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澧县民政局二级机构2017年度部门决算及“三公”经费公开

2018-06-27 00:00 信息来源:本站原创
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一、单位概况?
(一)主要职能?
1.调查研究,综合情况,制定老区发展规划;协调检查、督促各项发展计划和措施的执行、落实。
2.协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订本县老龄工作相关政策,编制全县老龄事业发展规划并组织实施和监督检查。承担县老龄工作委员会的日常工作。
3.负责全县城乡低收入家庭的认定、审批和管理工作,通过书面审查、入户调查、信息查证及访问信函等方式对申请认定低收入家庭的家庭收入和财产、支出情况等调查核实。
4.组织拟订促进慈善事业发展政策、规划;组织、指导社会捐助工作;监督全县慈善资金的管理使用。
5.贯彻执行国家的婚姻登记法律、法规、规章和政策并组织实施;推进婚俗改革。
6.负责全县福利彩票的发行和福利资金的筹集审核发放和结算工作,负责市场开发及投注站的设备维护工作。
(二)部门决算单位构成?
???我单位是归属于财政社保口的独立核算的一级联合预算单位,执行事业会计制度。本报表包含归口我单位联合汇总上报的部门预算单位6个(分别为福彩中心、婚姻登记处、慈善办、老龄办、老区办、低收入认定中心)。
二、澧县民政局二级机构2017年度部门决算表?
公开表格附后。?
三、澧县民政局二级机构2017年度部门决算情况说明?
(一)2017年度收入支出决算总体情况?
2017年总收入281.25万元。比上年增长17.61%。总支出    258.43万元,比上年增长8.07 %。?
(二)2017年度收入决算情况?
2017年本年收入281.25万元,其中财政拨款收入281.25 万元,占总收入的100%,事业收入0万元,占总收入的0%。?
(三)2017年度支出决算情况?
2017年本年支出 258.43万元中,财政拨款支出258.43   万元,占本年支出的100%。?
(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况?
2017年度财政拨款总收入281.25万元,比上年增加17.61%,一般公共预算财政拨款收入281.25万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出258.43万元,比上年增加8.07%,一般公共预算财政拨款支出258.43万元,政府性基金预算财政拨款支出0 万元。?
(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出258.43   万元,比上年增加8.07%。?
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出0.73 万元,占本年财政拨款支出258.43万元的,0.28%;文化体育与传媒支出23.31,占本年支出的9.02%;社会保障和就业支出208.12 万元,占本年支出的80.53%;医疗卫生与计划生育支出8.06万元,占本年支出的 3.12%;住房保障支出18.21万元,占本年支出的7.05%;
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数258.43   万元,比年初预算数230.93万元增加10.6 %。其中基本支出决算数232.43万元,比年初预算数223.93万元增加3.6 %;项目支出决算数26万元,比年初预算数7万元增加70.3 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:工资标准及津补贴标准提高等因素导致人员经费增加、流浪乞讨,精准扶贫等项目。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
本年基本支出 232.43万元,占本年支出的89.9 %。基本支出中人员经费213.45万元,占基本支出232.43 万元的91.83 %,日常公用经费18.98万元,占基本支出的8.16%。?
(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况?
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2万元,比年初预算2 万元减少0 %,。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0 %,比上年0万元减少0 %;公务用车购置及运行维护费支出2万元,比年初预算2 万元减少0%,比上年 0万元减少0 %;公务接待费支出0 万元,比年初预算0  万元减少0 %,比上年0 万元减少0 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。?
(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况?
2017年度政府性基金预算收入支出0万元,比上年0万元增加(减少)0%。?
(九)其他重要事项?
1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出18.98万元,比上年21.27万元减少10.76 %。
2.政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。 ????????
3.国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆 1 辆,均为一般公务用车。
4.预算绩效情况的说明。
做好低收入家庭认定,着眼保障困难群众基本生活。积极推进“救急难”工作,做到因户施策,有效救助,提高医疗救助范围、比例,完善临时救助制度。进一步做好未成年人救助保护工作和留守儿童摸底工作,落实好残疾人两项补贴发放;抓紧修订《澧县城乡医疗救助实施细则》、《澧县城乡困难家庭临时性生活救助实施办法》两大细则;对救灾资金实行精细化管理,切实保障因灾困难群众和特殊群体的基本生活,利用每年的国家减灾日与国际减灾日两个宣传平台,加大全民减灾防灾知识宣传。扩大经常性社会捐助,与慈善办结合,募集社会资金,完善社会互助的动员机制。积极修建600平方米救灾物资储备库,探索建立实物存储、协议储备等救灾物资储备方式,提升物资储备能力,保证救灾应急需要。
加快推进养老服务工作,着眼提高全民福利水平。制定《关于加快发展澧县养老服务业的意见》,加强养老机构建设,鼓励社会力量发展养老服务,完善养老服务规范化标准,全县新增养老服务床位300张以上,改扩建3所以上敬老院。大力推行公建民营、民办公助、民建民营等养老服务运营模式。全面建成以居家为基础,社区为依托,机构为补充,医养结合,覆盖城乡的养老服务体系。大力提升慈善救助水平,加大福彩创收力度,力争达到1.2亿元。
(九)其他重要事项
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。?
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。?
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


点击下载:澧县民政局二级机构2017年度部门决算表格

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