澧县水利局汇总2021年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县水利局汇总概况
一、部门职责
二、机构设置与决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县水利局汇总概况
一、部门职责
(一)贯彻落实中央、省、市关于水利工作的方针政策;拟订水利工作发展战略、中长期规划;组织编制县确定的江河湖泊的流域综合治理规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资规模、方向,按照规定权限审批、核准水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出水利建设投资安排意见并组织实施。
(二)负责保障水资源的合理开发利用;负责节约用水工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导江河湖泊及河口的开发、治理和保护。
(三)负责大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌溉有关工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(四)负责水库移民管理工作;负责重大涉水违法事件的查处;负责水利行业安全生产与质量监督工作;指导水利行业人才队伍建设。指导水利信息化工作。
(五)指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作;承担河(湖)长制组织实施具体工作;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作。
(六)承担水利统计工作;承担水情旱情监测预警工作;完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
澧县水利局汇总内设股室27个,分别为:本部门共有编制人数233人,实有人数233人。内设股室27个(含5个副科级单位、9个股级单位),分别为行政办、政工股、计财股、党风廉政室、工会、规划股、湖区站、山区站、质监站、水资源股、水政监察大队、信访办、建管中心、供水站、 水旱灾害防御中心、库区移民事务中心、县城区防汛排渍管理处、山门太青水库管理处、观音港电排管理站、澧南分洪闸管理处、西官垸分洪闸管理处、澧淞河道管理所、青龙窖电排管理站、垭河电排站、山门水厂、惠民供水公司、设计室。2021年我单位共有编制人数233人,年末实有在职人数233人,退休人员0人。
(二)决算单位构成
澧县水利局汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括:澧县水利局、县城区防汛排渍管理处、山门太青水库管理处、观音港电排管理站、澧南分洪闸管理处、西官垸分洪闸管理处、垭河电排站、澧淞河道管理所、青龙窖电排管理站。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:澧县水利局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,503.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 361.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 26,713.41 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 124.65 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 341.86 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 141.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,008.84 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10,520.22 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 24,742.70 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 9.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 173.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 22,208.87 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 41,341.30 | 本年支出合计 | 58 | 60,507.88 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 19,166.58 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 60,507.88 | 总计 | 62 | 60,507.88 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:澧县水利局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 41,341.30 | 41,216.66 | 124.65 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 356.64 | 356.64 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 351.64 | 351.64 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 351.64 | 351.64 | |||||||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 334.56 | 334.56 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.75 | 293.75 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.75 | 293.75 | |||||||
20808 | 抚恤 | 6.80 | 6.80 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 34.00 | 34.00 | |||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 34.00 | 34.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 141.56 | 141.56 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 141.56 | 141.56 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.28 | 39.28 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 102.29 | 102.29 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 390.00 | 390.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 390.00 | 390.00 | |||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 390.00 | 390.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,277.31 | 4,277.31 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,175.00 | 4,175.00 | |||||||
2120802 | 土地开发支出 | 4,175.00 | 4,175.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2.31 | 2.31 | |||||||
2121301 | 城市公共设施 | 2.31 | 2.31 | |||||||
213 | 农林水支出 | 13,459.04 | 13,334.39 | 124.65 | ||||||
21301 | 农业农村 | 236.80 | 236.80 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 126.20 | 126.20 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 110.60 | 110.60 | |||||||
21303 | 水利 | 12,135.01 | 12,010.36 | 124.65 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 1,001.46 | 1,001.46 | |||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 21.22 | 21.22 | |||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,354.34 | 1,229.69 | 124.65 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 6,051.01 | 6,051.01 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 619.27 | 619.27 | |||||||
2130313 | 水文测报 | 12.96 | 12.96 | |||||||
2130314 | 防汛 | 747.52 | 747.52 | |||||||
2130316 | 农村水利 | 840.00 | 840.00 | |||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 25.88 | 25.88 | |||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,441.34 | 1,441.34 | |||||||
21305 | 扶贫 | 725.64 | 725.64 | |||||||
2130501 | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 225.64 | 225.64 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 26.25 | 26.25 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 26.25 | 26.25 | |||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 302.10 | 302.10 | |||||||
2136902 | 三峡后续工作 | 302.10 | 302.10 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 33.24 | 33.24 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.24 | 33.24 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 173.19 | 173.19 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 173.19 | 173.19 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 173.19 | 173.19 | |||||||
229 | 其他支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:澧县水利局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 60,507.88 | 4,138.57 | 56,369.32 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 361.64 | 35.00 | 326.64 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 351.64 | 25.00 | 326.64 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 351.64 | 25.00 | 326.64 | |||||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20107 | 税收事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010701 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 341.86 | 304.95 | 36.91 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.15 | 298.15 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.15 | 298.15 | ||||||
20808 | 抚恤 | 6.80 | 6.80 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 36.91 | 36.91 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 36.91 | 36.91 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 141.56 | 141.56 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 141.56 | 141.56 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.28 | 39.28 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 102.29 | 102.29 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 2,008.84 | 2,008.84 | ||||||
21103 | 污染防治 | 1,618.84 | 1,618.84 | ||||||
2110302 | 水体 | 1,618.84 | 1,618.84 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 390.00 | 390.00 | ||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 390.00 | 390.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 10,520.22 | 10,520.22 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,787.95 | 8,787.95 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 8,787.95 | 8,787.95 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,010.94 | 1,010.94 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 1,010.94 | 1,010.94 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 621.33 | 621.33 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 621.33 | 621.33 | ||||||
213 | 农林水支出 | 24,742.70 | 3,466.00 | 21,276.70 | |||||
21301 | 农业农村 | 236.80 | 226.20 | 10.60 | |||||
2130104 | 事业运行 | 126.20 | 126.20 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 110.60 | 100.00 | 10.60 | |||||
21303 | 水利 | 22,913.13 | 2,706.56 | 20,206.57 | |||||
2130301 | 行政运行 | 1,022.46 | 1,022.46 | ||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 21.22 | 21.22 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,468.05 | 1,381.88 | 86.16 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 13,415.29 | 52.35 | 13,362.94 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,115.61 | 215.10 | 900.51 | |||||
2130308 | 水利前期工作 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.00 | 16.00 | ||||||
2130313 | 水文测报 | 15.34 | 15.34 | ||||||
2130314 | 防汛 | 805.07 | 12.64 | 792.43 | |||||
2130316 | 农村水利 | 2,991.87 | 2,991.87 | ||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 25.88 | 25.88 | ||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,796.33 | 22.12 | 1,774.21 | |||||
21305 | 扶贫 | 1,231.17 | 500.00 | 731.17 | |||||
2130501 | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 731.17 | 731.17 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 26.25 | 26.25 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 26.25 | 26.25 | ||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 302.10 | 302.10 | ||||||
2136902 | 三峡后续工作 | 302.10 | 302.10 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 33.24 | 33.24 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.24 | 33.24 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 173.19 | 173.19 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 173.19 | 173.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 173.19 | 173.19 | ||||||
229 | 其他支出 | 22,208.87 | 8.86 | 22,200.01 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 8.87 | 8.86 | 0.01 | |||||
2299999 | 其他支出 | 8.87 | 8.86 | 0.01 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:澧县水利局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,503.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 361.64 | 361.64 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26,713.41 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 341.86 | 304.95 | 36.91 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 141.56 | 141.56 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,008.84 | 2,008.84 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10,520.22 | 721.33 | 9,798.89 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 24,618.05 | 24,315.95 | 302.10 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 9.00 | 9.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 173.19 | 173.19 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 22,208.87 | 8.87 | 22,200.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 41,216.66 | 本年支出合计 | 59 | 60,383.23 | 28,045.33 | 32,337.90 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19,166.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 13,542.09 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 5,624.49 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 60,383.23 | 总计 | 64 | 60,383.23 | 28,045.33 | 32,337.90 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:澧县水利局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 28,045.33 | 4,043.92 | 24,001.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 361.64 | 35.00 | 326.64 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 351.64 | 25.00 | 326.64 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 351.64 | 25.00 | 326.64 | ||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20107 | 税收事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010701 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 304.95 | 304.95 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.15 | 298.15 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.15 | 298.15 | |||
20808 | 抚恤 | 6.80 | 6.80 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 | |||
210 | 卫生健康支出 | 141.56 | 141.56 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 141.56 | 141.56 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.28 | 39.28 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 102.29 | 102.29 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,008.84 | 2,008.84 | |||
21103 | 污染防治 | 1,618.84 | 1,618.84 | |||
2110302 | 水体 | 1,618.84 | 1,618.84 | |||
21104 | 自然生态保护 | 390.00 | 390.00 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 390.00 | 390.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 721.33 | 721.33 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 621.33 | 621.33 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 621.33 | 621.33 | |||
213 | 农林水支出 | 24,315.95 | 3,371.36 | 20,944.60 | ||
21301 | 农业农村 | 236.80 | 226.20 | 10.60 | ||
2130104 | 事业运行 | 126.20 | 126.20 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 110.60 | 100.00 | 10.60 | ||
21303 | 水利 | 22,788.49 | 2,611.91 | 20,176.57 | ||
2130301 | 行政运行 | 1,022.46 | 1,022.46 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 21.22 | 21.22 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,343.40 | 1,287.24 | 56.16 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 13,415.29 | 52.35 | 13,362.94 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,115.61 | 215.10 | 900.51 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 200.00 | 200.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 16.00 | 16.00 | |||
2130313 | 水文测报 | 15.34 | 15.34 | |||
2130314 | 防汛 | 805.07 | 12.64 | 792.43 | ||
2130316 | 农村水利 | 2,991.87 | 2,991.87 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 25.88 | 25.88 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 20.00 | 20.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 1,796.33 | 22.12 | 1,774.21 | ||
21305 | 扶贫 | 1,231.17 | 500.00 | 731.17 | ||
2130501 | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 731.17 | 731.17 | |||
21307 | 农村综合改革 | 26.25 | 26.25 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 26.25 | 26.25 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 33.24 | 33.24 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.24 | 33.24 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.00 | 9.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9.00 | 9.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9.00 | 9.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 173.19 | 173.19 | |||
22102 | 住房改革支出 | 173.19 | 173.19 | |||
2210201 | 住房公积金 | 173.19 | 173.19 | |||
229 | 其他支出 | 8.87 | 8.86 | 0.01 | ||
22999 | 其他支出 | 8.87 | 8.86 | 0.01 | ||
2299999 | 其他支出 | 8.87 | 8.86 | 0.01 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:澧县水利局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,780.01 | 302 | 商品和服务支出 | 1,243.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 941.82 | 30201 | 办公费 | 24.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 346.73 | 30202 | 印刷费 | 11.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 223.63 | 30203 | 咨询费 | 1.80 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 91.20 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 383.76 | 30205 | 水费 | 8.91 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.11 | 30206 | 电费 | 22.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 9.58 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.04 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.52 | 30211 | 差旅费 | 13.61 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 216.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 14.53 | 30213 | 维修(护)费 | 488.85 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 46.93 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.89 | 30215 | 会议费 | 0.85 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.90 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 2.00 | 30217 | 公务接待费 | 15.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 458.51 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 6.90 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 7.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.41 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 3.10 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 90.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 1.40 | 30229 | 福利费 | 34.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 12.28 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.04 | ||||||
人员经费合计 | 2,800.90 | 公用经费合计 | 1,243.02 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:澧县水利局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.90 | 7.00 | 7.00 | 15.90 | 22.29 | 7.00 | 7.00 | 15.29 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:澧县水利局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,624.49 | 26,713.41 | 32,337.90 | 32,337.90 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.91 | 34.00 | 36.91 | 36.91 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.91 | 34.00 | 36.91 | 36.91 | ||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2.91 | 34.00 | 36.91 | 36.91 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,621.58 | 4,177.31 | 9,798.89 | 9,798.89 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,612.95 | 4,175.00 | 8,787.95 | 8,787.95 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 4,612.95 | 4,175.00 | 8,787.95 | 8,787.95 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,008.63 | 2.31 | 1,010.94 | 1,010.94 | ||||
2121301 | 城市公共设施 | 1,008.63 | 2.31 | 1,010.94 | 1,010.94 | ||||
213 | 农林水支出 | 302.10 | 302.10 | 302.10 | |||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 302.10 | 302.10 | 302.10 | |||||
2136902 | 三峡后续工作 | 302.10 | 302.10 | 302.10 | |||||
229 | 其他支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:澧县水利局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计60,507.88万元。与上一年度相比,收、支总计各增加5,401.76万元,增长9.8%。主要是因为上级补助收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计41,341.3万元,其中:财政拨款收入41,216.66万元,占99.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入124.65万元,占0.3%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计60,507.88万元,其中:基本支出4,138.57万元,占6.84%;项目支出56,369.32万元,占93.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计60,383.23万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加5,368.46万元,增长9.76%。主要是因为上级补助收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出28,045.33万元,占本年支出合计的46.35%。与上一年度相比,财政拨款支出增加4,760.47万元,增长20.44%。主要是因为上级补助收入增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出28,045.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出361.64万元,占1.29%;社会保障和就业支出304.95万元,占1.09%;卫生健康支出141.56万元,占0.5%;节能环保支出2,008.84万元,占7.16%;城乡社区支出721.33万元,占2.57%;农林水支出24,315.95万元,占86.71%;资源勘探工业信息等支出9万元,占0.03%;住房保障支出173.19万元,占0.62%;其他支出8.87万元,占0.03%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,708.13万元,支出决算数为28,045.33万元,完成年初预算的1,035.6%,其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为351.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于发展与改革事务中的其他发展与改革事务支出,未进行年初预算。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整追加项目,用于财政事务中的其他财政事务支出,未进行年初预算。
3、一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于公共服务支出类税收事务行政运行支出,未进行年初预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为302.02万元,支出决算为298.15万元,完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是:账务处理有误。
5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于社会保障和就业支出等,未进行年初预算。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为39.28万元,支出决算为39.28万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为102.29万元,支出决算为102.29万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。
8、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,618.84万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于节能环保污染防治水体支出,未进行年初预算。
9、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为390万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于节能环保自然生态保护,其他自然生态保护支出,未进行年初预算。
10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
年初预算为0万元,支出决算为100万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于城乡社区环境卫生支出,未进行年初预算。
11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为621.33万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于其他城乡社区支出,未进行年初预算。
12、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为126.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于农业农村事业运行支出,未进行年初预算。
13、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为110.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于农业农村其他农业农村支出,未进行年初预算。
14、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)
年初预算为850.04万元,支出决算为1,022.46万元,完成年初预算的120.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利行政运行支出,未进行年初预算。
15、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为21.22万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利一般行政管理事务支出,未进行年初预算。
16、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)
年初预算为1,227.27万元,支出决算为1,343.4万元,完成年初预算的109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利行业业务管理支出。
17、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为13,415.29万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利工程建设支出,未进行年初预算。
18、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
年初预算为8万元,支出决算为1,115.61万元,完成年初预算的13,945.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利工程运行与维护支出,未进行年初预算。
19、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)
年初预算为0万元,支出决算为200万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利前期工作支出,未进行年初预算。
20、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)
年初预算为0万元,支出决算为16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水资源节约管理与保护支出,未进行年初预算。
21、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)
年初预算为0万元,支出决算为15.34万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利水文测报支出,未进行年初预算。
22、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)
年初预算为0万元,支出决算为805.07万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利防汛支出,未进行年初预算。
23、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)
年初预算为0万元,支出决算为2,991.87万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利农村水利支出,未进行年初预算。
24、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)
年初预算为0万元,支出决算为25.88万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于水利江河湖库综合整治支出,未进行年初预算。
25、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于大中型水库移民后期扶持专项支出,未进行年初预算。
26、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,796.33万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于其他水利支出,未进行年初预算。
27、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为500万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于扶贫行政运行支出,未进行年初预算。
28、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为731.17万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于其他扶贫支出,未进行年初预算。
29、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为26.25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于农村综合改革对村民委员会和村党支部补助支出,未进行年初预算。
30、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为33.24万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于其他农林水支出,未进行年初预算。
31、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于其他支持中小企业发展和管理支出,未进行年初预算。
32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为174.23万元,支出决算为173.19万元,完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是:账务处理有误。
33、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.87万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助收入,用于其他支出,未进行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4,043.92万元,其中:人员经费2,800.9万元,占基本支出的69.26%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,243.02万元,占基本支出的30.74%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.9万元,支出决算为22.29万元,完成预算的97.34%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为15.9万元,支出决算为15.29万元,完成预算的96.16%,决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约,严控行政运行经费支出等 ,与上年相比减少2.17万元,下降12.43%,下降的主要原因是严控行政运行经费支出等。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比增加0.17万元,增长2.49%,增长的主要原因是工程项目增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15.29万元,占68.6%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元,占31.4%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为15.29万元,全年共接待来访团组304个、来宾1,557人次,主要是业务往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元,主要是车辆加油,维修,保养等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入26,713.41万元;年初结转和结余5,624.49万元;支出32,337.9万元,其中基本支出0万元,项目支出32,337.9万元;年末结转和结余0万元。
1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为36.91万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8,787.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
3、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,010.94万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
4、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)
年初预算为0万元,支出决算为302.1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
5、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为22,200万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
澧县水利局汇总2021年度机关运行经费支出992.99万元,比年初预算数增加677.99万元,增长215.23%。主要原因是:单位往来增加。
十、一般性支出情况
2021年度澧县水利局汇总一般性支出692.52万元,其中:会议费0.85万元,用于召开全县防汛抗旱大会,水利秋冬修等会议,920人参加会议;开支培训费1.9万元,用于防汛知识,移民扶持政策等培训,5100人参加培训;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划;办公费24.32万元;印刷费11.15万元;咨询费1.8万元;水费8.91万元;电费22.05万元;邮电费9.58万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费13.61万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费561.37万元;租赁费0万元;公务接待费15.29万元;被装购置费0万元;劳务费2.41万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费7万元;其他交通费用12.28万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
澧县水利局汇总2021年度政府采购支出总额904.27万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出328.8万元、政府采购服务支出575.47万元。授予中小企业合同金额396.28万元,占政府采购支出总额的43.82%,其中:授予小微企业合同金额396.28万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,澧县水利局汇总共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是防汛抗旱车辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理开展情况
1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定,进一步规范和落实财政资金的专项管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求,单位高度重视,成立了自评工作领导小组,由分管负责人任组长,相关股室为成员,积极开展绩效自评工作,按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
(二)绩效目标
1、贯彻国家和省市水利工作的方针政策,防汛抗旱实现五个“确保”;抓好水利建设和管理;完成了水利工程水毁修复、防汛器材添储、气象和水文监测站点维护,确保人民生命和财产安全。
2、通过新建如东镇大周村、盐井镇盐井村、复兴镇谭家峪水厂扩容、王家厂集镇管网等4处农村饮水安全巩固提升工程,巩固提升农村供水人口2.7万人。
3、开展大堤维护,清理堤坡杂草、杂树、垃圾,减少对两岸居民土地被淹没而造成损失,保障人民财产和生命安全。
4、坚持流域与行政区域相结合,全面建立县、镇、村三级河长体系,强化河湖管理保护责任,创新河湖管理保护机制。对全县407处河、湖、库、渠实施水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复。
5、对本年度水利工程建设管理单位进行奖补,奖优罚劣。全县水利工程保障能力和管理水平全面提升。
6、完成主要支流治理、中小河流治理、城区防洪排涝工程、小型水库除险加固、农村安全饮水、北部补水等项目前期工作。
(三)绩效评价报告
(绩效评价报告见各单位单独公开附件)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
水利行业业务管理:用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准,规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
第五部分 附件