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澧县住房和城乡建设局2021年部门决算公开

2022-07-20 08:20 信息来源:澧县财政局
字号:【

目 录 

第一部分 澧县住房和城乡建设局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县住房和城乡建设局概况 

一、部门职责 

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策;拟订全县住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;组织开展行业诚信体系建设。 

(二)贯彻执行住房保障政策措施;拟订全县住房保障政策,编制全县保障性住房,国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施;会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。 

(三)负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可验收备案和城市建设档案管理;牵头组织全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的竣工联合验收工作;对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。 

(四)贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施;负责全县建设工程造价管理。 

(五)指导、监督全县建设工程勘察设计;负责全县建设工程项目的初步设计评审和报批;负责全县房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案;负责全县房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。 

(六)根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准,会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划,审核城区总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况;负责城区地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查;依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。 

(七)组织拟定城市防空袭方案,指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空防灾演习演练,组织指导疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设;战时组织开展城市人民防空袭斗争。 

(八)组织管理人民防空通信警报和信息化建设,负责对人民防空通信管网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全县人民防空通信警报畅通;实施人民防空无线电管理。 

(九)组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准,对全县入民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作;推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。 

(十)组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;指导人民防空干部教育培训。 

(十一)管理人民防空战备专项经费和资产,编制全县人民防空专项经费预决算,并对使用情况实施监督检查。 

(十二)承担县政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。 

(十三)规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场行为;负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理;负责全县房地产开发项目手册备案;负责全县商品房预(销)售管理;负责全县商品房预售款和存量房交易资金的监督管理;负责房地产开发企业资质管理;负责全县房地产信息管理。 

(十四)负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督;负责县城区危险房屋管理;指导全县房屋安全鉴定;负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理,会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。 

(十五)组织全县推进新型城镇化工作;拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施;负责全县村庄、集镇建设管理;指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设;指导规范农村建房和农村危房改造,推进城乡一体化建设工作;负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。 

(十六)管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作;组织拟订房屋征收与补偿相关措施,组织实施由县政府为征收主体的项目征收具体工作;负责征收评估工作的监督管理,审核征收补偿方案,监督管理征收补偿费用。 

(十七)负责全县物业服务行为的监督管理;指导全县物业服务招标投标工作;组织、指导、监督全县房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。 

(十八)组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施;组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用;编制并实施全县建筑工程绿色施工管理规定。 

(十九)承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理,负责城市道路临时占用建设,挖掘修复审批和监督管理,负责地下管网建设及运行等工作;负责燃气热力、节约用水,给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。 

(二十)房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。 

(二十一)负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册初审申报及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审;拟订行业人才发展规划,指导行业人才队伍建设,组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。 

(二十二)完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

(一)内设机构设置 

澧县住房和城乡建设局内设部门11个,分别为:办公室、人事股、计划财务股、法制股(安全生产监督管理股)、行政许可办公室、建筑业管理股、村镇规划建设管理股、科技管理股、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、城市工程管线综合管理股。2021年我单位共有编制人数81人,年末实有在职人数85人,退休人员49人。 

(二)决算单位构成 

澧县住房和城乡建设局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县住房和城乡建设局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

收入支出决算总表





公开01表

部门:澧县住房和城乡建设局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,844.71

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

12,237.46

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

84.08


9


九、卫生健康支出

40

39.41


10


十、节能环保支出

41

3,161.41


11


十一、城乡社区支出

42

32,000.20


12


十二、农林水支出

43

70.20


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

760.00


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

555.84


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

39.80


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

23,082.16

本年支出合计

58

36,710.93

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

13,628.77

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

36,710.93

总计

62

36,710.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:澧县住房和城乡建设局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,082.16

23,082.16






208

社会保障和就业支出

84.08

84.08






20805

行政事业单位养老支出

84.08

84.08






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.08

84.08






210

卫生健康支出

39.41

39.41






21011

行政事业单位医疗

39.41

39.41






2101101

行政单位医疗

39.41

39.41






211

节能环保支出

2,979.00

2,979.00






21103

污染防治

2,542.00

2,542.00






2110302

水体

2,542.00

2,542.00






21199

其他节能环保支出

437.00

437.00






2119999

其他节能环保支出

437.00

437.00






212

城乡社区支出

18,863.27

18,863.27






21201

城乡社区管理事务

828.67

828.67






2120101

行政运行

83.60

83.60






2120106

工程建设管理

83.39

83.39






2120199

其他城乡社区管理事务支出

661.68

661.68






21203

城乡社区公共设施

142.00

142.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

142.00

142.00






21205

城乡社区环境卫生

1,809.03

1,809.03






2120501

城乡社区环境卫生

1,809.03

1,809.03






21206

建设市场管理与监督

1,846.11

1,846.11






2120601

建设市场管理与监督

1,846.11

1,846.11






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12,220.35

12,220.35






2120802

土地开发支出

12,220.35

12,220.35






21213

城市基础设施配套费安排的支出

17.10

17.10






2121301

城市公共设施

17.10

17.10






21299

其他城乡社区支出

2,000.00

2,000.00






2129999

其他城乡社区支出

2,000.00

2,000.00






215

资源勘探工业信息等支出

760.00

760.00






21508

支持中小企业发展和管理支出

760.00

760.00






2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

760.00

760.00






221

住房保障支出

316.61

316.61






22101

保障性安居工程支出

253.55

253.55






2210105

农村危房改造

253.55

253.55






22102

住房改革支出

63.06

63.06






2210201

住房公积金

63.06

63.06






229

其他支出

39.80

39.80






22999

其他支出

39.80

39.80






2299999

其他支出

39.80

39.80






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:澧县住房和城乡建设局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

36,710.93

1,004.81

35,706.13




208

社会保障和就业支出

84.08

84.08





20805

行政事业单位养老支出

84.08

84.08





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.08

84.08





210

卫生健康支出

39.41

39.41





21011

行政事业单位医疗

39.41

39.41





2101101

行政单位医疗

39.41

39.41





211

节能环保支出

3,161.41


3,161.41




21103

污染防治

2,542.00


2,542.00




2110302

水体

2,542.00


2,542.00




21199

其他节能环保支出

619.41


619.41




2119999

其他节能环保支出

619.41


619.41




212

城乡社区支出

32,000.20

768.46

31,231.74




21201

城乡社区管理事务

828.67

83.60

745.07




2120101

行政运行

83.60

83.60





2120106

工程建设管理

83.39


83.39




2120199

其他城乡社区管理事务支出

661.68


661.68




21203

城乡社区公共设施

2,264.78


2,264.78




2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,264.78


2,264.78




21205

城乡社区环境卫生

1,809.03


1,809.03




2120501

城乡社区环境卫生

1,809.03


1,809.03




21206

建设市场管理与监督

1,864.86

684.86

1,180.00




2120601

建设市场管理与监督

1,864.86

684.86

1,180.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

23,197.87


23,197.87




2120802

土地开发支出

23,197.87


23,197.87




21213

城市基础设施配套费安排的支出

34.99


34.99




2121301

城市公共设施

34.99


34.99




21299

其他城乡社区支出

2,000.00


2,000.00




2129999

其他城乡社区支出

2,000.00


2,000.00




213

农林水支出

70.20


70.20




21302

林业和草原

25.20


25.20




2130299

其他林业和草原支出

25.20


25.20




21305

扶贫

45.00


45.00




2130599

其他扶贫支出

45.00


45.00




215

资源勘探工业信息等支出

760.00

10.00

750.00




21508

支持中小企业发展和管理支出

760.00

10.00

750.00




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

760.00

10.00

750.00




221

住房保障支出

555.84

63.06

492.78




22101

保障性安居工程支出

492.78


492.78




2210105

农村危房改造

492.78


492.78




22102

住房改革支出

63.06

63.06





2210201

住房公积金

63.06

63.06





229

其他支出

39.80

39.80





22999

其他支出

39.80

39.80





2299999

其他支出

39.80

39.80





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:澧县住房和城乡建设局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,844.71

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

12,237.46

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

84.08

84.08




9


九、卫生健康支出

41

39.41

39.41




10


十、节能环保支出

42

3,161.41

3,161.41




11


十一、城乡社区支出

43

32,000.20

8,767.34

23,232.86



12


十二、农林水支出

44

70.20

70.20




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

760.00

760.00




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

555.84

555.84




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

39.80

39.80




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

23,082.16

本年支出合计

59

36,710.93

13,478.07

23,232.86


年初财政拨款结转和结余

28

13,628.77

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

2,633.37


61





政府性基金预算财政拨款

30

10,995.40


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

36,710.93

总计

64

36,710.93

13,478.07

23,232.86


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:澧县住房和城乡建设局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13,478.07

1,004.81

12,473.27

208

社会保障和就业支出

84.08

84.08


20805

行政事业单位养老支出

84.08

84.08


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.08

84.08


210

卫生健康支出

39.41

39.41


21011

行政事业单位医疗

39.41

39.41


2101101

行政单位医疗

39.41

39.41


211

节能环保支出

3,161.41


3,161.41

21103

污染防治

2,542.00


2,542.00

2110302

水体

2,542.00


2,542.00

21199

其他节能环保支出

619.41


619.41

2119999

其他节能环保支出

619.41


619.41

212

城乡社区支出

8,767.34

768.46

7,998.88

21201

城乡社区管理事务

828.67

83.60

745.07

2120101

行政运行

83.60

83.60


2120106

工程建设管理

83.39


83.39

2120199

其他城乡社区管理事务支出

661.68


661.68

21203

城乡社区公共设施

2,264.78


2,264.78

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,264.78


2,264.78

21205

城乡社区环境卫生

1,809.03


1,809.03

2120501

城乡社区环境卫生

1,809.03


1,809.03

21206

建设市场管理与监督

1,864.86

684.86

1,180.00

2120601

建设市场管理与监督

1,864.86

684.86

1,180.00

21299

其他城乡社区支出

2,000.00


2,000.00

2129999

其他城乡社区支出

2,000.00


2,000.00

213

农林水支出

70.20


70.20

21302

林业和草原

25.20


25.20

2130299

其他林业和草原支出

25.20


25.20

21305

扶贫

45.00


45.00

2130599

其他扶贫支出

45.00


45.00

215

资源勘探工业信息等支出

760.00

10.00

750.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

760.00

10.00

750.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

760.00

10.00

750.00

221

住房保障支出

555.84

63.06

492.78

22101

保障性安居工程支出

492.78


492.78

2210105

农村危房改造

492.78


492.78

22102

住房改革支出

63.06

63.06


2210201

住房公积金

63.06

63.06


229

其他支出

39.80

39.80


22999

其他支出

39.80

39.80


2299999

其他支出

39.80

39.80


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:澧县住房和城乡建设局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

896.26

302

商品和服务支出

64.64

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

366.77

30201

办公费

5.65

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

142.32

30202

印刷费

4.10

30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

111.01

30205

水费

1.00

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.08

30206

电费

3.00

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

39.41

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

22.14

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

63.06

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

2.80

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

67.47

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

43.91

30215

会议费

0.80

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

6.38

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

20.38

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

1.33

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

6.05

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

42.58

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.67

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

6.81




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

6.00




人员经费合计

940.16

公用经费合计

64.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:澧县住房和城乡建设局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.05


1.67


1.67

20.38

22.05


1.67


1.67

20.38

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:澧县住房和城乡建设局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,995.40

12,237.46

23,232.86


23,232.86


212

城乡社区支出

10,995.40

12,237.46

23,232.86


23,232.86


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10,977.51

12,220.35

23,197.87


23,197.87


2120802

土地开发支出

10,977.51

12,220.35

23,197.87


23,197.87


21213

城市基础设施配套费安排的支出

17.89

17.10

34.99


34.99


2121301

城市公共设施

17.89

17.10

34.99


34.99


































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:澧县住房和城乡建设局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计36,710.93万元。与上一年度相比,收、支总计各减少25,096.91万元,下降40.6%。主要是因为城区PPP项目、东部新区污水处理建设及万寿宫停车场建设拨款减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计23,082.16万元,其中:财政拨款收入23,082.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计36,710.93万元,其中:基本支出1,004.81万元,占2.74%;项目支出35,706.13万元,占97.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计36,710.93万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少25,096.91万元,下降40.6%。主要是因为城区PPP项目、东部新区污水处理建设及万寿宫停车场建设拨款减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出13,478.07万元,占本年支出合计的36.71%。与上一年度相比,财政拨款支出增加2,802.43万元,增长26.25%。主要是因为乡镇污水处理设施建设项目、及三改四化运维费增加。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出13,478.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.08万元,占0.62%;卫生健康支出39.41万元,占0.29%;节能环保支出3,161.41万元,占23.46%;城乡社区支出8,767.34万元,占65.05%;农林水支出70.2万元,占0.52%;资源勘探工业信息等支出760万元,占5.64%;住房保障支出555.84万元,占4.12%;其他支出39.8万元,占0.3%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为873.76万元,支出决算数为13,478.07万元,完成年初预算的1,542.54%,其中: 

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为84.08万元,支出决算为84.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为39.41万元,支出决算为39.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2,542万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇污水管网建设项目增加。

4、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为619.41万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:污水管网配套设施建设项目增加。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为0万元,支出决算为83.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年绩效预拨款。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项) 

年初预算为0万元,支出决算为83.39万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:房屋市政设施普查资金增加。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为661.68万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:三改四化运维费增加。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2,264.78万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇污水管网建设项目增加。

9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1,809.03万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:三改四化运维费及乡镇污水处理设施服务费增加。

10、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项) 

年初预算为687.21万元,支出决算为1,864.86万元,完成年初预算的271.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是:黑臭水体治理资金增加。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2,000万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:三改四化可用性付费支出增加。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为25.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付城区生态公益林工程款。

13、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为45万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村危改资金增加。

14、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为760万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:西区建设项目资金增加。

15、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项) 

年初预算为0万元,支出决算为492.78万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村危房改造资金增加。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为63.06万元,支出决算为63.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。

17、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为39.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:公务员交通补助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,004.81万元,其中:人员经费940.16万元,占基本支出的93.57%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。公用经费64.64万元,占基本支出的6.43%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.05万元,支出决算为22.05万元,完成预算的100%,

其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为20.38万元,支出决算为20.38万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比减少0.14万元,下降0.68%,下降的主要原因是严格管控三公经费支出,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.67万元,支出决算为1.67万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比减少0.01万元,下降0.6%,下降的主要原因是严格管控三公经费支出,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.38万元,占92.43%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.67万元,占7.57%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为20.38万元,全年共接待来访团组198个、来宾1,456人次,主要是污水处理设施建设项目运维管理、建筑质量监督及建筑节能联合检查、武装部消防训练、建筑安全管理交流工作、安全生产督查工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67万元,其中:公务用车购置费0万元,澧县住房和城乡建设局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.67万元,主要是车辆油费、车辆维修及车辆路桥费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入12,237.46万元;年初结转和结余10,995.4万元;支出23,232.86万元,其中基本支出0万元,项目支出23,232.86万元;年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为23,197.87万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项) 

年初预算为0万元,支出决算为34.99万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出64.64万元,比年初预算数减少8.67万元,下降11.83%。主要原因是:严格加强经费管理,厉行节约。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县住房和城乡建设局一般性支出85.98万元,其中:会议费0.8万元,主要是召开建筑业相关会议,人数为143人,主要内容为绿色建筑会议、全县工程建设项目审批制度改革工作调度会、全县建设工程项目联合验收培训会议;开支培训费6.38万元,主要是参加上级举办的各类业务知识培训,人数为45人,内容为参加人防行政执法培训、绿色建设培训会、质监站消防培训、建筑材料学习培训、检测能力培训;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划;办公费5.65万元;印刷费4.1万元;咨询费0万元;水费1万元;电费3万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费0万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费2.8万元;租赁费0万元;公务接待费20.38万元;被装购置费0万元;劳务费0万元;委托业务费33.39万元;公务用车运行维护费1.67万元;其他交通费用6.81万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县住房和城乡建设局2021年度政府采购支出总额2,553.06万元,其中:政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出101.16万元、政府采购服务支出2,420.9万元。授予中小企业合同金额372.62万元,占政府采购支出总额的14.6%,其中:授予小微企业合同金额372.62万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日,澧县住房和城乡建设局共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是检测站车辆及人防通信车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定,进一步规范和落实财政资金的专项管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求,单位高度重视,成立了自评工作领导小组,由分管负责人任组长,相关股室为成员,积极开展绩效自评工作,按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。 

(二)绩效目标 

1、城乡污水治理方面。推进城区雨污水管网综合整治、“西水东调”工程两大工程,累计投资1.55亿元,新建污水管网13.8千米,建设提升泵站2座,截污9处,清淤疏浚11处,预计年底城区生活污水集中收集率达到40%左右,同比提高24.6个百分点,栗河、襄阳河、十四支渠等城区内河水质明显改善。供水提质方面。以群众喝上“放心水”为目标,累计投资516.2万元,完成了三科农商城、经十四路、翊武中路、翊武东路、人民路及津澧大道等城区供水提质工程项目,敷设供水主管2936米。同步对42个老旧小区和11条老街老巷的供水管网进行改造,预计工程可在年底前完成。城镇燃气方面。推进“气化澧县”工程,新建燃气主管网5.2公里,累计达到101.2公里,现有管道燃气用户约7万户。完成了13个老旧小区燃气管网改造,受益600多户。智慧建设增效方面。建成智慧住建二期工程,。推进市政基础设施运行管理信息化,建成了覆盖主城区的市政基础设施综合管理信息平台。 

2、一是加强建筑市场管理。今年新晋级房建总承包一级企业1家,预计全年完成建筑业总产值约37.07亿元,同比增长6%。全年办理施工许可109个,报建总面积247万平方米,总造价37.2亿元。加强建筑领域执法,立案6宗,结案6宗,收缴罚款36万元。二是加强建设工程安全监管。全年监管房建项目工程78个,市政道路及小街小巷共14条,老旧小区改造项目20个,城区污水管网配套项目2个。8个项目获评优良工程,4个项目获评市级观摩工地。三是加强建设工程质量监管。在建房屋建筑和市政基础设施质量监督项目65个,建筑面积约220万平方米,工程造价约60亿元。全年竣工验收单位工程项目62个,竣工面积约80万平方米。澧县河湖水网连通生态水利工程入选湖南省优质工程,并获评湖南省建设工程“芙蓉奖”,澧州大道改造、澧浦高级中学等7个项目获评常德市“芷兰杯”优质工程。四是新型建筑健康发展。全县新增绿色建筑总面积104万平方米,绿建率达到89.4%,澧县芙蓉学校取得湖南省“二星级”绿色建筑设计标识。积极落实建筑节能,新建建筑全部执行65%的标准,实施率设计阶段达100%、施工阶段达98%,节能标准执行率和实施率分别达到市里的考核要求。新建装配式建筑项目17个,面积46.4万平方米,投资约16.5亿元,占新开工建筑总面积的34%,市场份额呈上升趋势。 

3、巩固农村危房改造成果。完成上级农村危房改造和抗震改造考核任务542户(其中抗震改造13户),拨付补助资金1267.5万元。动态新增超额改造完成33户(其中抗震改造12户),完成补助资金拨付82.4万元。推进房屋建筑和市政设施普查。全县城镇房屋建筑、农村房屋建筑、市政设施(含市政道路、市政桥梁、供水设施、排水设施、城镇燃气、环卫设施、园林绿化)调查任务图斑47.547万个,外业调查任务已全部完成,目前正在进行质量复核整改工作,总体工作进展在全市领先。 

(三)绩效评价报告

(绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

城乡社区支出:用于城乡社区事务方面的支出。 

建设市场管理与监督:用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。 

城市基础设施配套费安排的支出:指按城市总体规划要求,用于城市基础设施建设(如市政工程建设及住保安居工程)所产生的支出。 

第五部分 附件 

澧县住房和城乡建设局2021年度整体绩效自评价报告

澧县住房和城乡建设局2021年购买施工图审查服务及项目招标公告经费项目绩效评价报告

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