澧县社会保险服务中心2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分:澧县社会保险服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分:部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分: 澧县社会保险服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责开展企业职工基本养老保险基金拨付等业务管理工作。
2、负责开展机关事业单位养老保险基金拨付等业务管理工作。
3、负责开展城乡居民基本养老保险基金拨付等业务管理工作。
4、负责商物两办改制企业职工置换金异动、拨付和养老保险代扣代缴。
5、负责全县机关事业单位一次性抚恤金、丧葬费和遗属生活补助费发放及各类离退休干部补贴发放。
6、负责离退休人员社会化管理服务。
7、负责社保业务稽查审核,防范化解社会保险基金运行风险。
(二)机构设置
根据县委编委核定编制数76人,实际在职人数69人。内设股室15个,分别是综合室、财务室、政工室、稽核室、档案信息室、城居保室、企业职工个账室、企业职工待计室、机关事业个账室、机关事业待计室、职业年金室、统筹外发放室、被征地农民养老保险室、国有资产管理室、窗口服务室。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县社会保险服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此纳入编制范围的预算单位只有澧县社会保险服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算:2021年年初预算数45230.18万元,其中:一般公共预算拨款749.18万元(经费拨款749.18万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上级补助收入44481万元。收入较去年增加44085.83万元,主要原因是城镇居民养老保险中央和省级补助增加。
2、支出预算:2021年年初预算数45230.18万元,其中:社会保障和就业45124.13万元,卫生健康支出29.63万元,住房保障76.42万元。支出较去年增加44085.83万元,主要原因是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入749.18万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2021年基本支出年初预算数为596.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为153万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:商品服务支出153万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款53.27万元,比2020年预算增加2.87万元,上升5.7%。主要原因是根据实际工作需要,基本支出增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元,厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况
2021年一般公共预算拨款一般性支出53.27万元,其中:办公费8万元、印刷费3万元、水费1万元、电费4万元、差旅费2万元、维修费2万元、租赁费1万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费5万元、劳务费1万元、工会经费2.9万元、党建经费4.83万元、其他交通费4万元、其他商品服务支出9.54万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物类预算0万元;工程类采购预算0万元;政府采购服务类预算20万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,离退休干部用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为45230.18万元,其中,基本支出944.18万元,项目支出44286万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格
附件:2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(30张公开表格)