澧县农机安全监理大队2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分:澧县农机安全监理大队2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分:部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分: 澧县农机安全监理大队2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责实施全县农业机械安全生产监督管理,农业机械驾驶(操作)人员考试考核,农业机械安全作业操作规程等安全生产法规、规章的实施与监督。
2、负责拖拉机、联合收割机、等农业机械的年检和驾驶员的法规培训工作。
3、承办农业机械事故统计工作。
4、负责调处道路以外农业机械安全事故。
(二)机构设置
根据县委编委核定编制数34人,实际在职人数13人。内设股室3个,分别为:办公室、财务室、政工股。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县农机安全监理大队只有本级,没有其他预算单位,因此纳入编制范围的预算单位只有澧县农机安全监理大队本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算:2021年年初预算数225.32万元,其中:一般公共预算拨款181.28万元(经费拨款158.28万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23万元),上级补助收入21万元,上年结转23.04万元。收入较去年增加40.24万元,,主要原因是人员经费的增加及上年结转资金的增加。
2、支出预算:2021年年初预算数225.32万元,其中:社会保障和就业12.72万元,卫生健康支出5.96万元,农林水支出194.1万元,住房保障支出12.57万元。支出较去年增加40.24万元,主要原因项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入181.28万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2021年基本支出年初预算数为136.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为44.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:其中:按项目管理的商品和服务支出44.6万元
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.19万元,比2020年预算增加12.79万元,上升112%。增加原因: 办公楼年久失修及日常公用经费的需要,所以基本支出增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况
2021年一般公共预算拨款一般性支出24.19万元,其中:办公费2.5万元、印刷费0.9万元、水费0.69万元、电费3万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费7.8万元、党建经费1万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品服务支出2.5万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物类预算3万元;工程类采购预算0万元;政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底,本单位共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为225.32万元,其中,基本支出180.72万元,项目支出44.6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格
附件:2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(30张公开表格)