澧县就业服务中心2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分:澧县就业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分:部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分: 澧县就业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责全县就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作。
2、负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务。
3、负责组织实施创业带动就业各项政策措施,为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务。
4、负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作。
5、承担全县创业担保贷款事务性工作。
6、负责全县失业保险业务经办工作。
7、负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作;承担全县就业相关统计综合分析工作;负责全县基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用;组织实施就业失业信息动态监测及失业预警。
8、承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
(二)机构设置
根据县委编委核定编制数45人,实际在职人数40人。内设股室9个,分别为:综合室、财务稽核室、培训服务室、城镇就业服务室、失业保险服务室、农村就业服务室、创业贷款信用担保服务室、档案服务室、创业带动就业服务室。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县就业服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此纳入编制范围的预算单位只有澧县就业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算:2021年年初预算数3075.42万元,其中:一般公共预算拨款357.92万元(经费拨款357.92万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上级补助收入2608.2万元,上年结转109.3万元。收入较去年增加503.59万元,主要是因为就业专项资金预算增加。
2、支出预算:2021年年初预算数3075.42万元,其中:社会保障和就业3017.02万元,卫生健康支出17.85万元,住房保障40.55万元。支出较去年增加503.59万元,主要原因是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入357.92万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2021年基本支出年初预算数为357.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.82万元,比2020年预算减少2.78万元,下降8.3%。树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况
2021年一般公共预算拨款一般性支出30.82万元,其中:办公费2.41万元、印刷费1.41万元、水费1万元、电费3万元、差旅费6万元、维修费1万元、会议费1万元、公务接待费10万元、工会经费1.76万元、党建经费2.94万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物类预算0万元;工程类采购预算0万元;政府采购服务类预算15万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3075.42万元,其中,基本支出591.07万元,项目支出2484.35万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格
附件:2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(30张公开表格)