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澧县洈水灌区管理处2018年部门决算公开

2019-07-02 00:00 信息来源:本站原创
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一、澧县洈水灌区管理处单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、澧县洈水灌区管理处2018年度部门决算表

决算公开表格附后。

三、澧县洈水灌区管理处2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

  四、名称解释

一、澧县洈水灌区管理处单位概况

(一)部门职责

澧县洈水灌区是从湖北荆州市洈水水库引水灌溉的跨省水利工程,1975年元月建成通水,设计灌溉面积15.32万亩,为澧县涔北地区工农业发展作出了巨大贡献。

1)、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规,严格管理63公里干渠以及附属建筑物。   

2)、及时了解灌区旱情,适时引水灌溉,保证灌区农作物旱涝保收。  

 (3)、积极向上级汇报灌区情况,争取项目资金,对干渠以及附属建筑物更新改造,改善灌溉条件,提高水的利用率,节约水资源。    

4)、严厉打击破坏水利设施的违法行为,妥善处理灌溉期间的水事纠纷,坚决保障灌溉工作的顺利进行。 

 (5)、积极承办上级部门交办的其他工作任务。

按照“三定方案”或事业单位法人证书业务范围填报。

(二)机构设置

澧县洈水灌区管理处为独立核算的事业单位,属一级预算单位,无下属单位。根据编委核定,我单位内设股室5个,股室分别是办公室、计财股、水政股、党建政工办公室、工程股,下设站所4个,分别是复兴所、盐井所、洪家所、康家桥所。所属事业单位0个,本次决算单位即澧县洈水灌区管理处本级。

二、澧县洈水灌区管理处2018年度部门决算表

     决算公开表格附后。

三、澧县洈水灌区管理处2018年度部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明

  2018年总收入505.31万元,比上年减少52.41%。总支出505.31万元,比上年减少52.41%。减少原因主要是国家投资澧县洈水灌区续建配套与节水改造项目减少 。

(二)收入决算情况说明

  2018年本年收入404.42万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入。

(三)支出决算情况说明

  2018年本年支出473.56万元中,财政拨款支出473.56万元,占本年支出的100.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款总收入505.31万元,比上年减少52.41%。均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出505.31万元,比上年减少52.41%。均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是国家投资澧县洈水灌区续建配套与节水改造项目减少 。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出473.56万元,占本年支出的100.00%,比上年960.9万元减少50.72%。财政拨款支出减少原因主要是国家投资澧县洈水灌区续建配套与节水改造项目减少 。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出32.54万元,占本年支出473.56万元的6.87%;医疗卫生与计划生育支出12.00万元,占本年支出的2.53%;住房保障支出19.53万元,占本年支出的4.12%;农林水支出409.49万元,占本年支出的86.48%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数473.56万元,比年初预算数348.21万元增加36.00%。其中基本支出决算数373.56万元,比年初预算数348.21万元增加7.28%;项目支出决算数100.00万元,比年初预算数0万元增加100.00%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  财政拨款基本支出373.56万元,占本年财政拨款支出473.56万元的78.88%。基本支出中人员经费301.59万元,占基本支出373.56万元的80.73%,日常公用经费71.97万元,占基本支出的19.27%。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出3.26万元,比上年3.85万元减少15.32%。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年持平。其中公务用车运行维护费支出0万元,与上年持平。公务接待费支出3.26万元,比上年3.85万元减少15.32%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了县委县政府要求,厉行节约,压缩一般性日常公用经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待32批次,320人次。公务用车运行维护费支出0万元,2018年无公务用车购置费支出。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

(九)关于2018年度预算绩效情况说明

 按照湘政发〔2012〕33号和澧财发〔2013〕13号、澧财发〔2019〕14号文件要求,我单位对项目专项资金支出和部门整体支出绩效开展了自评,并形成了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我单位2018年度项目专项资金支出和部门整体支出绩效目标完成较好,一是全力以赴抗旱魔,二是凝心聚力搞建设,三是创新机制促管养,四是倾心参与抓扶贫,五是充分利用互联网工作平台,推进智慧党建工作落实。2018年度澧县洈水灌区“水利工程维护费”专项资金绩效评分从投入、过程、产出、效果四个方面进行细化评分:综合评价得分96分。2018年整体支出绩效完成情况是总收入505.31万元,比上年减少52.41%。总支出505.31万元,比上年减少52.41%。减少原因主要是国家投资澧县洈水灌区续建配套与节水改造项目减少 。

(十)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额100.00万元,其中:政府采购工程支出100.00万元。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:澧县洈水灌区管理处2018年部门决算公开表格

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