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澧县大堰垱镇人民政府2021年部门决算公开

2022-07-20 09:15 信息来源:澧县财政局
字号:【

目 录 

第一部分 澧县大堰垱镇人民政府概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (空表)

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县大堰垱镇人民政府概况 

一、部门职责 

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹全镇村(社区)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。 

(二)统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村(居)民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为全镇发展服务。 

(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。 

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。 

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。 

(七)保障居民自治。指导村(居)委员会建设,健全村(居)民自治平台,组织村(居)民参与村(社区)建设、管理。 

二、机构设置与决算单位构成 

(一)内设机构设置 

澧县大堰垱镇人民政府内设机构6个,分别为:党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。2021年我单位共有编制人数93人,年末实有在职人数74人,退休人员50人。 

(二)决算单位构成 

澧县大堰垱镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县大堰垱镇人民政府本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

收入支出决算总表





公开01表

部门:澧县大堰垱镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,626.27

一、一般公共服务支出

32

724.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

345.07

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

157.55

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

402.40


9


九、卫生健康支出

40

30.90


10


十、节能环保支出

41

36.00


11


十一、城乡社区支出

42

231.10


12


十二、农林水支出

43

1,307.74


13


十三、交通运输支出

44

7.31


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46

1.00


16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

49.45


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

47.00


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,971.34

本年支出合计

58

2,994.74

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

23.40

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2,994.74

总计

62

2,994.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:澧县大堰垱镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,971.34

2,971.34






201

一般公共服务支出

703.90

703.90






20101

人大事务

8.44

8.44






2010108

代表工作

8.44

8.44






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

671.57

671.57






2010301

行政运行

663.57

663.57






2010308

信访事务

4.00

4.00






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.00

4.00






20106

财政事务

16.00

16.00






2010699

其他财政事务支出

16.00

16.00






20107

税收事务

4.00

4.00






2010701

行政运行

4.00

4.00






20113

商贸事务

2.00

2.00






2011308

招商引资

2.00

2.00






20132

组织事务

1.30

1.30






2013299

其他组织事务支出

1.30

1.30






20199

其他一般公共服务支出

0.59

0.59






2019999

其他一般公共服务支出

0.59

0.59






207

文化旅游体育与传媒支出

154.55

154.55






20701

文化和旅游

5.00

5.00






2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

149.55

149.55






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

149.55

149.55






208

社会保障和就业支出

402.40

402.40






20805

行政事业单位养老支出

65.93

65.93






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.93

65.93






20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

335.07

335.07






2082201

移民补助

121.47

121.47






2082202

基础设施建设和经济发展

213.60

213.60






20899

其他社会保障和就业支出

1.40

1.40






2089999

其他社会保障和就业支出

1.40

1.40






210

卫生健康支出

30.90

30.90






21011

行政事业单位医疗

30.90

30.90






2101101

行政单位医疗

30.90

30.90






211

节能环保支出

36.00

36.00






21104

自然生态保护

30.00

30.00






2110402

农村环境保护

30.00

30.00






21110

能源节约利用

6.00

6.00






2111001

能源节约利用

6.00

6.00






212

城乡社区支出

231.10

231.10






21201

城乡社区管理事务

89.10

89.10






2120199

其他城乡社区管理事务支出

89.10

89.10






21203

城乡社区公共设施

20.00

20.00






2120303

小城镇基础设施建设

20.00

20.00






21205

城乡社区环境卫生

4.00

4.00






2120501

城乡社区环境卫生

4.00

4.00






21213

城市基础设施配套费安排的支出

10.00

10.00






2121301

城市公共设施

10.00

10.00






21299

其他城乡社区支出

108.00

108.00






2129999

其他城乡社区支出

108.00

108.00






213

农林水支出

1,307.74

1,307.74






21301

农业农村

104.94

104.94






2130108

病虫害控制

0.55

0.55






2130122

农业生产发展

76.55

76.55






2130126

农村社会事业

20.00

20.00






2130199

其他农业农村支出

7.84

7.84






21302

林业和草原

22.18

22.18






2130205

森林资源培育

22.18

22.18






21303

水利

153.87

153.87






2130311

水资源节约管理与保护

3.00

3.00






2130399

其他水利支出

150.87

150.87






21305

扶贫

197.50

197.50






2130599

其他扶贫支出

197.50

197.50






21307

农村综合改革

809.24

809.24






2130701

对村级公益事业建设的补助

85.00

85.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

724.24

724.24






21399

其他农林水支出

20.00

20.00






2139999

其他农林水支出

20.00

20.00






214

交通运输支出

7.31

7.31






21401

公路水路运输

7.00

7.00






2140104

公路建设

3.00

3.00






2140199

其他公路水路运输支出

4.00

4.00






21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

0.31

0.31






2140401

对城市公交的补贴

0.31

0.31






216

商业服务业等支出

1.00

1.00






21699

其他商业服务业等支出

1.00

1.00






2169999

其他商业服务业等支出

1.00

1.00






221

住房保障支出

49.45

49.45






22102

住房改革支出

49.45

49.45






2210201

住房公积金

49.45

49.45






224

灾害防治及应急管理支出

47.00

47.00






22401

应急管理事务

20.00

20.00






2240199

其他应急管理支出

20.00

20.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

27.00

27.00






2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

27.00

27.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:澧县大堰垱镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,994.74

834.25

2,160.50




201

一般公共服务支出

724.30

687.97

36.33




20101

人大事务

8.44


8.44




2010108

代表工作

8.44


8.44




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

691.97

683.97

8.00




2010301

行政运行

683.97

683.97





2010308

信访事务

4.00


4.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.00


4.00




20106

财政事务

16.00


16.00




2010699

其他财政事务支出

16.00


16.00




20107

税收事务

4.00

4.00





2010701

行政运行

4.00

4.00





20113

商贸事务

2.00


2.00




2011308

招商引资

2.00


2.00




20132

组织事务

1.30


1.30




2013299

其他组织事务支出

1.30


1.30




20199

其他一般公共服务支出

0.59


0.59




2019999

其他一般公共服务支出

0.59


0.59




207

文化旅游体育与传媒支出

157.55


157.55




20701

文化和旅游

5.00


5.00




2070199

其他文化和旅游支出

5.00


5.00




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

152.55


152.55




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

152.55


152.55




208

社会保障和就业支出

402.40

65.93

336.47




20805

行政事业单位养老支出

65.93

65.93





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.93

65.93





20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

335.07


335.07




2082201

移民补助

121.47


121.47




2082202

基础设施建设和经济发展

213.60


213.60




20899

其他社会保障和就业支出

1.40


1.40




2089999

其他社会保障和就业支出

1.40


1.40




210

卫生健康支出

30.90

30.90





21011

行政事业单位医疗

30.90

30.90





2101101

行政单位医疗

30.90

30.90





211

节能环保支出

36.00


36.00




21104

自然生态保护

30.00


30.00




2110402

农村环境保护

30.00


30.00




21110

能源节约利用

6.00


6.00




2111001

能源节约利用

6.00


6.00




212

城乡社区支出

231.10


231.10




21201

城乡社区管理事务

89.10


89.10




2120199

其他城乡社区管理事务支出

89.10


89.10




21203

城乡社区公共设施

20.00


20.00




2120303

小城镇基础设施建设

20.00


20.00




21205

城乡社区环境卫生

4.00


4.00




2120501

城乡社区环境卫生

4.00


4.00




21213

城市基础设施配套费安排的支出

10.00


10.00




2121301

城市公共设施

10.00


10.00




21299

其他城乡社区支出

108.00


108.00




2129999

其他城乡社区支出

108.00


108.00




213

农林水支出

1,307.74


1,307.74




21301

农业农村

104.94


104.94




2130108

病虫害控制

0.55


0.55




2130122

农业生产发展

76.55


76.55




2130126

农村社会事业

20.00


20.00




2130199

其他农业农村支出

7.84


7.84




21302

林业和草原

22.18


22.18




2130205

森林资源培育

22.18


22.18




21303

水利

153.87


153.87




2130311

水资源节约管理与保护

3.00


3.00




2130399

其他水利支出

150.87


150.87




21305

扶贫

197.50


197.50




2130599

其他扶贫支出

197.50


197.50




21307

农村综合改革

809.24


809.24




2130701

对村级公益事业建设的补助

85.00


85.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

724.24


724.24




21399

其他农林水支出

20.00


20.00




2139999

其他农林水支出

20.00


20.00




214

交通运输支出

7.31


7.31




21401

公路水路运输

7.00


7.00




2140104

公路建设

3.00


3.00




2140199

其他公路水路运输支出

4.00


4.00




21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

0.31


0.31




2140401

对城市公交的补贴

0.31


0.31




216

商业服务业等支出

1.00


1.00




21699

其他商业服务业等支出

1.00


1.00




2169999

其他商业服务业等支出

1.00


1.00




221

住房保障支出

49.45

49.45





22102

住房改革支出

49.45

49.45





2210201

住房公积金

49.45

49.45





224

灾害防治及应急管理支出

47.00


47.00




22401

应急管理事务

20.00


20.00




2240199

其他应急管理支出

20.00


20.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

27.00


27.00




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

27.00


27.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:澧县大堰垱镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,626.27

一、一般公共服务支出

33

724.30

724.30



二、政府性基金预算财政拨款

2

345.07

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

157.55

157.55




8


八、社会保障和就业支出

40

402.40

67.33

335.07



9


九、卫生健康支出

41

30.90

30.90




10


十、节能环保支出

42

36.00

36.00




11


十一、城乡社区支出

43

231.10

221.10

10.00



12


十二、农林水支出

44

1,307.74

1,307.74




13


十三、交通运输支出

45

7.31

7.31




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47

1.00

1.00




16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

49.45

49.45




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

47.00

47.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,971.34

本年支出合计

59

2,994.74

2,649.67

345.07


年初财政拨款结转和结余

28

23.40

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

23.40


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,994.74

总计

64

2,994.74

2,649.67

345.07


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:澧县大堰垱镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,649.67

834.25

1,815.43

201

一般公共服务支出

724.30

687.97

36.33

20101

人大事务

8.44


8.44

2010108

代表工作

8.44


8.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

691.97

683.97

8.00

2010301

行政运行

683.97

683.97


2010308

信访事务

4.00


4.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.00


4.00

20106

财政事务

16.00


16.00

2010699

其他财政事务支出

16.00


16.00

20107

税收事务

4.00

4.00


2010701

行政运行

4.00

4.00


20113

商贸事务

2.00


2.00

2011308

招商引资

2.00


2.00

20132

组织事务

1.30


1.30

2013299

其他组织事务支出

1.30


1.30

20199

其他一般公共服务支出

0.59


0.59

2019999

其他一般公共服务支出

0.59


0.59

207

文化旅游体育与传媒支出

157.55


157.55

20701

文化和旅游

5.00


5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00


5.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

152.55


152.55

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

152.55


152.55

208

社会保障和就业支出

67.33

65.93

1.40

20805

行政事业单位养老支出

65.93

65.93


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.93

65.93


20899

其他社会保障和就业支出

1.40


1.40

2089999

其他社会保障和就业支出

1.40


1.40

210

卫生健康支出

30.90

30.90


21011

行政事业单位医疗

30.90

30.90


2101101

行政单位医疗

30.90

30.90


211

节能环保支出

36.00


36.00

21104

自然生态保护

30.00


30.00

2110402

农村环境保护

30.00


30.00

21110

能源节约利用

6.00


6.00

2111001

能源节约利用

6.00


6.00

212

城乡社区支出

221.10


221.10

21201

城乡社区管理事务

89.10


89.10

2120199

其他城乡社区管理事务支出

89.10


89.10

21203

城乡社区公共设施

20.00


20.00

2120303

小城镇基础设施建设

20.00


20.00

21205

城乡社区环境卫生

4.00


4.00

2120501

城乡社区环境卫生

4.00


4.00

21299

其他城乡社区支出

108.00


108.00

2129999

其他城乡社区支出

108.00


108.00

213

农林水支出

1,307.74


1,307.74

21301

农业农村

104.94


104.94

2130108

病虫害控制

0.55


0.55

2130122

农业生产发展

76.55


76.55

2130126

农村社会事业

20.00


20.00

2130199

其他农业农村支出

7.84


7.84

21302

林业和草原

22.18


22.18

2130205

森林资源培育

22.18


22.18

21303

水利

153.87


153.87

2130311

水资源节约管理与保护

3.00


3.00

2130399

其他水利支出

150.87


150.87

21305

扶贫

197.50


197.50

2130599

其他扶贫支出

197.50


197.50

21307

农村综合改革

809.24


809.24

2130701

对村级公益事业建设的补助

85.00


85.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

724.24


724.24

21399

其他农林水支出

20.00


20.00

2139999

其他农林水支出

20.00


20.00

214

交通运输支出

7.31


7.31

21401

公路水路运输

7.00


7.00

2140104

公路建设

3.00


3.00

2140199

其他公路水路运输支出

4.00


4.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

0.31


0.31

2140401

对城市公交的补贴

0.31


0.31

216

商业服务业等支出

1.00


1.00

21699

其他商业服务业等支出

1.00


1.00

2169999

其他商业服务业等支出

1.00


1.00

221

住房保障支出

49.45

49.45


22102

住房改革支出

49.45

49.45


2210201

住房公积金

49.45

49.45


224

灾害防治及应急管理支出

47.00


47.00

22401

应急管理事务

20.00


20.00

2240199

其他应急管理支出

20.00


20.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

27.00


27.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

27.00


27.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:澧县大堰垱镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

772.80

302

商品和服务支出

61.44

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

249.15

30201

办公费

13.04

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

162.90

30202

印刷费

20.40

30702

国外债务付息


30103

奖金

166.27

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费

48.21

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.93

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

30.90

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

49.45

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

1.00

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

1.75

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

23.50

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.75

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

772.80

公用经费合计

61.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:澧县大堰垱镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



小计

公务用车购置费公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.25


1.75


1.75

23.50

25.25


1.75


1.75

23.50

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:澧县大堰垱镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计


345.07

345.07


345.07


208

社会保障和就业支出


335.07

335.07


335.07


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


335.07

335.07


335.07


2082201

移民补助


121.47

121.47


121.47


2082202

基础设施建设和经济发展


213.60

213.60


213.60


212

城乡社区支出


10.00

10.00


10.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出


10.00

10.00


10.00


2121301

城市公共设施


10.00

10.00


10.00


























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:澧县大堰垱镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

    0    0    0






























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计2,994.74万元、支出总计2,994.74万元。与上一年度相比,收、支总计各增加39.43万元,增长1.33%。主要是因为随着人员增加,工资待遇的增加,导致人员经费比上年有所增加;日常运转经费增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,971.34万元,其中:财政拨款收入2,971.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,994.74万元,其中:基本支出834.25万元,占27.86%;项目支出2,160.5万元,占72.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计2,994.74万元、支出总计2,994.74万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加39.43万元,增长1.33%。主要是因为随着人员增加,工资待遇的增加,导致人员经费比上年有所增加;日常运转经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,649.67万元,占本年支出合计的88.48%。与上一年度相比,财政拨款支出增加204.62万元,增长8.37%。主要是因为在文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出方面有较大幅度增加。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,649.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出724.3万元,占27.34%;文化旅游体育与传媒支出157.55万元,占5.95%;社会保障和就业支出67.33万元,占2.54%;卫生健康支出30.9万元,占1.17%;节能环保支出36万元,占1.36%;城乡社区支出221.1万元,占8.34%;农林水支出1,307.74万元,占49.34%;交通运输支出7.31万元,占0.28%;商业服务业等支出1万元,占0.04%;住房保障支出49.45万元,占1.87%;灾害防治及应急管理支出47万元,占1.77%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为737.53万元,支出决算数为2,649.67万元,完成年初预算的359.26%,其中: 

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 

年初预算为0万元,支出决算为8.44万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:人大事务预算调整。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 

年初预算为410.13万元,支出决算为683.97万元,完成年初预算的166.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是:相关机构事务预算调整。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:相关事务增加。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:相关机构事务调整。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为16万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他财政事务预算调整。

6、一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项) 

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将项目经费纳入部门预算。

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:招商引资力度加大。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:组织事务调整调整。

9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他一般公共服务预算调整。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:文化和旅游支出增加。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为152.55万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他文化旅游体育与传媒支出预算调整。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为65.93万元,支出决算为65.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他社会保障和就业支出预算调整。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为17.57万元,支出决算为30.9万元,完成年初预算的175.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响支出增加。

15、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 

年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:人居环境整治力度加大。

16、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项) 

年初预算为0万元,支出决算为6万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为89.1万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将该项目经费纳入部门预算。

18、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项) 

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:基础设施投入增加。

19、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡社区环境卫生预算调整。

20、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为108万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他城乡社区支出预算调整。

21、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:农业农村病虫害控制预算调整。

22、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 

年初预算为0万元,支出决算为76.55万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将该项目经费纳入部门预算。

23、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将该项目经费纳入部门预算。

24、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为7.84万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:下半年农业支出增加。

25、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 

年初预算为0万元,支出决算为22.18万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:森林资源培养预算调整。

26、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:水资源节约管理与保护预算调整。

27、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为150.87万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他水利支出增加。

28、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为197.5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他扶贫支出预算调整。

29、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项) 

年初预算为0万元,支出决算为85万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:村级公益事业建设补助预算调整。

30、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 

年初预算为0万元,支出决算为724.24万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将项目经费纳入部门预算。

31、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他农林水支出预算调整。

32、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公路水路运输预算调整。

33、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他公路水路运输支出预算调整。

34、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:成品油价格改革对交通运输的补贴预算调整。

35、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他商业服务业支出预算调整。

36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为49.45万元,支出决算为49.45万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。

37、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将项目经费纳入部门预算。

38、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为27万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未将项目经费纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出834.25万元,其中:人员经费772.8万元,占基本支出的92.64%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费61.44万元,占基本支出的7.36%,主要包括:办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.25万元,支出决算为25.25万元,完成预算的100%,其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为23.5万元,支出决算为23.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比减少0.5万元,下降2.08%,下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和省委省政府要求,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算23.5万元,占93.07%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.75万元,占6.93%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为23.5万元,全年共接待来访团组400个、来宾3,300人次,主要是乡村振兴、人居环境整治等工作的督导检查等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.75万元,其中:公务用车购置费0万元,澧县大堰垱镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.75万元,主要是公务车油费、保险、维修维护支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入345.07万元;年初结转和结余0万元;支出345.07万元,其中基本支出0万元,项目支出345.07万元;年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项) 

年初预算为0万元,支出决算为121.47万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项) 

年初预算为0万元,支出决算为213.6万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

3、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项) 

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县大堰垱镇人民政府2021年度机关运行经费支出61.44万元,比年初预算数减少111.28万元,下降64.43%。主要原因是:我镇认真贯彻落实中央和省委省政府要求,厉行节约,从预算上严格控制,从日常开支上严格按制度办事,从支出审批上严格把关,从事后监督上严格检查。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县大堰垱镇人民政府一般性支出240.96万元,其中:会议费1万元,乡村振兴会议,人数45人,内容为结对帮扶走访、台账资料整理等;用于召开人居环境整治会议,人数63人,内容为各村(居)人居环境清洁、秸秆焚烧;开支培训费1.75万元,开展镇党员冬春训培训,人数1200人,内容为党课培训;开展会计业务培训,人数40人,内容为学习“两上两下”表格填写、日常报账程序;开展职业技能培训,人数230人,内容为学习茶艺、插花等各项技能;开展农民技能培训,人数240人,内容为农作物栽培技术、品种改良嫁接、农业机械化生产等;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划;办公费30.48万元;印刷费42.54万元;咨询费0.59万元;水费4万元;电费13万元;邮电费10.04万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费13万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费18.55万元;租赁费0.35万元;公务接待费23.5万元;被装购置费0万元;劳务费0万元;委托业务费54.41万元;公务用车运行维护费1.75万元;其他交通费用20万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置6万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县大堰垱镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业合同金额为0万元,无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日,澧县大堰垱镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是干部用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定,进一步规范和落实财政资金的专项管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求,单位高度重视,成立了自评工作领导小组,由分管负责人任组长,相关股室为成员,积极开展绩效自评工作,按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。 

(二)绩效目标 

1、抓好招商引资,促进社会事业全面发展。 

2、抓好基础设施建设及人居环境整治,促进乡镇条件全面改善。 

3、抓好医疗保险、养老保险工作,使群众老有所养、老有所依。 

4、权利维护社会和谐稳定。 

5、抓好人居环境整治工作,美化全镇生态环境。 

(三)绩效评价报告

(绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

农村综合改革:反映农村综合改革方面的支出,包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。 

第五部分 附件 

澧县大堰垱镇人民政府2021年度整体绩效评价报告


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