澧县农业农村局2021年部门决算 公开
目 录
第一部分 澧县农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置与决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (空表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (空表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县农业农村局概况
一、部门职责
(一)统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,及时调查核实上报疫情并组织扑灭,配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,执行有关农业援外项目。
(十四)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置与决算单位构成
(一)内设机构设置
澧县农业农村局内设股室23个,分别为:办公室、综调室、人事股、法规股、计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农田建设事务中心、行政审批服务办公室、葡萄办、蔬菜生产办公室、党风政风督查室、工会、安全生产办公室、种子管理站、农学会、机关后勤服务中心、中药材产业发展办公室、农村社会事业促进股。2021年我单位共有编制人数210人,年末实有在职人数258人,退休人员199人。
(二)决算单位构成
澧县农业农村局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县农业农村局本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:澧县农业农村局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 39,061.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 693.94 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 305.67 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 52,664.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 14.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 162.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 1,222.44 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 39,061.62 | 本年支出合计 | 58 | 55,177.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 16,115.62 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 55,177.24 | 总计 | 62 | 55,177.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:澧县农业农村局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 39,061.62 | 39,061.62 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20107 | 税收事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 305.67 | 305.67 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.67 | 305.67 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.67 | 216.67 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 89.00 | 89.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 101.56 | 101.56 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.56 | 101.56 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.56 | 101.56 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 37,244.88 | 37,244.88 | |||||||
21301 | 农业农村 | 26,786.01 | 26,786.01 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 2,043.36 | 2,043.36 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 116.51 | 116.51 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 74.73 | 74.73 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 65.00 | 65.00 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 80.00 | 80.00 | |||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 421.17 | 421.17 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 13,972.28 | 13,972.28 | |||||||
2130124 | 农村合作经济 | 156.00 | 156.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 1,481.95 | 1,481.95 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 76.64 | 76.64 | |||||||
2130153 | 农田建设 | 3,983.29 | 3,983.29 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,165.08 | 4,165.08 | |||||||
21305 | 扶贫 | 1,190.00 | 1,190.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,190.00 | 1,190.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 38.00 | 38.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 38.00 | 38.00 | |||||||
21309 | 目标价格补贴 | 9,230.87 | 9,230.87 | |||||||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 5,915.95 | 5,915.95 | |||||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 3,314.92 | 3,314.92 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 162.50 | 162.50 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 162.50 | 162.50 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 162.50 | 162.50 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,220.00 | 1,220.00 | |||||||
22201 | 粮油物资事务 | 1,220.00 | 1,220.00 | |||||||
2220115 | 粮食风险基金 | 366.00 | 366.00 | |||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 854.00 | 854.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:澧县农业农村局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 55,177.24 | 2,979.99 | 52,197.25 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20107 | 税收事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 693.94 | 693.94 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 693.94 | 693.94 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 693.94 | 693.94 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 305.67 | 305.67 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.67 | 305.67 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.67 | 216.67 | ||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 89.00 | 89.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 101.56 | 101.56 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.56 | 101.56 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.56 | 101.56 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 52,664.12 | 2,402.81 | 50,261.31 | |||||
21301 | 农业农村 | 38,941.40 | 2,402.81 | 36,538.59 | |||||
2130101 | 行政运行 | 2,154.35 | 2,154.35 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 172.98 | 172.98 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 120.36 | 120.36 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 137.15 | 137.15 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 65.00 | 65.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1,073.17 | 1,073.17 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 13,972.28 | 13,972.28 | ||||||
2130124 | 农村合作经济 | 156.00 | 156.00 | ||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1,211.00 | 1,211.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 1,775.80 | 1,775.80 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 142.10 | 142.10 | ||||||
2130153 | 农田建设 | 10,628.70 | 10,628.70 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7,252.51 | 183.46 | 7,069.04 | |||||
21303 | 水利 | 3,095.85 | 3,095.85 | ||||||
2130316 | 农村水利 | 3,095.85 | 3,095.85 | ||||||
21305 | 扶贫 | 1,358.00 | 1,358.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,358.00 | 1,358.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 38.00 | 38.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 38.00 | 38.00 | ||||||
21309 | 目标价格补贴 | 9,230.87 | 9,230.87 | ||||||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 5,915.95 | 5,915.95 | ||||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 3,314.92 | 3,314.92 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 162.50 | 162.50 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 162.50 | 162.50 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 162.50 | 162.50 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,222.44 | 2.44 | 1,220.00 | |||||
22201 | 粮油物资事务 | 1,222.44 | 2.44 | 1,220.00 | |||||
2220115 | 粮食风险基金 | 366.00 | 366.00 | ||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 856.44 | 2.44 | 854.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:澧县农业农村局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39,061.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 693.94 | 693.94 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 305.67 | 305.67 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.56 | 101.56 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3.00 | 3.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 52,664.12 | 52,664.12 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 14.00 | 14.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 162.50 | 162.50 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1,222.44 | 1,222.44 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 39,061.62 | 本年支出合计 | 59 | 55,177.24 | 55,177.24 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16,115.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 16,115.62 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 55,177.24 | 总计 | 64 | 55,177.24 | 55,177.24 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:澧县农业农村局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 55,177.24 | 2,979.99 | 52,197.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20107 | 税收事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 693.94 | 693.94 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 693.94 | 693.94 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 693.94 | 693.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 305.67 | 305.67 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.67 | 305.67 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.67 | 216.67 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 89.00 | 89.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 101.56 | 101.56 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.56 | 101.56 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.56 | 101.56 | |||
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | |||
213 | 农林水支出 | 52,664.12 | 2,402.81 | 50,261.31 | ||
21301 | 农业农村 | 38,941.40 | 2,402.81 | 36,538.59 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,154.35 | 2,154.35 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 172.98 | 172.98 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 120.36 | 120.36 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 137.15 | 137.15 | |||
2130110 | 执法监管 | 65.00 | 65.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 80.00 | 80.00 | |||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1,073.17 | 1,073.17 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 13,972.28 | 13,972.28 | |||
2130124 | 农村合作经济 | 156.00 | 156.00 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1,211.00 | 1,211.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 1,775.80 | 1,775.80 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 142.10 | 142.10 | |||
2130153 | 农田建设 | 10,628.70 | 10,628.70 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7,252.51 | 183.46 | 7,069.04 | ||
21303 | 水利 | 3,095.85 | 3,095.85 | |||
2130316 | 农村水利 | 3,095.85 | 3,095.85 | |||
21305 | 扶贫 | 1,358.00 | 1,358.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,358.00 | 1,358.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 38.00 | 38.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 38.00 | 38.00 | |||
21309 | 目标价格补贴 | 9,230.87 | 9,230.87 | |||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 5,915.95 | 5,915.95 | |||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 3,314.92 | 3,314.92 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14.00 | 14.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14.00 | 14.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.00 | 14.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 162.50 | 162.50 | |||
22102 | 住房改革支出 | 162.50 | 162.50 | |||
2210201 | 住房公积金 | 162.50 | 162.50 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,222.44 | 2.44 | 1,220.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 1,222.44 | 2.44 | 1,220.00 | ||
2220115 | 粮食风险基金 | 366.00 | 366.00 | |||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 856.44 | 2.44 | 854.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:澧县农业农村局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,726.94 | 302 | 商品和服务支出 | 69.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 595.20 | 30201 | 办公费 | 13.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 352.00 | 30202 | 印刷费 | 1.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 453.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 126.00 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 441.00 | 30205 | 水费 | 3.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.67 | 30206 | 电费 | 4.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.08 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.07 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.56 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 35.00 | 30211 | 差旅费 | 6.08 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 195.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 183.46 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.85 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 88.56 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 94.90 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 30.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.35 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | ||||||
人员经费合计 | 2,910.40 | 公用经费合计 | 69.59 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:澧县农业农村局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.80 | 3.35 | 3.35 | 17.45 | 8.17 | 3.35 | 3.35 | 4.82 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:澧县农业农村局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:澧县农业农村局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计55,177.24万元、支出总计55,177.24万元。与上一年度相比,收、支总计各减少7,725.68万元,下降12.28%。主要是因为新增退休人员及调出人员,人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计39,061.62万元,其中:财政拨款收入39,061.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计55,177.24万元,其中:基本支出2,979.99万元,占5.4%;项目支出52,197.25万元,占94.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计55,177.24万元、支出总计55,177.24万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少7,725.68万元,下降12.28%。主要是因为2020年财政拨款结转结余(2020年财政拨款结转结余农田建设等项目资金属延续项目,项目还在实施中)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出55,177.24万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加17,224.46万元,增长45.38%。主要是因为上年结转结余资金及年中预算调整人员经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出55,177.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.02%;科学技术支出693.94万元,占1.26%;社会保障和就业支出305.67万元,占0.55%;卫生健康支出101.56万元,占0.18%;节能环保支出3万元,占0.01%;农林水支出52,664.12万元,占95.44%;资源勘探工业信息等支出14万元,占0.03%;住房保障支出162.5万元,占0.29%;粮油物资储备支出1,222.44万元,占2.22%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,197.84万元,支出决算数为55,177.24万元,完成年初预算的2,510.52%,其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级补助收入,用于发展与改革事务中的其他发展与改革事务支出,未进行年初预算。
2、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于税收事务中的其他税收事务支出,未进行年初预算。
3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为693.94万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于科学技术支出中的其他技术研究与开发支出,未进行年初预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为216.67万元,支出决算为216.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为89万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于社会保障和就业支出中的对机关事业单位基本养老保险基金的补助,未进行年初预算。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为101.56万元,支出决算为101.56万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。
7、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于节能环保支出中的农村环境保护,未进行年初预算。
8、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
年初预算为1,698.11万元,支出决算为2,154.35万元,完成年初预算的126.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是:农业综合行政执法局调进人员、上年结转结余及人员经费的增加。
9、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为172.98万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为上级补助收入,用于农林水支出中的科技转化与推广服务等方面的支出,未进行年初预算。
10、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
年初预算为0万元,支出决算为120.36万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农林水支出中的病虫害控制,未进行年初预算。
11、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)
年初预算为2万元,支出决算为137.15万元,完成年初预算的6,857.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农林水支出中的农产品质量安全,未进行年初预算。
12、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)
年初预算为0万元,支出决算为65万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农业综合行政执法局的执法监管,未进行年初预算。
13、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为80万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于植保站项目资金农林水支出中的防灾救灾,未进行年初预算。
14、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,073.17万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农林水支出中的农业结构调整补贴的支出,未进行年初预算。
15、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为13,972.28万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农业生产发展,未进行年初预算。
16、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)
年初预算为0万元,支出决算为156万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农村合作经济,未进行年初预算。
17、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,211万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农产品加工与促销,未进行年初预算。
18、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,775.8万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农村社会事业,未进行年初预算。
19、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)
年初预算为0万元,支出决算为142.1万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于 农业资源保护修复与利用,未进行年初预算。
20、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为10,628.7万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农田建设,未进行年初预算。
21、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为12万元,支出决算为7,252.51万元,完成年初预算的60,437.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年终结转项目,用于其他支出,未进行年初预算。
22、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)
年初预算为0万元,支出决算为3,095.85万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年终结转项目,用于农村水利支出,未进行年初预算。
23、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为5万元,支出决算为1,358万元,完成年初预算的27,160%。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于其他扶贫支出,未进行年初预算。
24、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为38万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于农村综合改革的其他农村综合改革支出,未进行年初预算。
25、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为5,915.95万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于棉花目标价格补贴,未进行年初预算。
26、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为3,314.92万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于其他目标价格补贴,未进行年初预算。
27、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为14万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于支持中小企业发展和管理支出,未进行年初预算。
28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为162.5万元,支出决算为162.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。
29、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)
年初预算为0万元,支出决算为366万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于粮食风险基金,未进行年初预算。
30、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为856.44万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项目为年中调整追加项目,用于其他粮油事务支出,未进行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,979.99万元,其中:人员经费2,910.4万元,占基本支出的97.66%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费69.59万元,占基本支出的2.34%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.8万元,支出决算为8.17万元,完成预算的39.28%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为17.45万元,支出决算为4.82万元,完成预算的27.62%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支 ,公务接待费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.35万元,支出决算为3.35万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.82万元,占59%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.35万元,占41%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为4.82万元,全年共接待来访团组92个、来宾585人次,主要是农业生产现场观摩及培训等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.35万元,其中:公务用车购置费0万元,澧县农业农村局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.35万元,主要是车辆油费及保险、维修等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
澧县农业农村局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
澧县农业农村局2021年度机关运行经费支出69.59万元,比年初预算数减少61.79万元,下降47.03%。主要原因是:严格执行预算,压缩开支。
十、一般性支出情况
2021年度澧县农业农村局一般性支出39.42万元,其中:会议费0.8万元,用于召开农业生产现场观摩会等发生的支出,开支人数1250人;开支培训费0.85万元,科教股培训发生的支出,开支人数为1500人;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动;办公费13.86万元;印刷费1.06万元;咨询费0万元;水费3.5万元;电费4.6万元;邮电费0.5万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费6.08万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0万元;租赁费0万元;公务接待费4.82万元;被装购置费0万元;劳务费0万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费3.35万元;其他交通费用0万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
澧县农业农村局2021年度政府采购支出总额1,221.79万元,其中:政府采购货物支出797.98万元、政府采购工程支出109.19万元、政府采购服务支出314.62万元。授予中小企业合同金额678.32万元,占政府采购支出总额的55.52%,其中:授予小微企业合同金额678.32万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,澧县农业农村局共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农业综合执法用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理开展情况
1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定,进一步规范和落实财政资金的专项管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求,单位高度重视,成立了自评工作领导小组,由分管负责人任组长,相关股室为成员,积极开展绩效自评工作,按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
(二)绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕上级的决策部署,有效发挥单位职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度,资金使用合规,预决算信息公开;重点工作完成及时,经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到98%以上。
(三)绩效评价报告
(绩效评价报告见附件)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政事业单位医疗支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
事业运行:反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
执法监管:实行农机定期检验制度,切实推行免费安全监理,规范农机安全检验工作,减少农机事故隐患,以此来提升农业的综合经济效益,进一步推进农业机械化进程。
农田建设:实行项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,增加农民收入。
农业生产发展:实行加强推广粮食新品种、新技术,标准化样板引导、发展订单生产、创建区域公共品牌等措施,提高粮食生产效率、质量和种粮积极性。
第五部分 附件