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澧县火连坡镇人民政府2019年部门决算公开

2020-07-28 00:00 信息来源:澧县火连坡镇人民政府
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第一部分澧县火连坡镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县火连坡镇人民政府单位概况

一、 部门职责

澧县火连坡镇人民政府是基层国家行政机关,行使火连坡镇辖区内的行政职能。

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成政府财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

火连坡镇人民政府内设机构包括:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。

(二)决算单位构成。火连坡镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:澧县火连坡镇人民政府本级。

第二部分  部门决算表(表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3411.42万元(含结转结余)。与2018年相比,增加412.62万元,增长13.76%,主要是因为我镇公共基础设施建设及对扶贫项目的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3146.26万元,其中:财政拨款收入3146.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3411.42万元,其中:基本支出751.40万元,占22.03%;项目支出2660.02万元,占77.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计3411.42万元(含结转结余),与2018年相比,增加412.62万元,增长13.76%,主要是因为我镇公共基础设施建设及对扶贫项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2522.19万元,占本年支出合计的73.93%,与2018年相比,财政拨款支出增加466.01万元,增长22.66%,主要是因为我镇公共基础设施建设及对扶贫项目的投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2522.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出677.95万元,占26.88%;文化旅游体育与传媒支出47.07万元,占1.87%;社会保障和就业支出69.09万元,占2.74%;卫生健康支出21.50万元,占0.85%;节能环保支出10.33万元,占0.41%;城乡社区支出47.00万元,占1.86%;农林水支出1388.29万元,占55.04%;交通运输支出36.68万元,占1.45%;资源勘探信息等支出120.60万元,占4.78%;金融支出3.00万元,占0.12%;住房保障支出74.06万元,占2.94%;灾害防治及应急管理支出26.62万元,占1.06%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为567.56万元,支出决算数为2522.19万元,完成年初预算的444.39%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为308.44万元,支出决算为465.02万元,完成年初预算的150.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为133.56万元,支出决算为142.36万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

6、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为47.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为65.04万元,支出决算为59.89万元,完成年初预算的92.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位人员退休,参保人员减少。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

12、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为12.43万元,支出决算为12.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为9.07万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

15、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

17、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

18、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

19、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

20、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

21、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。

年初预算为0万元,支出决算为38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

22、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

23、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为68.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

24、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为0万元,支出决算为79.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

25、农林水支出(类)水利(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

  26、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

27、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为52.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

28、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

29、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

30、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为199万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

31、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为171.43万元 ,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

32、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为395.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

33、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

 34、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为151.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

35、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

36、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

37、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

38、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

39、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

40、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为80.60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

41、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

42、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

43、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为32.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

44、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为39.02万元,支出决算为41.43万元,完成年初预算数的106.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

45、灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

46、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出751.40万元,其中:人员经费687.79万元,占基本支出的91.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费63.61万元,占基本支出的8.47%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为11.35万元,完成预算的227%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年一致。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为11.35万元,完成预算的227%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整,与上年相比减少18.85万元,减少62.42%,减少(增长)的主要原因是较好的落实了上级的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整,与上年相比减少(增加)2万元,减少25%,减少的主要原因是较好的落实了上级的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.35万元,占65.42%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占34.58%。其中:

     1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.35万元,全年共接待来访团组454个、来宾2270人次,主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元,主要是公务用车维修维护、购买保险及油料支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入769.18万元;年初结转和结余120.05万元;支出889.23万元,其中基本支出0万元,项目支出769.18万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出63.61万元,比年初预算数减少23.52万元,降低100%。主要原因是:我镇厉行节约,压缩公用经费,严格公用经费支出的审核把关和规范公用经费支出程序。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算1万元,开支会议费1万元,用于召开人居环境整治会议,人数49人,内容为人居环境大面清扫、秸秆禁烧等;用于召开脱贫攻坚会议,人数68人,内容为结对帮扶对象走访、台账资料整理、扶贫项目支出推进等;培训费年初预算0.9万元,开支培训费0.9万元,用于开展村(社区)干部培训,人数39人,内容为党建工作、脱贫攻坚、综治维稳、猪瘟防控及养殖退养等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.44万元,其中:政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件:澧县火连坡镇人民政府2019年部门决算公开表格



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