澧县林业局(汇总)2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县林业局(汇总)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县林业局(汇总)概况
一、 部门职责
(一)主管全县林业工作。以加强林业生态建设、森林资源保护和国土绿化为主旨,组织、协调、指导和监督造林绿化以及湿地保护工作,合理开发利用陆生野生动植物资源,大力发展生态林业和民生林业。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。澧县林业局内设机构包括:办公室、人事教育股、计划财务股、造林绿化股、资源林政和改革发展股、湿地和自然保护地管理股等。
(二)决算单位构成。澧县林业局(汇总)2019年部门决算汇总公开单位构成包括:澧县林业局本级、澧县天供山林场、澧县苗圃、澧县林业科技推广中心等四个单位。
第二部分 部门决算表(表格见附件2)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计4220.89万元(含结转结余)。与2018年相比,减少305.12万元,减少6.74%,主要是因为上年结转资金的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3682.16万元,其中:财政拨款收入3637.12万元,占98.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入45.04万元,占1.22%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4006.28万元,其中:基本支出2092.77万元,占52.24%;项目支出1913.51万元,占47.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4175.85万元(含结转结余),与2018年相比,减少350.16万元,减少7.74%,主要是因为上年结转资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3961.24万元,占本年支出合计的98.88%,与2018年相比,财政拨款支出减少26.03万元,减少0.65%,主要是因为项目支出的减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3961.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.13%;文化旅游体育与传媒支出75万元,占1.89%;社会保障和就业(类)支出194.44万元,占4.91%;卫生健康类支出63.18万元,占1.59%;节能环保支出896.41万元,占22.63%;城乡社区支出10.5万元,占0.27%;农林水支出2322.5万元,占58.63%;交通运输支出35万元,占0.88%;资源勘探类支出9万元,占0.23%;住房保障类支出79.03万元,占2.00%;其他支出271.18万元,占6.85%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1845.22万元,支出决算数为3961.24万元,完成年初预算的214.68%,其中:
1、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为20万元,支出决算为75万元,完成年初预算的375%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。
年初预算为182.78万元,支出决算为182.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。
年初预算为11.8万元,支出决算为11.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为28.56万元,支出决算为28.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为34.62万元,支出决算为34.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
7、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项)。
年初预算为0万元,支出决算为524.20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
8、节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为350万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
9、节能环保(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
10、节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
11、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
13、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
14、农林水支出(类)农业(款)其它农业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为127.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
15、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。
年初预算为758.89万元,支出决算为758.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
16、农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)。
年初预算为419.81万元,支出决算为437.21万元,完成年初预算的104.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
17、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。
年初预算为209.26万元,支出决算为227.25万元,完成年初预算的108.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
18、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。
年初预算为98.48万元,支出决算为104.31万元,完成年初预算的105.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
19、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
20、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。
年初预算为0万元,支出决算为257.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
21、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
22、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
23、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
24、农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
25、农林水支出(类)林业和草原(款)其它林业和草原支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为312.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为23.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
27、农林水支出(类)农村综合改革(款)其它农村综合改革支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
28、农林水支出(类)其它农林水支出(款)其它农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
30、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其它公路水路运输支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
31、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为78.04万元,支出决算为78.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
33、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。
年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
34、其它支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为271.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2047.73万元,其中:人员经费1772.7万元,占基本支出的86.57%,主要包括基本工资641.9万元、津贴补贴255.27万元、奖金76.94万元、伙食补助费45.2万元、绩效工资318.79万元、养老保险金缴费194.88万元、职业年金缴费18.12万元、职工基本医疗缴费63.18万元、其他社会保障缴费32.5万元、住房公积金114.54万元、抚恤金6.12万元、奖励金0.8万元、个人农业生产补贴4.5万元;公用经费274.99万元,占基本支出的13.43%,主要包括办公费25.97万元、印刷费4.1万元、咨询费0.05万元、水费7.65万元、电费21.55万元、邮电费3.6万元、差旅费16.71万元、维修费8.86万元、租赁费6万元、会议费2.82万元、培训费3.92万元、公务接待费17.75万元、专用材料费5.45万元、劳务费23.9万元、工会经费30.13万元、其他交通费用18.8万元、其他支出23.25万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为17.75万元,完成预算的53.79%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少1.35万元,减少100%,减少的主要原因是节约开支。
公务接待费支出预算为33万元,支出决算为17.75万元,完成预算的53.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支,与上年相比减少6.2万元,减少25.89%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的,决算数等于年初预算数,与上年相比减少3.5万元,减少100%,减少的主要原因是公务用车数量归零。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算17.75万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为17.75万元,全年共接待来访团组353个、来宾2085人次,主要是上级来客以及乡镇站来客发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)、预算绩效管理开展情况。
按照湘财绩相关文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,我单位2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年,我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕上级的决策部署,有效发挥单位职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。管理制度健全,资金使用合规,预决算信息公开;重点工作完成及时,经济效益、社会效益、行政效能良好,社会公众满意度较高。
(二)、绩效目标
1、全年新造林面积1.8万亩。
2、全年新增油茶面积2000亩。
3、全县林地面积稳定在90万亩以上。
4、森林蓄积量270万立方米。
5、全县林地面积和森林蓄积量增长速度年增长率4.9%。
6、湿地保护率70%。
7、森林案件办结比率100%。
8、全县41万亩公益林维护比率100%。
9、林业总产值预计达到27亿元。
10、社会公众对项目实施后所达到的认知度、满意度达到95%以上。
(三)、绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”的支出。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。
(具体报告见附件1)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出251.74万元,比年初预算数增加78.44万元,增加45.26%。主要原因是:委托业务费的增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门会议费年初预算2.82万元,开支会议费2.82万元,用于召开护林防火、党建工作、造林等会议,人数约3000人,内容为营造林、护林防火、党建、精准扶贫等;培训费年初预算3.92万元,开支培训费3.92万元,用于开展执法人员法制培训,资源管理等培训,人数280人,内容为执法人员法制培训、资源管理等。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额14.91万元,其中:政府采购货物支出14.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1:2019年度澧县林业局部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
澧县林业局是正科级一级预算单位,内设办公室、人事教育股、计划财务股、造林绿化股、资源林政和改革发展股、湿地和自然保护地管理股等。2019年核定编制85人,实际在职人数85人,离退休人员52人,小车0辆,单位负责人:彭洪,办公地址: 澧县行政服务中心3号楼8层(澧浦路)。
2019年末单位资产总额8289386.21元,其中:流动资产1303852.23元,非流动资产6985533.98元。
(二)单位主要职责
1、贯彻执行中央、省、市、县有关林业生态建设、林业资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规;负责林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的规范性文件、发展战略、中长期规划并监督实施;组织开展林业资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作。
2、组织、协调、指导和监督造林绿化、湿地保护、荒漠化防治、森林防火等工作。
3、承担林业资源保护发展监督管理的责任。
4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
5、负责林业系统自然保护区的监督管理。
6、承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。
7、拟订林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定林业资源优化配置政策;负责林产品生产、初级加工质量安全监督管理工作;指导赴境外森林资源开发的有关工作;指导林业综合开发,负责经济树种的开发利用工作。
8、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理监督林业资金,管理林业国有资产;负责提出林业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议;按县人民政府规定的权限,审批、核准县级规划内和年度计划内固定资产投资项目。
9、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全县林业队伍的建设。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
加强林业生态建设、森林资源保护和国土绿化,组织、协调、指导和监督造林绿化、湿地保护、森林防火等工作,合理开发利用陆生野生动植物资源,大力发展生态林业和民生林业。
(二)2018年度部门主要绩效目标
10、全年新造林面积1.8万亩。
11、全年新增油茶面积2000亩。
12、全县林地面积稳定在90万亩以上。
13、森林蓄积量270万立方米。
14、全县林地面积和森林蓄积量增长速度年增长率4.9%。
15、湿地保护率70%。
16、森林案件办结比率100%。
17、全县41万亩公益林维护比率100%。
18、林业总产值预计达到27亿元。
19、社会公众对项目实施后所达到的认知度、满意度达到95%以上。
三、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年各类支出总额3035.41万元。基本支出1121.9万元,其中:人员经费997.05万元,占基本支出的88.87%,主要包括基本工资306万元、津贴补贴201万元、奖金64.7万元、伙食补助费45.2万元、绩效工资147万元、养老保险金缴费97.41万元、职工基本医疗缴费28.56万元、其他社会保障缴费7.5万元、住房公积金95.82万元、抚恤金3.86万元;公用经费124.85万元,占基本支出的11.13%,主要包括办公费18.3万元、印刷费2万元、咨询费0.05万元、水费6万元、电费13.5万元、邮电费3万元、差旅费12.6万元、维修费3.95万元、租赁费6万元、会议费1.87万元、培训费1.88万元、公务接待费11万元、工会经费25.9万元、其他交通费用18.8万元。。项目支出总额1913.51万元,其中:湿地保护专项831.1万元、植被恢复费支出269.88万元、美丽澧州三年绿色行动专项549.5万元、森林生态效益补偿263.03万元。
(二)、整体预算执行情况
1、部门收支情况
澧县林业局2019年预算收入2734.09万元,上年结转结余490.71万元,2019年各类支出总额3035.41万元,其中基本支出1121.9万元、项目支出1913.51万元,预算收支累计结余189.39万元结转下年。
2、实际与预算数、上年数对比情况
澧县林业局2019年支出3035.41万元,较上年增加55.41万元,增加1.86%,主要是工资福利支出的增加。
(三)、“三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费总预算25万元,其中公务接待费25万元。实际公务接待费支出11万元,无因公出国出境和车辆运行费支出,“三公经费”比上年减少了0.94万元,比预算节约了14万元。
(四)部门预算管理情况
澧县林业局制定了预算管理制度,根据单位人员情况和财政定额标准以及往年各专项额度,按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程,经澧县财政局审核和人大批复后形成最终部门预算。
澧县林业局制定了相应的内部控制及业务管理制度。专项资金实行专项管理,专账核算。但在资金使用和财务管理中存在一些欠规范之处,预算管理有待完善。
四、绩效评价工作情况
澧县林业局对2019年度部门整体支出绩效进行了自我评价,对单位概况、部门财务情况、绩效目标及完成情况、年度绩效情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析,自评得分97.5分,自评结果为“优”。
五、综合评价结果
澧县林业局对2019年度部门整体支出绩效进行了自我评价,对单位概况、部门财务情况、绩效目标及完成情况、年度绩效情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析,自评得分97.5分,自评结果为“优”。
六、部门整体支出绩效情况
澧县林业局较好地完成了全年工作任务,取得了一定的经济效益和社会效益,具体表现如下:
(一)大力开展国土绿化
继续实施“美丽澧州”三年绿色行动,全县完成新造林面积1.8万亩,重点突出了交通主要干线“裸露山地”造林、绿色庭院建设及产业造林。结合美丽乡村建设,完成公路绿化及补植提质689公里,完成4000户绿色庭院户示范户建设。全县义务植树造林175万株,义务植树尽责率92%。完成长防林工程造林2400亩、中央财政造林补助项目9000亩。全县林地面积稳定在91.71万亩以上,森林蓄积量270万立方米,年增长率4.99%。
(二)推动发展绿色产业
1、油茶产业。全年新发展油茶2000亩,低改3000亩。整合县级财政资金100多万元“以奖代投”,将新栽植的2000亩油茶纳入长防林等造林补助项目,同时积极为企业申报省级油茶发展专项和油茶早期复合栽培技术等项目。
2、全县林业总产值达到27亿元。
(三)全力推进涔槐国家湿地公园建设
2019年度,在县委县政府坚强领导和大力支持下,围绕涔槐国家湿地公园(试点)建设迎接国家检查验收,积极争资争项,加强保护管理能力建设,实施科普宣教、生态恢复、科研监测等工程,开展生态环境综合整治。湿地保护率达到73.42%。
(四)保护发展森林资源
1、严控资源消耗。聘请护林员,落实管护措施,全县41万亩公益林得到全面保护。实施更为严格的封山育林,加强森林限额采伐管理和林地审批管理,征占用林地手续严格报批。
2、推进依法治林。2019年度,按照工作部署,重点打击毁林开垦、乱占林地和湿地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等涉林违法行为,森林案件办结率100%。
3、狠抓森林“两防”。①林业有害生物防治。做好预测预防工作,重点防范马尾松毛虫病、松材线虫病。全县发生马尾松毛虫害面积2.3万亩,县镇村投入大量人力财力,病虫害得到有效防治。②森林防火。县政府发布《禁火令》,广泛宣传发动,加强野外火源管理,开展森林防火演练,强化督导检查。
(五)扎实做好精准扶贫
全局30名结对帮扶责任人,积极参加王家厂镇南河村、如东镇枫林村、小渡口镇红庙村和永丰村的精准扶贫工作。筹措资金扶持对口贫困村产业发展,改善生产生活条件。
(六) 公众满意度高
2019年度澧县林业局较好地完成了绩效目标,各项工作得到服务对象和社会公众的认可。根据民意调查结果,满意度达到97%。
七、存在的主要问题
由于经费不足,存在工作经费挤占项目经费的情况。
八、有关建议
1、加强内部管理,开源节流;2、强化项目监督,把专项资金用在刀刃上。