澧县官垸镇人民政府2021年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县官垸镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置与决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (空表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县官垸镇人民政府概况
一、部门职责
(一)承担党委、人大、政府、政协人武部交办的日常工作;负责情况综合、文秘事务、档案管理*工作;负责上下衔接,综合协调各部门各方面的工作,督促检查有关工作的落实;负责对纳入的政务服务事项办理的协调、督查等工作。
(二)承担党委自身建设和下级党组织建设职责;负责党员发展、教育管理工作;负责组织人事、机构编制、老干、宣传、统战、群团等工作;负责工作人员培训、管理和考核等工作。
(三)负责经济发展规划的制定和落实,承担第三产业的指导。管理职责;负责辖区内经济、社会、科技等综合统计工作;负责道路交通建设的相关工作;负责产业发展、招商引资、科技科普工作;承担农民权益维护和农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产和村级财务指导管理、农民专业合作组织和家庭农场指导管理等工作;负责协调与发展经济相关的其他工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚工作。
(四)负责教育、文化体育、卫生健康、计划生育、民族宗教等工作。
(五)负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护有关法律法规政策;负责自然资源管理、生态环境保护工作;负责村镇规划建设管理工作;负责垃圾分类管理和环境卫生整治工作;负责辖区内征地拆迁补偿、控违拆违等工作。
(六)负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建工作;负责突发公共事件(自然灾害、事故灾难公共卫生事件、社会安全事件等)应急管理和处置工作。
二、机构设置与决算单位构成
(一)内设机构设置
澧县官垸镇人民政府内设科室6个,分别为:内设科室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。2021年我单位共有编制人数70人,年末实有在职人数70人,退休人员0人。
(二)决算单位构成
澧县官垸镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县官垸镇人民政府本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,832.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 693.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 91.08 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 178.19 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.08 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 6.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 129.70 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 723.83 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.21 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 18.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 15.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,924.05 | 本年支出合计 | 58 | 1,954.15 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 30.10 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,954.15 | 总计 | 62 | 1,954.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,924.05 | 1,924.05 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 668.80 | 668.80 | |||||||
20101 | 人大事务 | 3.56 | 3.56 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 3.56 | 3.56 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 607.44 | 607.44 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 555.44 | 555.44 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
20107 | 税收事务 | 18.00 | 18.00 | |||||||
2010701 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 178.19 | 178.19 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.08 | 117.08 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.30 | 52.30 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30 | 52.30 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54.08 | 54.08 | |||||||
2082201 | 移民补助 | 1.08 | 1.08 | |||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 53.00 | 53.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.51 | 29.51 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 | |||||||
21110 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 129.70 | 129.70 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 95.70 | 95.70 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.70 | 95.70 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 22.00 | 22.00 | |||||||
2121301 | 城市公共设施 | 22.00 | 22.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 723.83 | 723.83 | |||||||
21301 | 农业农村 | 90.86 | 90.86 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.98 | 0.98 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 81.89 | 81.89 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 1.65 | 1.65 | |||||||
2130205 | 森林资源培育 | 1.65 | 1.65 | |||||||
21303 | 水利 | 264.37 | 264.37 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 254.37 | 254.37 | |||||||
21305 | 扶贫 | 68.00 | 68.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 68.00 | 68.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 298.94 | 298.94 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.94 | 248.94 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 0.21 | 0.21 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.21 | 0.21 | |||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.21 | 0.21 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,954.15 | 704.58 | 1,249.57 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 693.90 | 588.54 | 105.36 | |||||
20101 | 人大事务 | 3.56 | 3.56 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 3.56 | 3.56 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 627.54 | 575.54 | 52.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 575.54 | 575.54 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20107 | 税收事务 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | |||||
2010701 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 178.19 | 178.19 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.08 | 52.30 | 64.78 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.30 | 52.30 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30 | 52.30 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54.08 | 54.08 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 1.08 | 1.08 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 53.00 | 53.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.51 | 24.51 | 5.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 6.50 | 6.50 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 129.70 | 129.70 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 95.70 | 95.70 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.70 | 95.70 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 22.00 | 22.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 723.83 | 723.83 | ||||||
21301 | 农业农村 | 90.86 | 90.86 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.98 | 0.98 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 81.89 | 81.89 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 1.65 | 1.65 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 1.65 | 1.65 | ||||||
21303 | 水利 | 264.37 | 264.37 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 254.37 | 254.37 | ||||||
21305 | 扶贫 | 68.00 | 68.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 68.00 | 68.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 298.94 | 298.94 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.94 | 248.94 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 0.21 | 0.21 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.21 | 0.21 | ||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.21 | 0.21 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,832.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 693.90 | 693.90 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 91.08 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 178.19 | 178.19 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 117.08 | 63.00 | 54.08 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.51 | 29.51 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 6.50 | 6.50 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 129.70 | 107.70 | 22.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 723.83 | 723.83 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.21 | 0.21 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3.00 | 3.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.22 | 39.22 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 18.00 | 18.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 15.00 | 15.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,924.05 | 本年支出合计 | 59 | 1,954.15 | 1,863.07 | 91.08 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.10 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,954.15 | 总计 | 64 | 1,954.15 | 1,863.07 | 91.08 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,863.07 | 704.58 | 1,158.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 693.90 | 588.54 | 105.36 | ||
20101 | 人大事务 | 3.56 | 3.56 | |||
2010108 | 代表工作 | 3.56 | 3.56 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 627.54 | 575.54 | 52.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 575.54 | 575.54 | |||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||
20106 | 财政事务 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
20107 | 税收事务 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | ||
2010701 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |||
2010799 | 其他税收事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 178.19 | 178.19 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.00 | 52.30 | 10.70 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.30 | 52.30 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30 | 52.30 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | |||
210 | 卫生健康支出 | 29.51 | 24.51 | 5.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 6.50 | 6.50 | |||
21104 | 自然生态保护 | 4.00 | 4.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 107.70 | 107.70 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 95.70 | 95.70 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.70 | 95.70 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | |||
213 | 农林水支出 | 723.83 | 723.83 | |||
21301 | 农业农村 | 90.86 | 90.86 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 0.98 | 0.98 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 81.89 | 81.89 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 1.65 | 1.65 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 1.65 | 1.65 | |||
21303 | 水利 | 264.37 | 264.37 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 10.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 254.37 | 254.37 | |||
21305 | 扶贫 | 68.00 | 68.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 68.00 | 68.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 298.94 | 298.94 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 50.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.94 | 248.94 | |||
214 | 交通运输支出 | 0.21 | 0.21 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.21 | 0.21 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.21 | 0.21 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 | |||
22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 | |||
2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | 18.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 607.88 | 302 | 商品和服务支出 | 96.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 274.94 | 30201 | 办公费 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 135.99 | 30202 | 印刷费 | 13.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 80.92 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.30 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 12.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.51 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 39.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 1.70 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 27.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 607.88 | 公用经费合计 | 96.70 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34 | 7.00 | 7.00 | 27.00 | 34.00 | 7.00 | 7.00 | 27.00 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | |||||
2082201 | 移民补助 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||
2121301 | 城市公共设施 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,954.15万元、支出总计1,954.15万元。与上一年度相比,收、支总计各增加154.1万元,增长8.56%。主要是因为2021年县财政加大了我镇一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出等经费保障力度。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,924.05万元,其中:财政拨款收入1,924.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,954.15万元,其中:基本支出704.58万元,占36.06%;项目支出1,249.57万元,占63.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,954.15万元、支出总计1,954.15万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加154.1万元,增长8.56%。主要是因为2021年县财政加大了我镇一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出等经费保障力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,863.07万元,占本年支出合计的95.34%。与上一年度相比,财政拨款支出增加164.14万元,增长9.66%。主要是因为加大了社会保障和就业支出、农林水支出等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,863.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出693.9万元,占37.24%;文化旅游体育与传媒支出178.19万元,占9.56%;社会保障和就业支出63万元,占3.38%;卫生健康支出29.51万元,占1.58%;节能环保支出6.5万元,占0.35%;城乡社区支出107.7万元,占5.78%;农林水支出723.83万元,占38.86%;交通运输支出0.21万元,占0.01%;商业服务业等支出3万元,占0.16%;住房保障支出39.22万元,占2.11%;灾害防治及应急管理支出18万元,占0.97%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为579.23万元,支出决算数为1,863.07万元,完成年初预算的321.65%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.56万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中人大事务预算调整。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为344.98万元,支出决算为575.54万元,完成年初预算的166.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员异动基本工资等预算调整。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为22万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:基础事务预算调整。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常办公等基础支出预算调整。
5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发展改革等相关事务预算调整。
6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:行政相关事务预算调整。
7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政相关事务预算调整。
8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政相关事务预算调整。
9、一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:税务税收等事务预算调整。
10、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:税务税收等事务预算调整。
11、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:组织活动等事务预算调整。
12、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公共服务类支出预算调整。
13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公共安全等支出预算调整。
14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为175.19万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:文化、旅游相关事务预算调整。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为52.3万元,支出决算为52.3万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。
16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10.7万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员保险等预算调整。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为15.82万元,支出决算为24.51万元,完成年初预算的154.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他社会保障等预算调整。
18、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:行政医疗等预算调整。
19、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)
年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡社区管理等项目支出预算调整。
20、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中城镇基础设施建设预算调整。
21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为95.7万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡人居环境等预算调整。
22、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡基础支出预算调整。
23、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为7万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡基础支出预算调整。
24、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:防治病虫害等预算调整。
25、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为81.89万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村社会事业等预算调整。
26、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:农业相关事务预算调整。
27、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.65万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:林业等森林资源预算调整。
28、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:水利相关项目支出预算调整。
29、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为254.37万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:防汛抗旱、堤坝维修、沟渠清淤等预算调整。
30、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为68万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:脱贫攻坚、乡村振兴等预算调整。
31、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为50万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村公益事业预算调整。
32、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为248.94万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:村级运转、基础事务等支出预算调整。
33、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:交通运输类预算调整。
34、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:商品服务类支出年中调整预算。
35、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为39.23万元,支出决算为39.22万元,完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位已严格执行预算,但四舍五入造成小数位不一致。
36、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为13万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:自然灾害等事务预算调整。
37、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他自然灾害等事务预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出704.58万元,其中:人员经费607.88万元,占基本支出的86.28%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费96.7万元,占基本支出的13.72%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为34万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为27万元,支出决算为27万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比减少0.06万元,下降0.22%,下降的主要原因是我镇较好落实了中央和省政府要求,厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算27万元,占79.41%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元,占20.59%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为27万元,全年共接待来访团组180个、来宾1,974人次,主要是社保回头看、乡村振兴等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元,其中:公务用车购置费0万元,澧县官垸镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元,主要是油费及车辆保险支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入91.08万元;年初结转和结余0万元;支出91.08万元,其中基本支出0万元,项目支出91.08万元;年末结转和结余0万元。
1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为53万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
3、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)
年初预算为0万元,支出决算为22万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为15万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
澧县官垸镇人民政府2021年度机关运行经费支出96.7万元,比年初预算数减少34.8万元,下降26.46%。主要原因是:我镇较好落实了中央和省政府要求,厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。
十、一般性支出情况
2021年度澧县官垸镇人民政府一般性支出273.38万元,其中:会议费1.7万元,用于召开乡村振兴会议,人数115,内容为结对帮扶走访、台账资料整理等;用于召开人居环境整治会议,人数82人,内容为各村(居)人居环境清洁、秸秆焚烧;开支培训费2万元,用于业务人员培训会,人数为70人,内容为结对帮扶、人居环境整治等内容、罗氏沼虾技术培训、农作物栽培技术等;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划;办公费61.55万元;印刷费48.4万元;咨询费3.1万元;水费0.1万元;电费17.5万元;邮电费20万元;取暖费0万元;物业管理费5.5万元;差旅费20.2万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0万元;租赁费0万元;公务接待费27万元;被装购置费0万元;劳务费30.33万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费7万元;其他交通费用9万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置20万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
澧县官垸镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业合同金额为0万元,无法计算占中小企业合同金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,澧县官垸镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理开展情况
1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定,进一步规范和落实财政资金的专项管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求,单位高度重视,成立了自评工作领导小组,由分管负责人任组长,相关股室为成员,积极开展绩效自评工作,按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
(二)绩效目标
1、明确核心,强化党建引领,狠抓基层党组建设。镇党委政府不断增强管党意识,坚持以党建工作总揽全局,紧抓基层党建基础,强化党建引领作用。
2、夯实基础,改善民生福祉,大力实施民生工程。
3、夯实基础,改善民生福祉,大力实施民生工程。
4、紧盯目标,围绕农民增收,突出抓好产业发展。
5、紧盯目标,围绕农民增收,突出抓好产业发展。
6、不忘要务,扎实脱贫质量,有效衔接乡村振兴。
7、不忘要务,扎实脱贫质量,有效衔接乡村振兴。
8、污染防治,统筹人居环境,加强美丽乡村建设。
9、污染防治,统筹人居环境,加强美丽乡村建设。
(三)绩效评价报告
(绩效评价报告见附件)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
农村综合改革:反映农村综合改革方面的支出,包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
澧县官垸镇人民政府2021年度整体支出绩效和重点项目绩效评价报告