2024年澧县公安局部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
3、组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品。
4、对法律、法规指定的特种行业进行管理。
5、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。
6、管理集会、游行、示威活动。
7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
8、维护国(边)境地区的治安秩序。
9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
11、法律、法规规定的其他职责。
(二)机构设置
根据编委核定,我单位共有编制人数336人,实有人数318人,设处室37个,分别为:14个股队室分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、治安大队、经济犯罪侦察大队、网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队、警务督察大队、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报信息研判大队。羁押场所为看守所、拘留所。22个派出所分别是澧阳派出所、澧浦派出所、澧西派出所、澧澹派出所、澧南派出所、艳洲水上派出所、城头山派出所、大坪派出所、甘溪派出所、码头铺派出所、大堰垱派出所、金罗派出所、王家厂派出所、火连坡派出所、涔南派出所、梦溪派出所、复兴派出所、盐井派出所、小渡口派出所、如东派出所、官垸派出所、七里湖派出所,全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算,澧县公安局无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为澧县公安局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算17,045.11万元,其中,一般公共预算拨款收入15,550.01万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上级财政补助收入995.1万元,其他收入500万元。收入较去年减少2,555.7万元,主要原因是非税收入减少。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算17,045.11万元,其中:公共安全支出15,992.03万元;社会保障和就业支出491.15万元;卫生健康支出212.65万元;住房保障支出349.29万元。支出较去年减少2,555.7万元,主要原因是办案业务成本减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算16,545.11万元其中:公共安全支出15,492.03万元,占93.64%;社会保障和就业支出491.15万元,占2.97%;卫生健康支出212.65万元,占1.29%;住房保障支出349.29万元,占2.11%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算6,055.36万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算10,489.75万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出10,489.75万元,主要用于办公及办案业务经费支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费支出1,098.66万元,比上年预算减少32.59万元,下降2.88%,主要原因是运行成本下降。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为283万元,其中,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费270万元(其中,公务用车购置费45万元,公务用车运行费225万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少162万元,主要是车辆购置费减少。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算5万元,拟召开请补充该处内容场会议,人数请补充该处内容人,主要内容为请补充该处内容,培训费预算30万元,拟开展8场培训,人数600人,主要内容为在职干警业务培训,警衔晋升培训,辅警业务培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额480万元,其中,货物类采购预算400万元;工程类采购预算80万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车75辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备13台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车3辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为17,045.11万元,其中,基本支出6,055.36万元,项目支出10,989.75万元,具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表