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澧县农业农村局2024年度部门决算公开说明

2025-09-20 11:10 信息来源:澧县财政局
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第一部分 澧县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县农业农村局概况

一、部门职责

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、年度计划和措施办法。起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶,组织拟订全县乡村振兴重点帮扶措施,组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶,会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作,研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用,推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作,构建长效帮扶机制。

(五)牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全工作规范并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料工作规范并组织实施。贯彻执行种业振兴政策。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

澧县农业农村局汇总内设机构包括:办公室、人事股、计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、经济作物和种业管理股、农产品质量安全监管股、科技教育股(市场与信息化股)、农业资源保护与利用股、畜牧水产股、农业机械化管理股、农田建设管理股粮油作物股(农药管理股)、粮油作物股(农药管理股)、帮扶股(监督检查股)、乡村建设股(区域协作促进股)。

(二)决算单位构成

澧县农业农村局汇总2024年部门决算汇总公开单位构成包括:1、澧县农业农村局本级 2、澧县农业技术推广中心 3、澧县农业科学研究所 4、澧县食用菌研究所 5、澧县农村能源服务中心 6、澧县农民教育办公室 7、澧县棉花原种繁殖场 8、澧县嘉山良种繁殖场

第二部分  2024年度部门决算表 

(2024年度澧县农业农村局部门决算表见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计52994.88万元。与上一年度相比增加4015.74万元,增加8.2%。支出总计52994.88万元。与上一年度相比增加4015.74万元,增加8.2%。主要原因是是农田建设项目及其他收入的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计52994.88万元,其中:财政拨款收入52120.09万元,占98.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入874.79万元,占1.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计52994.88万元,其中:基本支出5630.96万元,占10.63%;项目支出47363.92万元,占89.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计52120.09万元。与上一年度相比增加3149.45万元,增加6.43%。2024年度财政拨款支出总计52120.09万元。与上一年度相比增加3149.45万元,增加6.43%。主要原因是人员经费、养老保险的增加及农业专项的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出51437.79万元,占本年支出合计的97.06%。与上年相比,财政拨款支出增加3149.45万元,增加6.43%。主要原因是人员经费、养老保险的增加及农业专项支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出51437.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.002%;教育支出109.78万元,占0.21%;社会保障和就业支出567.1万元,占1.1%;卫生健康支出236.65万元,占0.46%;节能环保支出111.07万元,占0.22%;农林水支出49375.55万元,占96%;资源勘探工业信息等支出6万元,占0.01%;住房保障支出370.46万元,占0.72%;粮油物资储备支出605.88万元,占1.18%;其他支出54.3万元,占0.098%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为55258.28万元,支出决算数为51437.79万元,完成年初预算的93.09%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政协委员工作室经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为83.82万元,支出决算为109.77万元,完成年初预算的130.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中预算调整,人员经费微调。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为521.89万元,支出决算为521.46万元,完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加导致。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为45.64万元,支出决算为45.64万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为123.57万元,支出决算为123.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为113.08万元,支出决算为113.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为0万元,支出决算为27万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中预算调整,支出上年秸秆综合利用奖补资金。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为84.07万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中预算调整,支出2024年洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚省级奖补资金。

9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为2055.61万元,支出决算为1981.85万元,完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动及退休人员的增加,且未进行年终绩效和奖励的发放。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为1911.41万元,支出决算为1693.91万元,完成年初预算的88.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动及退休人员的增加,且未进行年终绩效和奖励的发放。

11.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为212万元,支出决算为212万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为712.5万元,支出决算为426.93万元,完成年初预算的59.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年中央地膜科学使用回收资金、2024年中央基层农技推广体系改革与建设资金(种植业)及2024年中央高素质农民培育资金属延续项目,在下年支付。

13.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为700万元,支出决算为102.98万元,完成年初预算的14.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是中央农业防灾减灾资金的减少。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

年初预算为40万元,支出决算为46.30万元,完成年初预算的115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级农药安全监管及农作物、畜禽种业安全监管项目的增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

年初预算为700万元,支出决算为94.14万元,完成年初预算的13.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是县级第三次土壤普查资金属延续项目,部分支出在下年支付。

16.农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为3568.43万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(一喷多促)等项目的增加。

17.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为10534.51万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中央耕地地力保护补贴资金的增加。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农民结构调整补贴(项)

年初预算为1220万元,支出决算为1368.65万元,完成年初预算的112.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是湖南省财政厅关于下达2024年中央油菜扩种资金的增加。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为11431万元,支出决算为2944.45万元,完成年初预算的25.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增千亿斤粮食产能规划田间工程及中央集中育秧等稻油生产发展资金属延续项目,部分支出在下年支付。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为26万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡村振兴发展扶持资金专项。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)

年初预算为1000万元,支出决算为293.04万元,完成年初预算的29.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是受污染耕地安全利用资金专项的减少。

22.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)

年初预算为26038万元,支出决算为13168.68万元,完成年初预算的50.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是农田建设补助资金专项属延续项目,下年仍有支付。

23.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为1200万元,支出决算为3780.16万元,完成年初预算的315%。决算数大于年初预算数的主要原因是亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目省级财政配套专项的增加。

24.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为7.5万元,支出决算为6万元,完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是水费转移支付项目资金减少20%。

25.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为220万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(农田水利设施修复项目)的增加。

26.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为125.92万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助(2024年农产品产地冷藏保鲜设施建设)专项的增加。

27.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)

年初预算为0万元,支出决算为373万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助(新型经营主体贴息)专项的增加。

28.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)

年初预算为1418万元,支出决算为1317.84万元,完成年初预算的92.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年国债高标准农田建设项目县级配套资金属延续项目,下年有支付。

31.农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为4036.55万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是湖南财政厅关于下达2024年棉花大县奖励资金(中央)及棉花大县奖励专项的增加。

32.农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)

年初预算为3330.36万元,支出决算为3054.22万元,完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是稻谷目标价格补贴专项的减少。

33.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年先进单位工作经费及项目前期经费的增加。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为370.46万元,支出决算为370.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

35.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)

年初预算为2000万元,支出决算为605.88万元,完成年初预算的30.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是湖南省财政厅关于预下达2024年菜籽油大县奖励资金及湖南省财政厅关于下达2024年商品粮大省奖励专项的减少。

36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为23.44万元,支出决算为54.3万元,完成年初预算的231.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公车改革补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5091.23万元,其中:

人员经费4766.67万元,占基本支出的93.63%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费324.56万元,占基本支出的6.37%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.9万元,支出决算为18.69万元,完成预算的53.55%,与上年相比减少4.5万元,减少19.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支,决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致;因公出国(境)费支出决算数与上年持平,由于上年支出数为0万元,无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.5万元,支出决算为13.36万元,完成预算数的98.96%;与上年相比增加9.04万元,增长47.79%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算,决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为13.5万元,支出决算为13.36万元,

主要是车辆油费、保险费及维修费用支出,完成预算的98.96%,与上年相比增加9.04万元,增长47.79*%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神;决算数比上年数增加的主要原因是上年10月无偿调拨2台车辆导致相关费用增加。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出预算为21.4万元,支出决算为5.33万元,完成预算的24.91%,与上年相比减少2.35万元,减少30.6%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。2024年度共接待来访团组103个、来宾904人次,主要是中央高素质农民培育项目及粮食生产现场观摩会等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入682.3万元;年初结转和结余0万元;支出682.3万元,其中基本支出0万元,项目支出682.3万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)

年初预算为800万元,支出决算为102.99万元,完成年初预算的12.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整,乡村振兴战略发展及人居环境整治专项减少。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)

年初预算为1800万元,支出决算为579.31万元,完成年初预算的32.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整,农业生产及特色产业发展专项减少。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。 

十、关于机关运行经费支出说明 

2024年度机关运行经费支出107.86万元,比上年度决算数或减少14.26万元,减少11.68%。主要原因是:厉行节约,落实过紧日子精神。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1.8万元,用于召开农业生产项目上劲会会议,人数247人,内容为粮食生产观摩会;培训费开支16.13万元,用于开展高素质农民培育等培训,人数1300人,内容为高素质农民培育培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1734.13万元,其中:政府采购货物支出1185.77万元、政府采购工程支出180.4万元、政府采购服务支出367.96万元。授予中小企业合同金额1726.24万元,占政府采购支出总额的99.55%,其中:授予小微企业合同金额1726.24万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农业综合行政执法局用于执法用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

绩效评价报告见各单位单独公开附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

执法监管:实行农机定期检验制度,切实推行免费安全监理,规范农机安全检验工作,减少农机事故隐患,以此来提升农业的综合经济效益,进一步推进农业机械化进程。

农田建设:实行项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,增加农民收入。

农业生产发展:实行加强推广粮食新品种、新技术,标准化样板引导、发展订单生产、创建区域公共品牌等措施,提高粮食生产效率、质量和种粮积极性。

第五部分 附件

澧县农业农村局2024年度部门决算公开表.xlsx

            

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