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物类预算0万元;工程类采购预算0万元;政府采购服务类预算2万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底,本单位共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为99.76万元,其中,基本支出69.5万元,项目支出30.26万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格
附件:2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(30张公开表格)