澧县卫生健康局汇总2021年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县卫生健康局汇总概况
一、部门职责
二、机构设置与决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (空表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县卫生健康局汇总概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规;拟订全县卫生健康规划并组织实施,统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施,拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。
(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责传染病防治监督。承担传染病疫情信息发布工作。
(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,拟订并组织实施全县药物政策和基本药物使用管理、医疗机构药品耗材使用管理和药事管理措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。 健全卫生健康综合监督体系。
(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。
(九)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。
(十一)负责县保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗保障工作,指导全县保健工作。
(十二)承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。
(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
澧县卫生健康局汇总内设股室11个,分别为:办公室、人事股、财务股、规划信息与宣传教育股、行政审批服务办公室、医政医管股(中医药管理股)、疾病预防控制与职业健康股、基层卫生健康股(妇幼保健股)、人口监测与家庭发展股、法规与综合监督股、老龄健康股。2021年我单位共有编制人数1,482人,年末实有在职人数1,444人,退休人员862人。
(二)决算单位构成
澧县卫生健康局汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括:澧县卫生健康局、澧县卫生计生综合监督执法局、澧县结核病防治所、澧县澧阳血吸虫病预防控制站、澧县小渡口血吸虫病预防控制站、澧县妇幼保健计划生育服务中心、澧县卫生健康局核算中心。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:澧县卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,107.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 25,898.92 | 五、教育支出 | 36 | 75.50 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 386.86 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 53,880.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 76.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 258.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 484.75 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 185.16 | ||
本年收入合计 | 27 | 54,006.79 | 本年支出合计 | 58 | 55,365.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,358.95 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 55,365.75 | 总计 | 62 | 55,365.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:澧县卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 54,006.79 | 28,107.88 | 25,898.92 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20107 | 税收事务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 75.50 | 75.50 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.50 | 0.50 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.50 | 0.50 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 386.56 | 386.56 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.01 | 345.01 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.01 | 345.01 | |||||||
20810 | 社会福利 | 16.55 | 16.55 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 16.55 | 16.55 | |||||||
20816 | 红十字事业 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 52,741.78 | 27,056.34 | 25,685.43 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 4,659.77 | 4,659.77 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 4,554.33 | 4,554.33 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 75.44 | 75.44 | |||||||
21002 | 公立医院 | 613.23 | 513.23 | 100.00 | ||||||
2100208 | 其他专科医院 | 544.49 | 444.49 | 100.00 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 68.74 | 68.74 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 23,617.14 | 1,634.38 | 21,982.75 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 21,982.75 | 21,982.75 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,634.38 | 1,634.38 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 13,796.91 | 10,194.23 | 3,602.68 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,117.74 | 569.89 | 547.85 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 305.50 | 305.50 | |||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,470.25 | 1,415.42 | 3,054.83 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,114.34 | 6,114.34 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 784.60 | 784.60 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 682.84 | 682.84 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 321.64 | 321.64 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 8,972.25 | 8,972.25 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 8,939.03 | 8,939.03 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.22 | 33.22 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 161.72 | 161.72 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.74 | 36.74 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 124.98 | 124.98 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 920.76 | 920.76 | |||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 920.76 | 920.76 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 64.00 | 64.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 258.76 | 258.76 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 258.76 | 258.76 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 258.76 | 258.76 | |||||||
229 | 其他支出 | 467.21 | 253.72 | 213.48 | ||||||
22999 | 其他支出 | 467.21 | 253.72 | 213.48 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 467.21 | 253.72 | 213.48 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:澧县卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 55,365.75 | 22,919.96 | 32,445.78 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20107 | 税收事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 75.50 | 75.50 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 386.86 | 386.86 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.01 | 345.01 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.01 | 345.01 | ||||||
20810 | 社会福利 | 16.55 | 16.55 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 16.55 | 16.55 | ||||||
20816 | 红十字事业 | 20.30 | 20.30 | ||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 20.30 | 20.30 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 53,880.73 | 21,833.59 | 32,047.14 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 4,905.19 | 4,893.19 | 12.00 | |||||
2100101 | 行政运行 | 4,771.75 | 4,771.75 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 103.44 | 91.44 | 12.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 637.25 | 528.51 | 108.74 | |||||
2100208 | 其他专科医院 | 568.51 | 528.51 | 40.00 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 68.74 | 68.74 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 23,667.94 | 8,596.56 | 15,071.38 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 22,033.56 | 8,596.56 | 13,437.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,634.38 | 1,634.38 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 14,281.00 | 7,307.37 | 6,973.63 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,142.04 | 664.92 | 477.12 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 310.45 | 238.40 | 72.05 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,509.76 | 4,446.00 | 63.75 | |||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 35.38 | 35.38 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,114.34 | 1,922.67 | 4,191.67 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 967.10 | 967.10 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 852.16 | 852.16 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 349.77 | 349.77 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 9,271.95 | 9,271.95 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 9,238.73 | 9,238.73 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.22 | 33.22 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 161.72 | 161.72 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.74 | 36.74 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 124.98 | 124.98 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 955.68 | 346.24 | 609.44 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 955.68 | 346.24 | 609.44 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 76.00 | 76.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 36.00 | 36.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 36.00 | 36.00 | ||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 258.76 | 258.76 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 258.76 | 258.76 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 258.76 | 258.76 | ||||||
229 | 其他支出 | 484.75 | 271.26 | 213.48 | |||||
22999 | 其他支出 | 484.75 | 271.26 | 213.48 | |||||
2299999 | 其他支出 | 484.75 | 271.26 | 213.48 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 185.16 | 185.16 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | 185.16 | 185.16 | ||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 185.16 | 185.16 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:澧县卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,107.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.00 | 18.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 75.50 | 75.50 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 386.86 | 386.86 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 28,195.30 | 28,195.30 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 76.00 | 76.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 258.76 | 258.76 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 271.26 | 271.26 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 185.16 | 185.16 | ||||
本年收入合计 | 27 | 28,107.88 | 本年支出合计 | 59 | 29,466.83 | 29,281.67 | 185.16 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,358.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,173.80 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 185.16 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 29,466.83 | 总计 | 64 | 29,466.83 | 29,281.67 | 185.16 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:澧县卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 29,281.67 | 11,220.51 | 18,061.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | |||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20107 | 税收事务 | 8.00 | 8.00 | |||
2010799 | 其他税收事务支出 | 8.00 | 8.00 | |||
205 | 教育支出 | 75.50 | 75.50 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.50 | 0.50 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.50 | 0.50 | |||
20599 | 其他教育支出 | 75.00 | 75.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 75.00 | 75.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 386.86 | 386.86 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.01 | 345.01 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.01 | 345.01 | |||
20810 | 社会福利 | 16.55 | 16.55 | |||
2081002 | 老年福利 | 16.55 | 16.55 | |||
20816 | 红十字事业 | 20.30 | 20.30 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 20.30 | 20.30 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 28,195.30 | 10,134.14 | 18,061.17 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 4,905.19 | 4,893.19 | 12.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 4,771.75 | 4,771.75 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 103.44 | 91.44 | 12.00 | ||
21002 | 公立医院 | 537.25 | 468.51 | 68.74 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 468.51 | 468.51 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 68.74 | 68.74 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,685.19 | 50.81 | 1,634.38 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 50.81 | 50.81 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,634.38 | 1,634.38 | |||
21004 | 公共卫生 | 10,678.32 | 4,213.67 | 6,464.65 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 594.20 | 562.30 | 31.90 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 310.45 | 238.40 | 72.05 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,454.93 | 1,454.93 | |||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 35.38 | 35.38 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,114.34 | 1,922.67 | 4,191.67 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 967.10 | 967.10 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 852.16 | 852.16 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 349.77 | 349.77 | |||
21007 | 计划生育事务 | 9,271.95 | 9,271.95 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 9,238.73 | 9,238.73 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.22 | 33.22 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 161.72 | 161.72 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.74 | 36.74 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 124.98 | 124.98 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 955.68 | 346.24 | 609.44 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 955.68 | 346.24 | 609.44 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 76.00 | 76.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 36.00 | 36.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 36.00 | 36.00 | |||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | |||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 258.76 | 258.76 | |||
22102 | 住房改革支出 | 258.76 | 258.76 | |||
2210201 | 住房公积金 | 258.76 | 258.76 | |||
229 | 其他支出 | 271.26 | 271.26 | |||
22999 | 其他支出 | 271.26 | 271.26 | |||
2299999 | 其他支出 | 271.26 | 271.26 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:澧县卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,931.51 | 302 | 商品和服务支出 | 897.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 4,205.01 | 30201 | 办公费 | 205.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 293.56 | 30202 | 印刷费 | 26.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 241.74 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 255.50 |
30106 | 伙食补助费 | 42.52 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 3,685.12 | 30205 | 水费 | 10.70 | 31002 | 办公设备购置 | 43.98 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 523.84 | 30206 | 电费 | 58.41 | 31003 | 专用设备购置 | 206.31 |
30109 | 职业年金缴费 | 92.67 | 30207 | 邮电费 | 10.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 229.91 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 26.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 44.10 | 30211 | 差旅费 | 58.22 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 497.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 21.13 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 75.54 | 30214 | 租赁费 | 2.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 135.89 | 30215 | 会议费 | 8.92 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 7.81 | 30216 | 培训费 | 16.52 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 62.01 | 30217 | 公务接待费 | 40.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 127.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 9.71 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 3.21 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 16.95 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 37.00 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 58.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.98 | 30229 | 福利费 | 19.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.08 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 28.64 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.53 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 149.77 | ||||||
人员经费合计 | 10,067.41 | 公用经费合计 | 1,153.10 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:澧县卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
67 | 12.50 | 12.50 | 54.50 | 54.53 | 11.08 | 11.08 | 43.45 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:澧县卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 185.16 | 185.16 | 185.16 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 185.16 | 185.16 | 185.16 | |||||
23401 | 基础设施建设 | 185.16 | 185.16 | 185.16 | |||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 185.16 | 185.16 | 185.16 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:澧县卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计54,006.79万元、支出总计55,365.75万元。与上一年度相比,收、支总计各减少13,782.99万元,下降19.93%。主要是因为上年度三医院收到政府专项债务拨款12000万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计54,006.79万元,其中:财政拨款收入28,107.88万元,占52.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入25,898.92万元,占47.95%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计55,365.75万元,其中:基本支出22,919.96万元,占41.4%;项目支出32,445.78万元,占58.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计54,006.79万元、支出总计29,466.83万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少13,747.7万元,下降31.81%。主要是因为上年度财政拨付三医院政府专项债务12000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出29,281.67万元,占本年支出合计的52.89%。与上一年度相比,财政拨款支出增加40.94万元,增长0.14%。主要是因为基本公共卫生支出人均增加5元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出29,281.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出18万元,占0.06%;教育支出75.5万元,占0.26%;社会保障和就业支出386.86万元,占1.32%;卫生健康支出28,195.3万元,占96.29%;资源勘探工业信息等支出76万元,占0.26%;住房保障支出258.76万元,占0.88%;其他支出271.26万元,占0.93%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为6,559.41万元,支出决算数为29,281.67万元,完成年初预算的446.41%,其中:
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
3、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为75万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为669.28万元,支出决算为345.01万元,完成年初预算的51.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)
年初预算为0万元,支出决算为16.55万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:县级追加老年保险支出。
8、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为20.3万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:市级拨付红十字事业经费。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为465.43万元,支出决算为4,771.75万元,完成年初预算的1,025.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年底追加绩效、综治奖励,年中预算科目调整,将卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)调整入卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。
11、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
12、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为103.44万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
13、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)
年初预算为0万元,支出决算为468.51万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
14、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为68.74万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
15、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)
年初预算为2,446.53万元,支出决算为50.81万元,完成年初预算的2.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中预算科目调整,将卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)调整入卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。
16、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,634.38万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付基本药物制度专项资金。
17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
年初预算为842.26万元,支出决算为594.2万元,完成年初预算的70.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)
年初预算为272.15万元,支出决算为310.45万元,完成年初预算的114.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年底追加绩效、综治奖励。
19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)
年初预算为1,048.06万元,支出决算为1,454.93万元,完成年初预算的138.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年底追加绩效、综治奖励。
20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为35.38万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为6,114.34万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付基本公共卫生服务专项奖金。
22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为967.1万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付新冠肺炎疫情防控、血吸虫病综合治理项目经费。
23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为852.16万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央及本级拨付新冠肺炎疫情防控专项经费。
24、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为349.77万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本级追加除“四害”专项等项目资金。
25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为9,238.73万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付农村家庭奖励扶助、计划家庭奖励特别扶助、城镇独生子女家庭父母奖励等民生资金。
26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为33.22万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:市级拨付计划家庭奖励特别扶助市级基数33.22万元。
27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为36.74万元,支出决算为36.74万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。
28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为276.99万元,支出决算为124.98万元,完成年初预算的45.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
29、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为955.68万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本级追加医疗废物处置费、卫生健康专项经费、老年乡村医生生活困难补助资金。
30、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为36万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本级拨付争资争项奖励及工作经费。
31、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为40万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为501.97万元,支出决算为258.76万元,完成年初预算的51.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。
33、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为271.26万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本级拨付2021年度公务交通补贴等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出11,220.51万元,其中:人员经费10,067.41万元,占基本支出的89.72%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,153.1万元,占基本支出的10.28%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为67万元,支出决算为54.53万元,完成预算的81.39%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为54.5万元,支出决算为43.45万元,完成预算的79.72%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约 ,与上年相比减少0.81万元,下降1.83%,下降的主要原因是单位严格控制三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.5万元,支出决算为11.08万元,完成预算的88.64%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务用车费用 ,与上年相比增加2.82万元,增长34.14%,增长的主要原因是疫情防控用车费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算43.45万元,占79.68%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.08万元,占20.32%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为43.45万元,全年共接待来访团组237个、来宾3,416人次,主要是上级检查、督导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.08万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位及二级机构均未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.08万元,主要是公务用车油费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余185.16万元;支出185.16万元,其中基本支出0万元,项目支出185.16万元;年末结转和结余0万元。
1、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为185.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
澧县卫生健康局汇总2021年度机关运行经费支出471.22万元,比年初预算数增加217.52万元,增长85.74%。主要原因是:新冠疫情期间宣传、印刷、办公费用增加。
十、一般性支出情况
2021年度澧县卫生健康局汇总一般性支出3,994.15万元,其中:会议费28.37万元,新冠疫情、基本公共卫生、基本药物制度、政府采购等会议,人数267人,内容为新冠疫情、基本公共卫生、基本药物制度、政府采购等工作会议;开支培训费96.9万元,用于新冠疫情业务、基本公共卫生服务业务、基本药物制度业务培训,培训人数374人,内容为新冠业务工作相关操作培训、基本公共卫生服务操作指南、基本药物制度目录等业务培训;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费332.29万元;印刷费384.11万元;咨询费0.4万元;水费39.02万元;电费154.36万元;邮电费14.95万元;取暖费0万元;物业管理费37.36万元;差旅费175.04万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费88.81万元;租赁费15.01万元;公务接待费43.45万元;被装购置费0万元;劳务费1,966.64万元;委托业务费455.57万元;公务用车运行维护费11.08万元;其他交通费用94.4万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置56.39万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
澧县卫生健康局汇总2021年度政府采购支出总额486.39万元,其中:政府采购货物支出88.6万元、政府采购工程支出77.61万元、政府采购服务支出320.18万元。授予中小企业合同金额362.39万元,占政府采购支出总额的74.51%,其中:授予小微企业合同金额59.47万元,占授予中小企业合同金额的16.41%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,澧县卫生健康局汇总共有车辆37辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车35辆,其他用车主要是救护车;单价50万元(含)以上通用设备27台(套),单价100万元(含)以上专用设备16台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理开展情况
1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定,进一步规范和落实财政资金的专项管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求,单位高度重视,成立了自评工作领导小组,由分管负责人任组长,相关股室为成员,积极开展绩效自评工作,按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
(二)绩效目标
1、医疗卫生体制改革向纵深发展,县级公立医疗综合改革实现全覆盖。
2、坚持基本国策不动摇,计划生育服务管理扎实开展。认真落实“全面两孩”政策。采取多种形式的宣传、培训提高知晓率,确保我县计划生育工作在新形势下的开展。进一步提升计划生育家庭发展能力,开展“两项制度”清查清理工作,计生特困家庭扶助工作如期进行,为计划生育家庭父母代缴养老保险,发放特困补助工作全面开展。
3、以重点民生为抓手,公共卫生工作进一步加强,一是继续做好疾病预防控制工作,大力推进国家免疫规划工作,以落实省政府重点民生工作为核心,二是完善卫生应急工作,做好疫情防控工作。三是提高妇幼卫生工作水平,四是扎实开展爱国卫生和卫生创建工作。
4、加强医政管理,医疗质量和服务水平进一步提升,一是全面落实进一步改善医疗服务行动计划,社会反映的医疗卫生服务和作业作风中存在的突出问题得到遏制,继续做好城市对口支援农村工作,双方医疗开辟双向转诊绿色通道,初步形成分级诊疗的良好局面。二是积极推进我县村卫生室实施基本药物制度。
5、发挥中医药特色,中医药事业得到加强。
(三)绩效评价报告
(绩效评价报告见各单位单独公开附件)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本公共卫生:指用于基本公共卫生服务的专项资金。
第五部分 附件
澧县卫生健康局(汇总)2021年度整体支出绩效和重点项目绩效评价报告