澧县苗圃2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
(一)主要职能
本单位的主要职能:培育林木种苗,推广林业生产新技术。
(二)部门决算单位构成
澧县苗圃是林业局下属的差额事业单位。
二、澧县苗圃2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县苗圃2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入264.16万元。比上年减少38.65%。总支出 264.1万元,比上年减少34.17%。
(二)2017年度收入决算情况
2017年本年收入264.16万元,其中财政拨款收入264.16 万元,占总收入的100%。
(三)2017年度支出决算情况
2017年本年支出264.1万元中,财政拨款支出264.1万元,占本年支出的100%。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入264.16万元,比上年减少38.65%,一般公共预算财政拨款收入264.16万元。财政拨款总支出264.1万元,比上年减少34.17%,一般公共预算财政拨款支出264.1万元。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出264.1万元,比上年减少34.17%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出31.91万元,占本年支出的12.08%;医疗卫生与计划生育支出7.86万元,占本年支出的2.98%;农林水支出224.33万元,占本年支出的84.94%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数264.1万元,比年初预算数237.63万元增加11.14%。其中基本支出决算数238万元,比年初预算数211.53万元增加12.51%;项目支出决算数26.1万元,比年初预算数26.1万元持平。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:职工工资的增加。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出238万元,占本年支出的90.12%。基本支出中人员经费228.22万元,占基本支出238万元的95.9%,日常公用经费9.78万元,占基本支出的4.1%。
(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2.3万元,比年初预算2.8万元减少17.86%,比上年2.28万元增加0.9%。其中:公务接待费支出2.3万元,比年初预算 2.8万元减少17.86%,比上年2.28万元增加0.9%。三公经费支出较低主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。
(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年机关运行经费支出9.78万元,比上年8.93万元增加9.52%。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门无一般公务用车;无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
4、预算绩效情况的说明。
通过对2017年本单位整体支出进行绩效自评,结合本单位的实际情况,了解、分析、检验资金使用效率,为今后工作提供重要依据。同时,总结经验,分析问题,采取措施进一步改进和完善财政支出管理,提高财政资金使用效益,进一步完善绩效评价工作体系。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
点击下载:澧县苗圃2017年度部门决算表格