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澧县盐井镇人民政府2019年部门决算公开

2020-07-28 00:00 信息来源:澧县盐井镇人民政府
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第一部分澧县盐井镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县盐井镇人民政府单位概况

一、 部门职责

(一)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定村镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。

(二)承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(三)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;加强生态环境保护工作,提升生态文明建设水平,建设美丽村镇;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好村镇公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(五)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正, 维护社会秩序和社会稳定。

(六)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。澧县盐井镇人民政府单位内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和社会保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、退役军人服务站、综合行政执法队。

(二)决算单位构成。澧县盐井镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:澧县盐井镇人民政府本级。

第二部分  部门决算表(表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2513.76万元(含结转结余)。与2018年相比,增加421.5万元,增长20.14%,主要是因为2019年县财政加大了我镇一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出等方便经费保障力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2448.95万元,其中:财政拨款收入2448.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2475.76万元,其中:基本支出727.24万元,占29.37%;项目支出1748.52万元,占70.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2513.76万元(含结转结余),与2018年相比,增加421.5万元,增长20.14%,主要是因为2019年县财政加大了我镇一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出等方便经费保障力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2216.79万元,占本年支出合计的89.43%,与2018年相比,财政拨款支出增加315.23万元,增长16.58%,主要是因为一是加大了农林水支出,二是加大了社会保障和就业支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2216.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出672.08万元,占本年支出的30.32%;公共安全支出0.61万元,占本年支出的0.03%;文化体育与传媒支出41.16万元,占本年支出的1.86%;社会保障和就业支出72.73万元,占本年支出的3.28%;医疗卫生与计划生育支出20.5万元,占本年支出的0.92%;节能环保支出12.85万元,占本年支出的0.58%;城乡社区支出33万元,占本年支出的1.49%;农林水支出1193.96万元,占本年支出的53.86%;交通运输支出54.97万元,占本年支出的2.48%;资源勘探信息等支出7.3万元,占本年支出的0.33%;住房保障支出66.63万元,占本年支出的3%;商业服务业等支出28万元,占本年支出的1.26%;灾害防治及应急管理支出8万元,占本年支出的0.36%。科学技术支出5万元,占本年支出的0.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为556.69万元,支出决算数为2216.79万元,完成年初预算的398.21%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为287.77万元,支出决算为422.34万元,完成年初预算的146.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为145.95万元,支出决算为171.31万元,完成年初预算的117.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.56元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

8、一般公共服务支出(类)税务事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

9、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

12、公共安全支出(类)司法支出(款)其他司法支出(项)

年初预算为0元,支出决算为0.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

13、科学技术支出(类)科学研究与开发(款)其他科学研究与开发((项),

年初预算为0元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

14、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

15、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)

年初预算为0元,支出决算为31.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)

年初预算为0元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为59.28万元,支出决算为59.28万元,完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

年初预算为6.45万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位基本医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为11.43万元,支出决算为11.43万元,完成年初预算的100%。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位基本医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为9.07万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的100%。

 22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

23、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)

年初预算为0元,支出决算为9.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

25、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

26、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

 27、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为0元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

28、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)

年初预算为0元,支出决算为5.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

29、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)

年初预算为0元,支出决算为25.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

30、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)

年初预算为0元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

31、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为0元,支出决算为26.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

32、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)

年初预算为0元,支出决算为23.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

33、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0元,支出决算为25.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

34、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0元,支出决算为3.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

35、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

36、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)

年初预算为0元,支出决算为83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

37、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0元,支出决算为112.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

38、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

39、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)

年初预算为0元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

40、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0元,支出决算为209万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

41、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0元,支出决算为90.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0元,支出决算为404.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

43、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0元,支出决算为94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

44、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

45、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0元,支出决算为17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

46、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)

年初预算为0元,支出决算为1.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

47、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)

年初预算为0元,支出决算为28.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

48、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)

年初预算为0元,支出决算为7.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

49、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0元,支出决算为7.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

50、商品和服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

51、商品和服务业(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

52、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0元,支出决算为22.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

53、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为38.43万元,支出决算为41万元,完成年初预算的106.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

54、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

55、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

56、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出727.24万元,其中:人员经费572.06万元,占基本支出的78.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费;公用经费155.18万元,占基本支出的21.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为20.97万元,完成预算的419.4%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年一致。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为12.11万元,完成预算的242.2%,增加的主要原因是年中调整预算,与上年相比减少7.66万元,减少38.74%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为8.86万元,增加的主要原因是年中调整预算,与上年相比减少3.84万元,减少30.24%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.11万元,占57.75%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.86万元,占42.25%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.11万元,全年共接待来访团组425个、来宾1510人次,主要是上级部门检查、招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.86万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.86万元,主要是油费及维修费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入258.97万元;年初结转和结余0万元;支出258.97万元,其中基本支出0万元,项目支出258.97万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出155.18万元,比年初预算数增加48.08万元,增长44.89%。主要原因是:年中调整预算。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算5.57万元,开支会议费5.57万元,用于召开经济工作会议会议,人数300人,内容为对上年工作总结及对下年工作安排;用于脱贫攻坚会议,人数为65人,内容为结对帮扶走访,台账资料整理,扶贫项目支出推进等,培训费年初预算3.78万元,开支培训费3.78万元,用于开展村(社区)干部培训,人数30人,内容为党建工作、脱贫攻坚、综治维稳、猪瘟防控等;用于开展贫困劳动力技术培训,人数50人,内容柑橘种植技术培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额31.23万元,其中:政府采购货物支出31.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件:澧县盐井镇人民政府2019年部门决算公开表格



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