澧县火连坡镇人民政府2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、单位概况
(一)主要职能
(1)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定村镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。
(2)承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
(3)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;加强生态环境保护工作,提升生态文明建设水平,建设美丽村镇;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
(4)发展公益事业,提供公共服务。搞好村镇公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
(5)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
(二)部门决算单位构成
纳入2017本部门决算汇编范围的独立核算单位共7个,其中事业单位5个。内设机构分别是党政综合办公室、生态建设和环境保护办公室等;所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、民政和劳动保障站、综合文化站、规划建设环保站、安全生产监督管理站等。
二、澧县火连坡镇人民政府2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县火连坡镇人民政府2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2538.57万元。比上年减少13.47 %。总支出 2460.98万元,比上年减少14.52 %。
(二)2017年度收入决算情况
2017年本年收入2538.57 万元,其中财政拨款收入2538.57 万元,占总收入的 100 %,事业收入0万元,占总收入的0 %。
(三)2017年度支出决算情况
2017年本年支2460.9万元中,财政拨款支出2414.98 万元,占本年支出的98.13 %。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入 2538.57 万元,比上年减少 13.47 %,一般公共预算财政拨款收入2492.57万元,政府性基金预算财政拨款收入46万元。财政拨款总支出 2460.98 万元,比上年减少13.65%,一般公共预算财政拨款支出 2414.98 万元,政府性基金预算财政拨款支出 46 万元。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 2460.98 万元,比上年减少13.65 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出454.64 万元,占本年财政拨款支出 万元的 18.47 %;文化体育与传媒支出 161.78万元,占本年支出的6.57 %;社会保障和就业支出64.07万元,占本年支出的 2.6 %;医疗卫生与计划生育支出15.31 万元,占本年支出的 0.62 %;住房保障支出 28.56 万元,占本年支出的 1.16 %;农林水支出1369.45 万元,占本年支出的 55.65 %;资源勘探信息、商业服务业等支出12.28万元,占本年支出的 0.5 %。 节能环保支出150.88万元,占本年支出6.13%。城乡社区支出171万元,占本年支出6.95%。交通运输支出6万元,占本年支出0.24%,国土海洋气息支出3万元,占本年支出0.12%。其他支出18万元,占本年支出0.73%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 2460.98 万元,比年初预算数 290 万元,增加748.61%。其中基本支出决算数 666.36 万元,比年初预算数 290 万元增加129.78%;项目支出决算数 1794.62 万元,比年初预算数 0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:人员经费、日常公用经费、基本建设类项目、行政事业类项目。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出 666.36 万元,占本年支出的 27.08 %。基本支出中人员经费 492.44 万元,占基本支出 666.36 万元的的 73.9 %,日常公用经费 173.92 万元,占基本支出的 26.1 %。
(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 38.61 万元,比年初预算38.61 万元减少0 %,比上年 31.8 万元增加 21.42 %。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算 0万元减少 0 %,比上年0 万元减少0 %;公务用车购置及运行维护费支出 8.33 万元,比年初预算8.33 万元减少0 %,比上年 8.33 万元,增加8.33万元;公务接待费支出 30.28 万元,比年初预算 30.28 万元减少0 %,比上年 31.8 万元减少4.78 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。(2016年无公车维护费,2017年添置公车,由党政办公室统一管理,维护费8.33万元。2017年严格执行中央八项规定精神,故公务接待费进一步减少。)
(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出46万元,比上年29万元增加58.62%。
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出173.92万元,比上年221.78万元减少21.58 %。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
万元,其中:政府采购货物支出 10 万元、政府采购服务支出 0 万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆 1辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备 0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。