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澧县妇女联合会2024年度部门决算公开说明

2025-09-18 10:40 信息来源:澧县财政局
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目 录 

第一部分 澧县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县妇女联合会概况

一、部门职责

(一)指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(二)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

(三)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助县人民政府制订《澧县妇女儿童发展规划》,并组织实施。

(四)加强城乡妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

(五)引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童合法权益的项目。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

澧县妇女联合会内设机构包括:办公室、宣传教育法律顾问少年儿童办公室。

(二)决算单位构成

澧县妇女联合会2024年决算单位构成即澧县妇女联合会本级。

第二部分  2024年度部门决算表 

(2024年度澧县妇女联合会部门决算表见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计161.32万元。与上一年度相比增加13.24万元,增加8.9%。支出总计161.32万元。与上一年度相比增加13.24万元,增加8.9%。主要原因是上级转移项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计161.32万元,其中:财政拨款收入136.57万元,占84.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入24.75万元,占15.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计161.32万元,其中:基本支出73.12万元,占45.33%;项目支出88.2万元,占54.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计136.57万元。与上一年度相比减少11.51万元,下降7.77%。2024年度财政拨款支出总计136.57万元。与上一年度相比减少11.51万元,下降7.77%。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出136.57万元,占本年支出合计的84.66%。与上年相比,财政拨款支出减少11.51万元,下降7.77%。主要原因是节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出136.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出118.28万元,占86.6%;社会保障和就业支出6.52万元,占4.78%;住房保障支出4.64万元,占3.4%。卫生健康支出2.75万元,占2.01%;农林水支出0.63万元,占0.46%;其他支出3.76万元,占2.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为119.63万元,支出决算数为136.57万元,完成年初预算的114.16%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,年中追加了相关工作经费。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.89万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,年中追加了相关工作经费。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为50.43万元,支出决算为46.28万元,完成年初预算的91.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:节约开支,工作经费略有结余。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为55.3万元,支出决算为61.11万元,完成年初预算的110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,年中追加了相关工作经费。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为6.19万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。

    6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为2.75万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,年中追加了相关工作经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为4.64万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。

    10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.76万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:对困境妇女儿童群体救助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出69.58万元,其中:

人员经费60.18万元,占基本支出的86.5%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.39万元,占基本支出的13.5%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.71万元,完成预算的71%,与上年相比增加0.22万元,增长30.99%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,决算数大于上年数的主要原因是上级检查督导公务接待次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致;因公出国(境)费支出决算数与上年持平,由于上年支出数为0万元,无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算数为0,无法计算占年初预算数比值;与上年相比持平,由于上年支出数为0,无法计算增减百分比。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算,决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,

由于年初预算为0万元,无法计算百分比,支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算;决算数与上年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.71万元,完成预算的71%,与上年相比增加0.22万元,增长30.99%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,决算数大于上年数的主要原因是公务接待次数增加。2024年度共接待来访团组6个、来宾65人次,主要是上级领导检查和督导我县妇联工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

2024年度机关运行经费支出9.39万元,比上年度决算数减少4.11万元,减少30.44%。主要原因是:大力压缩非生产性支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元,用于召开0会议,人数0人,;培训费开支0万元,人数0人;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元,无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的各顶支出。

第五部分 附件

澧县妇女联合会2024年度部门决算公开表.xlsx

澧县妇女联合会2024年度整体绩效评价报告.pdf

澧县妇女联合会2024年项目绩效自评表.pdf

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