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2024年澧县涔南镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

2024-04-02 08:02 信息来源:澧县财政局
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目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

1、收入预算 

2、支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

1、基本支出 

2、项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

七、财政专户管理资金支出情况

八、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算 

3、一般性支出情况 

4、政府采购情况 

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况 

6、预算绩效目标说明 

九、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

 第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹全镇村(社区)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面治党向基层延伸。 

2、统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村(居)民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为全镇发展服务。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、保障居民自治。指导村(居)委员会建设,健全村(居)民自治平台,组织村(居)民参与村(社区)建设、管理。

(二)机构设置 

根据编委核定,我单位共有编制人数94人,实有人数74人,设处室11个,分别为:党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站,全部纳入2024年部门预算编制范围。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为本级预算,澧县涔南镇人民政府无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为澧县涔南镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,929.37万元,其中,一般公共预算拨款收入1,576.07万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上级财政补助收入844.93万元,其他收入508.37万元。收入较去年增加1,142.16万元,主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加891.17万元,上级财政补助收入比去年减少257.37万元,其他收入比上年增加508.36万元,合计增加1142.16万元。 

(二)支出预算:2024年本部门支出预算2,929.37万元,其中:一般公共服务支出2,734.64万元;社会保障和就业支出94.07万元;卫生健康支出37.46万元;住房保障支出63.2万元。支出较去年增加1,142.16万元,主要原因是一般公共服务支出比上年增加1126.02万元,社会保障和就业支出比上年增加7.19万元,卫生健康支出比去年增加5.96万元,住房保障支出比上年增加2.99万元,合计增加1142.16万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,420.99万元其中:一般公共服务支出2,228.16万元,占92.03%;社会保障和就业支出92.18万元,占3.81%;卫生健康支出37.46万元,占1.55%;住房保障支出63.2万元,占2.61%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算1,076.99万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1,344万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出1,344万元,主要用于安全生产经费20万元,办公室项目设置费10万元,村(社区)运转经费500万元,村级主要负责人养老保险补助1万元,党组织书记培训经费1万元,公路建设项目经费30万元,环境整治资金5万元,年底补助资金6万元,农村小型水利设施建设资金30万元,人大代表活动经费5万元,涉农惠农资金7万元,市级农业专项20万元,水利站运转经费300万元等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

七、财政专户管理资金支出情况 

2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。 

八、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费支出236.43万元,比上年预算增加43.58万元,增长22.6%,主要原因是机关站所人员增加,基本支出增加。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为8.5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加3.5万元,主要是公务用车运行费根据实际工作需要增加3.5万元。 

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算5万元,拟召开8场会议,人数550人,主要内容为经济工作会、人大工作会、青年干部座谈会等,培训费预算2.5万元,拟开展5场培训,人数300人,主要内容为乡镇站所及村居干部会计业务、劳动就业等各种培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,929.37万元,其中,基本支出1,085.37万元,项目支出1,844万元,具体绩效目标详见报表。 

九、名词解释 

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2024年部门预算表 

澧县涔南镇人民政府2024年部门预算公开表


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