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2025年澧县卫生计生综合监督执法局部门预算

2025-07-02 16:57 信息来源:澧县财政局
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第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1.基本支出

2.项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算拨款支出情况

七、财政专户管理资金支出情况

八、其他重要事项的情况说明

1.运行经费

2.“三公”经费预算

3.一般性支出情况

4.政府采购情况

5.国有资产占用情况

6.预算绩效目标说明

九、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查,查处违法行为。

4.打击非法行医和非法采供血。

5.整顿和规范医疗服务秩序。

6.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

7.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施,消毒隔离制度执行情况,医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

8.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

9.对镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导。

10.行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

11.受理对违法行为的投诉、举报。

12.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

(二)机构设置。

根据编委核定,本部门共有编制人数33人,实有人数11人,内设机构4个,分别为:办公室、医疗卫生科、公共场所科、职业病防治科,全部纳入2025年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为本级预算,澧县卫生计生综合监督执法局无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为澧县卫生计生综合监督执法局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算213.70万元,其中,一般公共预算拨款收入193.70万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上级财政补助收入15.00万元,其他收入5.00万元,上年结余资金0万元。收入较去年减少150.66万元,主要原因是:机构改革致人员调出。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算213.70万元,其中,社会保障和就业支出14.61万元,卫生健康支出188.72万元,住房保障支出10.37万元。支出较去年减少150.66万元,主要原因是:机构改革导致人员调出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算208.70万元,其中,社会保障和就业支出14.61万元,占7.00%;卫生健康支出183.72万元,占88.03%;住房保障支出10.37万元,占4.97%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数188.20万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算25.50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:事业发展专项支出5.50万元,主要用于人员经费其他支出等方面;公共卫生服务监督项目经费支出15.00万元,主要用于公共卫生服务监督等方面;往来支出5.00万元,主要用于往来结算。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、财政专户管理资金支出情况

2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年本部门运行经费59.27万元,比上年预算增加37.06万元,上升166.86%,主要是非税成本变更至其他商品服务支出。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元,其中,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.00万元,主要是采取厉行节约政策,减少不必要的公务开支。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为213.70万元,其中,基本支出188.20万元,项目支出25.50万元,具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3.运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

澧县卫生计生综合监督执法局部门预算公开表


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