手机版
登录|注册
政府信息公开
归档时间:
已归档

澧县教育局2021年部门决算公开

2022-07-20 16:10 信息来源:澧县财政局
字号:【

目 录 

第一部分 澧县教育局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (空表)

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县教育局概况 

一、部门职责 

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究制定全县教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。 

(二)研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全县教育事业发展规划和年度计划,并指导、协调和组织实施。 

(三)综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作;指导、协调各乡镇(街道办)及部门的教育工作;负责全县教育督导评估工作。 

(四)主管全县各类学校的干部和教师队伍建设工作;负责各类学校领导干部的管理工作;负责全县教育系统的人事工作,指导教育人事制度改革;负责全县教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。 

(五)负责全县教育法制建设工作,指导乡镇(街道办)、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。 

(六)统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、地方教育基金;指导全县教育系统内部的审计监督工作,指导、监督审计各学校(园)教育经费的使用情况。 

(七)根据全县教育事业发展需要,指导和组织实施全县各类学校布局调整工作;指导和监督全县各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作;协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。 

(八)综合管理全县各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全县教育系统对外交流工作。 

(九)主管全县教育招生考试工作,管理全区中考、高考、会考、自学考试成人考试等工作。 

(十)负责全县中小学(园)及周边环境安全管理工作;会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育;建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度;负责中小学(园)安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作;负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。 

(十一)统筹协调和指导全县语言文字工作。 

(十二)领导教育局直属学校(单位)党的建设和精神文明建设,指导全县其它各类学校党的建设和精神文明建设工作,负责直属学校(单位)党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。 

(十三)负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。 

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

(一)内设机构设置 

澧县教育局内设股室19个,分别为:办公室、督导室、基教股、人事股、财务建设股、纪监室、审计室、职称股、招考办、体艺股、学前办、综治办、政策法规股、党建指导股、教育工会、教学研究室、勤工俭学管理办公室、教学仪器电教站、中小学卫生保健所。2021年我单位共有编制人数68人,年末实有在职人数96人,退休人员87人。 

(二)决算单位构成 

澧县教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:澧县教育局本级、澧县城关中学、澧县第一完全小学、澧县澧州幼儿园、澧县澧阳中学、澧县澧州实验小学、澧县澧南镇中学、澧县城头山镇中学、澧县澧澹中学、澧县银谷国际实验学校、澧县弘毅学校、澧县涔南镇中学、澧县官垸镇中学、澧县如东镇中学、澧县小渡口镇中学、澧县梦溪镇中学、澧县盐井镇中学、澧县复兴镇中学、澧县金罗镇中学、澧县大堰垱镇中学、澧县王家厂镇中学、澧县码头铺镇中学、澧县甘溪滩镇中学、澧县火连坡镇中学、澧县育才实验学校、澧县澧浦完全小学、澧县澧州实验学校、澧县实验小学、澧县一完小桃花滩分校、澧县学生资助管理中心、澧县芙蓉学校、澧县黄桥小学、澧县第五完全小学、澧县英才幼儿园、澧县澧州翊武学校、澧县青少年校外活动中心、澧县特殊教育学校。 

第二部分 2021年度部门决算表 

收入支出决算总表





公开01表

部门:澧县教育局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

84,873.93

一、一般公共服务支出

32

5.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

16,661.59

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

75,157.70

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

2,588.10

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

5,105.18


9


九、卫生健康支出

40

2,394.34


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

2,396.39


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

2.00


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

3,810.99


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

14,300.66


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

101,535.51

本年支出合计

58

105,760.35

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

4,224.84

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

105,760.35

总计

62

105,760.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:澧县教育局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

101,535.51

101,535.51






201

一般公共服务支出

5.00

5.00






20107

税收事务

5.00

5.00






2010799

其他税收事务支出

5.00

5.00






205

教育支出

70,974.61

70,974.61






20501

教育管理事务

1,445.97

1,445.97






2050101

行政运行

1,445.97

1,445.97






20502

普通教育

64,977.44

64,977.44






2050201

学前教育

5,931.08

5,931.08






2050202

小学教育

35,160.00

35,160.00






2050203

初中教育

21,290.91

21,290.91






2050204

高中教育

289.22

289.22






2050299

其他普通教育支出

2,306.22

2,306.22






20503

职业教育

76.24

76.24






2050302

中等职业教育

76.24

76.24






20507

特殊教育

200.00

200.00






2050701

特殊学校教育

200.00

200.00






20509

教育费附加安排的支出

3,106.69

3,106.69






2050999

其他教育费附加安排的支出

3,106.69

3,106.69






20599

其他教育支出

1,168.27

1,168.27






2059999

其他教育支出

1,168.27

1,168.27






207

文化旅游体育与传媒支出

2,578.10

2,578.10






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2,578.10

2,578.10






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2,578.10

2,578.10






208

社会保障和就业支出

5,105.18

5,105.18






20805

行政事业单位养老支出

5,105.18

5,105.18






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,105.18

5,105.18






210

卫生健康支出

2,393.05

2,393.05






21011

行政事业单位医疗

2,393.05

2,393.05






2101101

行政单位医疗

69.73

69.73






2101102

事业单位医疗

2,323.32

2,323.32






212

城乡社区支出

2,380.59

2,380.59






21201

城乡社区管理事务

5.00

5.00






2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.00

5.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,340.00

2,340.00






2120802

土地开发支出

2,340.00

2,340.00






21213

城市基础设施配套费安排的支出

35.59

35.59






2121301

城市公共设施

35.59

35.59






215

资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00






21508

支持中小企业发展和管理支出

2.00

2.00






2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2.00

2.00






221

住房保障支出

3,810.99

3,810.99






22102

住房改革支出

3,810.99

3,810.99






2210201

住房公积金

3,810.99

3,810.99






229

其他支出

14,286.00

14,286.00






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14,200.00

14,200.00






2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

14,200.00

14,200.00






22960

彩票公益金安排的支出

86.00

86.00






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.00

3.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

83.00

83.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:澧县教育局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

105,760.35

51,798.92

53,961.43




201

一般公共服务支出

5.00

5.00





20107

税收事务

5.00

5.00





2010799

其他税收事务支出

5.00

5.00





205

教育支出

75,157.70

40,483.41

34,674.29




20501

教育管理事务

1,544.20

1,544.20





2050101

行政运行

1,544.20

1,544.20





20502

普通教育

68,163.67

38,939.21

29,224.46




2050201

学前教育

6,007.20

907.20

5,100.00




2050202

小学教育

35,513.04

22,553.04

12,960.00




2050203

初中教育

22,010.06

15,478.96

6,531.10




2050204

高中教育

298.90


298.90




2050299

其他普通教育支出

4,334.46


4,334.46




20503

职业教育

94.87


94.87




2050302

中等职业教育

94.87


94.87




20507

特殊教育

200.00


200.00




2050701

特殊学校教育

200.00


200.00




20508

进修及培训

2.00


2.00




2050801

教师进修

2.00


2.00




20509

教育费附加安排的支出

3,877.93


3,877.93




2050999

其他教育费附加安排的支出

3,877.93


3,877.93




20599

其他教育支出

1,275.03


1,275.03




2059999

其他教育支出

1,275.03


1,275.03




207

文化旅游体育与传媒支出

2,588.10


2,588.10




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2,588.10


2,588.10




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2,588.10


2,588.10




208

社会保障和就业支出

5,105.18

5,105.18





20805

行政事业单位养老支出

5,105.18

5,105.18





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,105.18

5,105.18





210

卫生健康支出

2,394.34

2,394.34





21011

行政事业单位医疗

2,394.34

2,394.34





2101101

行政单位医疗

69.73

69.73





2101102

事业单位医疗

2,324.61

2,324.61





212

城乡社区支出

2,396.39


2,396.39




21201

城乡社区管理事务

5.00


5.00




2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.00


5.00




21205

城乡社区环境卫生

0.50


0.50




2120501

城乡社区环境卫生

0.50


0.50




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,340.00


2,340.00




2120802

土地开发支出

2,340.00


2,340.00




21213

城市基础设施配套费安排的支出

41.06


41.06




2121301

城市公共设施

41.06


41.06




21299

其他城乡社区支出

9.83


9.83




2129999

其他城乡社区支出

9.83


9.83




215

资源勘探工业信息等支出

2.00


2.00




21508

支持中小企业发展和管理支出

2.00


2.00




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2.00


2.00




221

住房保障支出

3,810.99

3,810.99





22102

住房改革支出

3,810.99

3,810.99





2210201

住房公积金

3,810.99

3,810.99





229

其他支出

14,300.66


14,300.66




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14,200.00


14,200.00




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

14,200.00


14,200.00




22960

彩票公益金安排的支出

100.66


100.66




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.00


3.00




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

83.00


83.00




2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

14.66


14.66




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:澧县教育局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

84,873.93

一、一般公共服务支出

33

5.00

5.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

16,661.59

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

75,157.70

75,157.70




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

2,588.10

2,588.10




8


八、社会保障和就业支出

40

5,105.18

5,105.18




9


九、卫生健康支出

41

2,394.34

2,394.34




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

2,396.39

15.33

2,381.06



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

2.00

2.00




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

3,810.99

3,810.99




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

14,300.66


14,300.66



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

101,535.51

本年支出合计

59

105,760.35

89,078.63

16,681.72


年初财政拨款结转和结余

28

4,224.84

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

4,204.70


61





政府性基金预算财政拨款

30

20.13


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

105,760.35

总计

64

105,760.35

89,078.63

16,681.72


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:澧县教育局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

89,078.63

51,798.92

37,279.72

201

一般公共服务支出

5.00

5.00


20107

税收事务

5.00

5.00


2010799

其他税收事务支出

5.00

5.00


205

教育支出

75,157.70

40,483.41

34,674.29

20501

教育管理事务

1,544.20

1,544.20


2050101

行政运行

1,544.20

1,544.20


20502

普通教育

68,163.67

38,939.21

29,224.46

2050201

学前教育

6,007.20

907.20

5,100.00

2050202

小学教育

35,513.04

22,553.04

12,960.00

2050203

初中教育

22,010.06

15,478.96

6,531.10

2050204

高中教育

298.90


298.90

2050299

其他普通教育支出

4,334.46


4,334.46

20503

职业教育

94.87


94.87

2050302

中等职业教育

94.87


94.87

20507

特殊教育

200.00


200.00

2050701

特殊学校教育

200.00


200.00

20508

进修及培训

2.00


2.00

2050801

教师进修

2.00


2.00

20509

教育费附加安排的支出

3,877.93


3,877.93

2050999

其他教育费附加安排的支出

3,877.93


3,877.93

20599

其他教育支出

1,275.03


1,275.03

2059999

其他教育支出

1,275.03


1,275.03

207

文化旅游体育与传媒支出

2,588.10


2,588.10

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2,588.10


2,588.10

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2,588.10


2,588.10

208

社会保障和就业支出

5,105.18

5,105.18


20805

行政事业单位养老支出

5,105.18

5,105.18


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,105.18

5,105.18


210

卫生健康支出

2,394.34

2,394.34


21011

行政事业单位医疗

2,394.34

2,394.34


2101101

行政单位医疗

69.73

69.73


2101102

事业单位医疗

2,324.61

2,324.61


212

城乡社区支出

15.33


15.33

21201

城乡社区管理事务

5.00


5.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.00


5.00

21205

城乡社区环境卫生

0.50


0.50

2120501

城乡社区环境卫生

0.50


0.50

21299

其他城乡社区支出

9.83


9.83

2129999

其他城乡社区支出

9.83


9.83

215

资源勘探工业信息等支出

2.00


2.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.00


2.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2.00


2.00

221

住房保障支出

3,810.99

3,810.99


22102

住房改革支出

3,810.99

3,810.99


2210201

住房公积金

3,810.99

3,810.99


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:澧县教育局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

51,612.92

302

商品和服务支出

124.00

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

20,985.15

30201

办公费

6.50

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

33.97

30202

印刷费

7.00

30702

国外债务付息


30103

奖金

6,668.60

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费

100.80

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

11,876.71

30205

水费

4.00

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5,105.18

30206

电费

6.00

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

4.00

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

2,394.34

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

4.00

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

637.18

30211

差旅费

5.00

31008

物资储备


30113

住房公积金

3,810.99

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

7.00

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

62.00

30215

会议费

2.00

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

7.00

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

7.00

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

48.00

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

10.00

39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

13.50

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

26.00




30399

其他对个人和家庭的补助

14.00

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

15.00




人员经费合计

51,674.92

公用经费合计

124.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:澧县教育局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



小计

公务用车运行费公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8





8.00

7.00





7.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:澧县教育局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20.13

16,661.59

16,681.72


16,681.72


212

城乡社区支出

5.47

2,375.59

2,381.06


2,381.06


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


2,340.00

2,340.00


2,340.00


2120802

土地开发支出


2,340.00

2,340.00


2,340.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

5.47

35.59

41.06


41.06


2121301

城市公共设施

5.47

35.59

41.06


41.06


229

其他支出

14.66

14,286.00

14,300.66


14,300.66


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


14,200.00

14,200.00


14,200.00


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


14,200.00

14,200.00


14,200.00


22960

彩票公益金安排的支出

14.66

86.00

100.66


100.66


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


3.00

3.00


3.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


83.00

83.00


83.00


2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

14.66


14.66


14.66


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:澧县教育局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

    0    0    0






























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计105,760.35万元、支出总计105,760.35万元。与上一年度相比,收、支总计各增加19,761.9万元,增长22.98%。主要是因为安排的文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、其他支出较2020年大幅度增长。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计101,535.51万元,其中:财政拨款收入101,535.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计105,760.35万元,其中:基本支出51,798.92万元,占48.98%;项目支出53,961.43万元,占51.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计105,760.35万元、支出总计105,760.35万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加19,761.9万元,增长22.98%。主要是因为安排的文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、其他支出较2020年大幅度增长。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出89,078.63万元,占本年支出合计的84.23%。与上一年度相比,财政拨款支出增加10,452.31万元,增长13.29%。主要是因为安排的文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、其他支出较2020年大幅度增长。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出89,078.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.01%;教育支出75,157.7万元,占84.36%;文化旅游体育与传媒支出2,588.1万元,占2.91%;社会保障和就业支出5,105.18万元,占5.73%;卫生健康支出2,394.34万元,占2.69%;城乡社区支出15.33万元,占0.02%;资源勘探工业信息等支出2万元,占0%;住房保障支出3,810.99万元,占4.28%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为48,332.96万元,支出决算数为89,078.63万元,完成年初预算的184.3%,其中: 

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为1,163.5万元,支出决算为1,544.2万元,完成年初预算的132.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 

年初预算为1,103.74万元,支出决算为6,007.2万元,完成年初预算的544.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加学前教育公用经费、公办园建设专项资金导致学前教育经费大幅度增长。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 

年初预算为6,757.84万元,支出决算为35,513.04万元,完成年初预算的525.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 

年初预算为27,921.96万元,支出决算为22,010.06万元,完成年初预算的78.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:义务教育阶段学校大班额项目基本结束,基建投入减少。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 

年初预算为0万元,支出决算为298.9万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

7、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为4,334.46万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

8、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 

年初预算为0万元,支出决算为94.87万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 

年初预算为0万元,支出决算为200万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,特殊教育学校顺利开办,追加学校运行经费。

10、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

11、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为3,877.93万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

12、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1,275.03万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2,588.1万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为5,140.36万元,支出决算为5,105.18万元,完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度人员异动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出略有减少。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为69.73万元,支出决算为69.73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 

年初预算为2,329.7万元,支出决算为2,324.61万元,完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度人员异动导致事业单位医疗支出有所减少。

17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整。

18、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:城市提质工作导致城乡社区环境卫生工作经费增长。

19、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为9.83万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:城市提质工作导致其他城乡社区支出增长。

20、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:招商引资工作导致该项经费增长。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为3,846.13万元,支出决算为3,810.99万元,完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度退休人员公积金缴费标准高于新进人员导致住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出51,798.92万元,其中:人员经费51,674.92万元,占基本支出的99.76%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费124万元,占基本支出的0.24%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7万元,完成预算的87.5%,其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为7万元,完成预算的87.5%,决算数小于预算数的主要原因是我局较好地落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格规范和控制公务接待费支出 ,公务接待费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为7万元,全年共接待来访团组120个、来宾950人次,主要是省市级各项督导检查和高考学考中考等大型考试巡视发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入16,661.59万元;年初结转和结余20.13万元;支出16,681.72万元,其中基本支出0万元,项目支出16,681.72万元;年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2,340万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项) 

年初预算为0万元,支出决算为41.06万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为14,200万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为83万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

6、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为14.66万元,由于年初预算数为0,无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县教育局2021年度机关运行经费支出124万元,比年初预算数减少1,433.28万元,下降92.04%。主要原因是:我局认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,实行了源头控制,强化了日常监督,减少了不必要的开支。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县教育局一般性支出16,176.8万元,其中:会议费60万元,用于召开高考学考组考会议,人数200人,内容为学习高考学考工作要求,布置高考学考组考工作;用于召开中考组考会议,人数200人,内容为学习中考工作要求,布置中考组考工作;用于召开暑期全县教育干部会议,人数500人,内容为总结上学年度教育教学工作,布置下学年度教育教学工作;用于召开“9.8”助学暨优秀教师表彰会议,人数400人,内容为布置“9.8”助学捐赠工作,表彰奖励全县各类优秀教师和教育工作者;用于37所义务教育阶段学校的每学期初开学工作大会,人数为3500人,内容为布置新学期教育教学工作、开展师德师风教育;用于37所义务教育阶段学校期末总结大会,人数为3500人,内容为学期教育教学工作总结;开支培训费704万元,用于全县教师培训,人数12000人次,内容为教研室教研员、义务教育阶段所有教师参加国家、省、市、县、校各级各类业务培训;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划;办公费896.3万元;印刷费862万元;咨询费0万元;水费424万元;电费646万元;邮电费274万元;取暖费0万元;物业管理费4万元;差旅费600万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费2,028.83万元;租赁费0万元;公务接待费7万元;被装购置费0万元;劳务费6,377.57万元;委托业务费1,160万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用426万元;房屋建筑物购建1,519万元;办公设备购置188.1万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县教育局2021年度政府采购支出总额2,245.89万元,其中:政府采购货物支出749.34万元、政府采购工程支出1,130.29万元、政府采购服务支出366.25万元。授予中小企业合同金额911.44万元,占政府采购支出总额的40.58%,其中:授予小微企业合同金额911.44万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日,澧县教育局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定,进一步规范和落实财政资金的专项管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求,单位高度重视,成立了自评工作领导小组,由分管负责人任组长,相关股室为成员,积极开展绩效自评工作,按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。 

(二)绩效目标 

1、进一步促进义务教育均衡发展,确保教育公平。 

2、学前教育三年毛入园率达到85%,义务教育阶段入学率达100%;高中阶段毛入学率达99%。 

3、促进各类教育协调发展,落实教育改革方案,人均受教育年限达9.7年。 

4、不断提高教育质量,确保教育质量继续保持全省领先。 

5、顺利举办高考、成考、学考、中考等考试。 

6、整体满意度达到90%以上。 

(三)绩效评价报告

(绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

学前教育支出:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 

小学教育支出:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 

初中教育支出:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 

高中教育支出:反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 

中等职业教育支出:反映各部门举办的中等职业教育支出。 

特殊学校教育支出:反映各部门举办的特殊教育支出。 

教师进修支出:反映各部门举办的教师进修学校支出。如教师各类培训支出。 

第五部分 附件 

2021年度澧县教育局整体支出绩效自评报告.docx

澧县教育局2021年度教育危改项目支出绩效自评表

澧县教育局2021年度农村学校三年行动项目支出绩效自评表

扫一扫在手机打开当前页
  • 湘易办
  • 政府领导
  • 网上信访
  • 返回顶部