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2023年澧县金罗镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

2023-03-28 16:04 信息来源:澧县财政局
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目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

1、收入预算 

2、支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

1、基本支出 

2、项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

七、财政专户管理资金支出情况

八、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算 

3、一般性支出情况 

4、政府采购情况 

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况 

6、预算绩效目标说明 

九、名词解释 

第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹全镇村(社区)区域化党建,加强意识形态阵地及队伍建设,不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。 

2、组织制定本乡镇的产业发展规划,指导产业结构调整;组织营造良好的投资环境,加大招商引资力度。着力提升经济发展的质量和水平,增加村(社区)人民群众收入,不断提高人民生活水平。 

3、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范村(社区)集体经济管理,推进政务、社区(村)事务公开;加强生态环境保护工作,提升生态文明建设水平,建设美丽乡村(社区)。 

4、加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。 

5、发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。 

6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。 

(二)机构设置 

根据编委核定,我单位共有编制人数76人,实有人数63人,设处室6个,分别为:机关(党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室)、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站,全部纳入2023年部门预算编制范围。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为本级预算,澧县金罗镇人民政府无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为澧县金罗镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,657.16万元,其中,一般公共预算拨款收入579.41万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上级财政补助收入1,077.75万元。收入与上一年度持平。 

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1,657.16万元,其中:一般公共服务支出963.41万元;社会保障和就业支出73.17万元;卫生健康支出26.38万元;城乡社区支出25万元;农林水支出518.4万元;住房保障支出50.8万元。支出与上一年度持平。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,657.16万元,其中:一般公共服务支出963.41万元,占58.14%;社会保障和就业支出73.17万元,占4.42%;卫生健康支出26.38万元,占1.59%;城乡社区支出25万元,占1.51%;农林水支出518.4万元,占31.28%;住房保障支出50.8万元,占3.07%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算880.32万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算776.84万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出229.44万元,主要用于行政运行等方面;其他组织事务支出1万元,主要用于组织工作等方面;其他人大事务支出3万元,主要用于人大事务等方面;对村民委员会和村党支部的补助支出321.4万元,主要用于村民委员会和村党支部运行等方面;其他农业农村支出30万元,主要用于农业农村支出等方面;其他农林水支出3万元,主要用于其他农林水等方面;其他水利支出110万元,主要用于其他水利等方面;其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出30万元,主要用于乡村振兴等方面;其他林业和草原支出24万元,主要用于林业等方面;其他城乡社区公共设施支出25万元,主要用于城乡社区公共设施建设及维护等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

七、财政专户管理资金支出情况 

2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。 

八、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费支出216.06万元,预算与上一年度持平。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平,主要是落实上级厉行节约过“紧日子”的精神。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算7万元,拟召开10场会议,人数1500人,主要内容为金罗镇人民代表大会、党员代表大会、经济工作会议、年终考核总结大会等,培训费预算4万元,拟开展8场培训,人数500人,主要内容为乡村振兴、粮食生产技能、财务知识、党员冬春训等培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,657.16万元,其中,基本支出880.32万元,项目支出776.84万元,具体绩效目标详见报表。 

九、名词解释 

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算表 

澧县金罗镇人民政府2023年部门预算公开表


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